随县政务服务和大数据管理局2019年部门预算信息公开
来源:随县政务中心管理办公室    编辑:随县政务服务管理办公    发布时间:2019-05-13 16:10    浏览次数:

随县政务服务和大数据管理局2019年部门预算信息公开

 

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一、随县政务服务和大数据管理单位构成

二、随县政务服务和大数据管理主要职能

、随县政务服务和大数据管理2019年部门预算情况说明

(一)收支预算情况说明

(二)机关运行经费安排情况

(三)政府采购情况

(四)2018年“三公”经费预算情况说明

(五)国有资产占用情况说明处

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、随县政务服务和大数据管理2019年部门预算表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出决算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表


专业名词解释

一、 随县政务服务和大数据管理单位构成

县政务服务和大数据管理局(县公共资源交易监督管理局)机关行政编制7名。内设机构:办公室、行政审批改革协调股、政务服务与大数据管理股、绩效管理股、公共资源交易监督股。

二、 随县政务服务和大数据管理局主要职能

(一)拟定县政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的工作规划和政策措施。

(二)牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化。

(三)负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全县大数据管理工作,统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

(四)负责全县“互联网十政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

(五)负责全县政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

(六)负责全县绩效考核与管理工作。

(七)负责12345市长热线管理工作。

(八)负责全县公共资源交易监督管理工作。

(九)完成上级交办的其他任务。

(十)有关职责分工。

1、与县委机构编制委员会办公室的职责分工。县政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求,推进相关行政职权的规范运行。县级政务服务事项的调整规范和取消下放,由县政务服务和大数据管理局受理,征求县委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。县委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

2、与县发展和改革局的职责分工。县政务服务和大数据管理局负责县政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,县发展和改革局负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

3、与县司法局的职责分工。县政务服务和大数据管理局负责县政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,县司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

4、与县市场监督管理局的职责分工。县政务服务和大数据管理局负责县政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,负责事中事后监管政策研究和统筹协调,县市场监督管理局负责“双随机一公开”事中事后监管工作,深化商事制度改革,推进“证照分离”、“多证合一”。

、随县政务服务和大数据管理2019年部门预算情况说明

(一)收支预算情况说明

2019年随县政务服务和大数据管理局当年收入预算总额137.98万元,其中:当年财政拨款收入137.98万元当年支出预算总额137.98万元

(二)机关运行经费安排情况

人员经费支出61.48万元,商品和服务支出6.5万元,项目支出70万元。

(三)政府采购情况

2019年无政府采购计划

(四)2019“三公”经费预算情况说明

2018年财政局“三公”经费预算1万元,其中公务招待费1万元因本单位无公车,所以无公务用车运行维护费及购置费。

(五)国有资产占用情况说明处

政务服务中心办事大厅1300平方米的业务用房产权尚属随县妇幼保健院,固定资产为209900元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年,随县政务服务和大数据管理局预算共批复项目2个:

1.政务服务中心运行经费60万元:一是平台建设明显改善。进一步完善县镇村三级政务服务平台建设,推行实体政务大厅、网上服务大厅等相结合的全方位系统服务,实现群众办事“小事不出村、大事不出镇”。二是全面改革不断深化。进一步梳理权责清单,精简审批事项;推进“互联网+政务服务”发展,实现“马上办、网上办、一次办”、政务服务“线上”“线下”同步发展。三是政务环境持续优化。进一步优化服务流程、创新利企便民举措、推进数据共享、推行公开透明服务,持续改善营商环境,为群众提供公平、优质、可及的服务,营造有利于大众创业、万众创新的优良环境。四是作风能力大幅提升。进一步严肃作风建设,杜绝审批不力、服务不佳、工作散漫等现象,实现业务技能显著提高、服务方式大幅改善、大局意识明显增强。

2.绩效管理工作经费10万元:创新考评指标配置,科学绩效考核。一是优化考评指标体系。调整优化结构,将发展第三产业、外贸出口等作为重点结构调整对象,特别是通过考评细则配置,提高招商引资的质量,充分发挥绩效管理引导作用;二是理顺“小考官”与数据统计的权责。明确数据统计部门负责提供数据,主管部门依据数据打分,各司其职;三是考评工作向日常延伸。引导各考官单位制定季度考评计划,定期进行督察,专项检查根据实际情况提前进行,避免年底考评扎堆现象。

、随县政务服务和大数据管理2019年部门预算表


2019年收支预算总表 
填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关

单位:万元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入137.98一般公共服务137.98
其中:一般公共预算财政拨款137.98公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育


科学技术
单位往来收入 
文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出
本年收入合计 137.98本年支出合计 137.98
上年结余(转)
结转下年 




收入总计137.98支出总计137.98

2019年收支预算总表 
填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关单位:万元
收      入 
项目 预算数 
财政拨款收入137.98
其中:一般公共预算财政拨款137.98
      政府性基金预算财政拨款


单位往来收入 
























本年收入合计 137.98
上年结余(转)


收入总计137.98


2019年支出预算总表







填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关






单位:万元
功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
结转下年支出

合计137.9867.9870



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出137.9867.9870



2019年财政拨款收支预算总表 


填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关

单位:万元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入137.98一般公共服务137.98
其中:一般公共预算财政拨款137.98公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育


科学技术


文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出


本年支出合计 137.98


结转下年 




收入总计137.98支出总计137.98
2019年一般公共预算支出表



填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关


单位:万元
功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出

合计137.9867.980070
201一般公共服务支出137.9867.980070
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务137.9867.980070
2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出137.9867.980070
2019年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关


单位:万元
支出功能分类预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计67.98061.4806.500
201一般公共服务支出67.98061.4806.500
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务67.98061.4806.500
2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出67.98061.4806.500
2019年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关


单位:万元
支出经济分类预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计67.98061.4806.500
301工资福利支出61.48061.480
30101  基本工资19.38019.380
30101    基本工资19.38019.380
30102  津贴补贴18.35018.350
30102    津贴补贴18.35018.350
30103  奖金7.6207.620
3010301    奖金(五项奖)6.0006.000
3010302    第十三月工资1.6201.620
30108  机关事业单位基本养老保险缴费6.9206.920
30108    机关事业单位基本养老保险缴费6.9206.920
30110  职工基本医疗保险缴费4.0704.070
30110    职工基本医疗保险缴费4.0704.070
30113  住房公积金5.1405.140
30113    住房公积金5.1405.140
302商品和服务支出6.500
6.500
30201  办公费2.000
2.000
30201    办公费2.000
2.000
30205  水电费2.000
2.000
30205    水电费2.000
2.000
30211  差旅费1.000
1.000
30211    差旅费1.000
1.000
30217  公务接待费1.000
1.000
30217    公务接待费1.000
1.000
30228  工会经费0.200
0.200
30228    工会经费0.200
0.200
30299  其他商品和服务支出0.300
0.300
30299    其他商品和服务支出0.300
0.300
2019年政府性基金预算支出表



填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关


单位:万元
功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出





2019年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:随县政务服务中心管理办公室 和 随县政务服务中心管理办公室机关单位:万元
项目预算数
合计1.00
公务接待费1.00


专业名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
   (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

 

 

 


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