目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况说明
二、2019年机关运行经费安排情况说明
三、政府采购安排情况说明
四、专业性较强名词解释
五、国有资产占用情况说明
六、重点项目预算的绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、2019年决算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金支出情况
第三部分 2019年决算政务公开表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(1)拟订公安规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作。
(2)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(3)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
(4)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
(5)协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
(6)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件、依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。
(7)开展禁毒、缉毒工作,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
(8)负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。
(9)负责消防工作并承担相应责任。协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
(10)负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
(11)开展全县公共信息网络的安全保护工作。
(12)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任,维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。
(13)领导全县公安消防部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
(14)拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
(15)开展全县公安队伍建设.按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
(18)领导在我县的铁道、林业等部门的公安业务工作。
(19)为重点企业提供“直通车”服务。
(20)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
随县公安局设34个内部机构:3个综合管理机构、11个执法勤务机构、20个派出机构。2019年底随县公安局政法编制256人,实有在职在编人员249人,退休10人,辅警287人。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况说明
随县公安局2019年汇总决算收入9779.16万元(不含上年结转),较上年减少502.94万元,减少4.9%,主要为其他收入减少;汇总支出10304.45万元,较上年增加451.24万元,增加4.6%,主要为增加的人员经费。
二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年度机关运行人员经费5920.67万元,日常运行公用经费805.67万元。
三、政府采购安排情况说明
2019年安排政府采购71批次,共计804.88万元。
四、专业性较强名词解释
公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
公安(20402款):反映公安事务及管理支出。
行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。
出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括"三非"外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。
五、国有资产占用情况说明
2019年末,随县公安局国有资产净值2838.16万元,其中固定资产1897.29万元,无形资产940.87万元。
六、重点项目预算的绩效评价结果等预算绩效情况说明
无
七、2019年决算“三公”经费支出情况说明
随县公安局2019年“三公”经费决算支出190万元,其中公务接待费4.82万元( 共接待153批次,接待620人),公务用车购置费67.71万元(现有公务用车66辆,2019年新购5辆),公务用车运行维护费161.13万元,较2019年预算“三公”经费支出199.8万元总数下降9.8万元,下降5%,原因为:为继续严格落实中央八项规定,继续压缩招待费;因需更新公务用车,大量压缩公务用车运行维护费。
八、政府性基金支出情况
本单位无政府性基金支出。
第三部分 2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01表 | |||||||||||||||||||
编制单位:随县公安局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43,827,200.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 43,827,200.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 38,967,200.00 | 59,341,052.49 | 59,341,052.49 | |||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 4,860,000.00 | 16,464,328.62 | 16,464,328.62 | |||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 68,827,200.00 | 103,044,520.82 | 103,044,520.82 | 二、项目支出 | 59 | 25,000,000.00 | 27,239,139.71 | 27,239,139.71 | |||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
七、其他收入 | 7 | 25,000,000.00 | 21,986,220.79 | 21,986,220.79 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 103,044,520.82 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 77,292,572.91 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 13,192,172.77 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 388,361.10 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 12,171,414.04 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | |||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | |||||||||||||
25 | 55 | 80 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 68,827,200.00 | 97,791,601.90 | 97,791,601.90 | 本年支出合计 | 81 | 68,827,200.00 | 103,044,520.82 | 103,044,520.82 | ||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 82 | — | — | 0.00 | ||||||||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 11,400,648.44 | 11,400,648.44 | 年末结转和结余 | 83 | 0.00 | 6,147,729.52 | 6,147,729.52 | ||||||||||
29 | 84 | ||||||||||||||||||
总计 | 30 | 68,827,200.00 | 109,192,250.34 | 109,192,250.34 | 总计 | 85 | 68,827,200.00 | 109,192,250.34 | 109,192,250.34 | ||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||
— 1 — | |||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||
财决03表 | |||||||||||||||||||
编制单位:随县公安局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
合计 | 97,791,601.90 | 75,805,381.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,986,220.79 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 97,791,601.90 | 75,805,381.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,986,220.79 | ||||||||||
20402 | 公安 | 97,791,601.90 | 75,805,381.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,986,220.79 | ||||||||||
2040201 | 行政运行 | 97,775,601.90 | 75,805,381.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,970,220.79 | ||||||||||
2040221 | 特别业务 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决04表 | |||||||||||||||||||
编制单位:随县公安局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 103,044,520.82 | 75,805,381.11 | 27,239,139.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 103,044,520.82 | 75,805,381.11 | 27,239,139.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20402 | 公安 | 103,044,520.82 | 75,805,381.11 | 27,239,139.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 103,028,520.82 | 75,805,381.11 | 27,223,139.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2040221 | 特别业务 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
— 4.%d — | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
编制单位:随县公安局 | 2019年度 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,827,200.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 43,827,200.00 | 43,827,200.00 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 43,827,200.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 本年支出合计 | 80 | 43,827,200.00 | 43,827,200.00 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||||||||
总计 | 30 | 43,827,200.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 总计 | 84 | 43,827,200.00 | 43,827,200.00 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||
编制单位:随县公安局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 59,341,052.49 | 16,464,328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 59,341,052.49 | 16,464,328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 59,341,052.49 | 16,464,328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 0.00 | 75,805,381.11 | 75,805,381.11 | 59,341,052.49 | 16,464,328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||
编制单位:随县公安局 | |||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 75,805,381.11 | 59,206,666.39 | 8,056,711.62 | 134,386.10 | 0.00 | 一 | 8,407,617.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 75,805,381.11 | 59,206,666.39 | 8,056,711.62 | 134,386.10 | 0.00 | 一 | 8,407,617.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | |||||||
20402 | 公安 | 75,805,381.11 | 59,206,666.39 | 8,056,711.62 | 134,386.10 | 0.00 | 一 | 8,407,617.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | |||||||
2040201 | 行政运行 | 75,805,381.11 | 59,206,666.39 | 8,056,711.62 | 134,386.10 | 0.00 | 一 | 8,407,617.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | |||||||
一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 190.00 | ||||||||||||||||||
公务接待费 | 4.82 | ||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 67.71 | ||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 161.13 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||
编制单位:随县公安局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
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