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随县交通运输局(汇总)2023年度部门决算
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  • 发布时间:2024-09-25
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第一部分 随县交通运输局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县交通运输局(汇总)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县交通运输局(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件


第一部分 随县交通运输局(汇总)概况

一、部门主要职责

(一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策,指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全县交通运输行业管理;负责铁路、邮政的地方性协调事务;承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作。

(三)根据全县经济和社会发展需要,组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准,推进传统运输业向现代物流业转型。

(四)负责全县道路和水路运输市场监管;指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(五)负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管,统筹全县路、桥、港、站的合理布局,组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

(六)负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

(七)承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

(八)负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全县交通运输信息化建设;指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

(九)渔船检验和监督管理职责。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,随县交通运输局(汇总)部门决算由实行独立核算的随县交通运输局本级决算和五个下属单位决算组成。

纳入随县交通运输局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随县交通运输局(本级)

2.随县公路管理局

3.随县道路运输管理局

4.随县农村公路管理局

5.随县地方海事处

6.随县交通工程质量监督站

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门本年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门本年无国有资本经营收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为46492.85万元,与2022年度相比,收、支总计减少7700.6万元,降低14.2%,主要原因是本年度无上级补助收入且其他收入大幅减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46344.28万元,与2022年度相比,收入合计减少7778.08万元,降低14.4%。其中:财政拨款收入41822.58万元,占本年收入90.2%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入4521.7万元,占本年收入9.8%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46492.35万元,与2022年度相比,支出合计减少7501.65万元,降低13.9%。其中:基本支出4128.52万元,占本年支出8.9%;项目支出42363.83万元,占本年支出91.1%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为41906.59万元,与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加13664.43万元,增长48.4%。主要原因是本年度中央、省级转移支付补助资金大幅增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入41822.58万元,比2022年度决算数增加13587.77万元,增长48.1%,主要原因是本年度中央、省级转移支付补助资金大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数持平,主要原因是本部门这两年无政府性基金收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数持平,主要原因是本部门这两年无国有资本经营收支。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出41906.59万元,占本年支出合计的90.1%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13799.32万元,增长49.1%。主要原因是本年度中央、省级转移支付补助资金大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出41906.59万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出决算数为235.74万元,占0.563%。主要用于局本级机关和局属二级单位养老保险、职业年金缴费以及局属二级单位随县公路管理局在乡复员、退伍军人生活补助。

2.卫生健康支出类支出决算数为0.57万元,占0.001%。主要用于局本级机关和局属二级单位医疗保险缴费。

3.交通运输支出类支出决算数为41634.49万元,占99.351%。主要用于局本级机关和局属二级单位日常开支以及工程项目养护、建设支出。

4.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为16万元,占0.038%。主要用于局属二级单位随县道路运输管理局的项目支出。

5.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为19.8万元,占0.047%。主要用于局属二级单位随县公路管理局的项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2944.69万元,支出决算为41906.59万元,完成年初预算的1423.1%。其中:

1.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为105.23万元,支出决算数为168.98万元,完成年初预算的160.6%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为39.76万元,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算数为27万元,支出决算数为27万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

2.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为4.18万元,支出决算数为0.57万元,完成年初预算的13.6%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是进行会计核算是,将预算会计的支出功能分类没有选择“事业单位医疗”。

3.交通运输支出具体包括:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算数为811.92万元,支出决算数为1851.62万元,完成年初预算的228.1%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算数为0万元,支出决算数为27559.1万元,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算数为1827万元,支出决算数为11004.14万元,完成年初预算的602.3%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)年初预算数为0万元,支出决算数为119.85万元,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算数为128.07万元,支出决算数为437.11万元,完成年初预算的341.3%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为657.67万元,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

4.资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算数为0万元,支出决算数为16万元,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

5.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算数为0万元,支出决算数为19.8万元,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2089.26万元,其中:

人员经费1982.21万元,主要包括:基本工资520.16万元、津贴补贴20.93万元、奖金11.81万元、伙食补助费0.9万元、绩效工资298.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费339.3万元、职业年金缴费149.32万元、职工基本医疗保险缴费129.31万元、其他社会保障缴费6.1万元、住房公积金236.5万元、其他工资福利支出5.47万元、生活补助263.36万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元。

公用经费107.05万元,主要包括:办公费4.25万元、印刷费0.79万元、水费0.3万元、电费4.22万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.14万元、差旅费6.69万元、维修(护)费0.09万元、租赁费7.94万元、会议费0.1万元、劳务费0.74万元、委托业务费5万元、工会经费1.73万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他商品和服务支出69.87万元、办公设备购置1.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.99万元,支出决算为8.02万元,完成全年预算的80.3%。较上年减少9.10万元,降低53.2%,决算数小于全年预算数的主要原因:公务用车运行维护费和公务接待费的实际支出均减少。决算数较上年减少的主要原因:公务用车运行维护费比上年大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8.84万元,支出决算为7.80万元,完成全年预算的88.2%;较比上年减少8.38万元,降低51.8%,主要原因:公务用车运行维护费比上年大幅减少。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费大幅减少。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.80万元,主要用于局本级机关和局属各二级单位的车辆保险、高速通行费和维修保养费等支出。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算为1.15万元,支出决算为0.22万元,完成全年预算的19.1%。公务接待费比上年减少0.72万元,降低76.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是接待公务来访频次和人数均大幅减少。其中:

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.22万元,接待对象主要是市县两级单位公务接洽人员,主要是开展交通运输业务工作。。

(注意事项:“三公”经费为零的部门单位,要做文字性描述,并说明原因,不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2023年度机关运行经费支出65.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加47.70万元,增长264.9%。主要原因是:人员数量增加导致各项开支增加。

(说明:非参公管理的事业单位不填写,也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,随县交通运输局(汇总)共有车辆23辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是二级单位车辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目22个,资金40308.99万元,占一般公共预算项目支出总额的95.5%。从评价情况来看,实行专款专用,根据项目资金的使用范围和实施内容于2023年初制定出绩效总体目标、年度目标和绩效指标,各业务科室对产出指标的数量和质量时行了细化,定期开展督查检查,较好完成了2023年预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

主要产出和效益:大力推进项目建设,助力县域经济升级发展。通过梳理工作任务、层层压实责任,科学施工组织坚持以质量和安全前提,认真落实交通工程项目建设。

发现的问题及原因:

1、部省补助资金到位的时间跨度大,当年的资金不能及时到位,专项资金拨付到预算单位时间滞后,影响资金时效发挥,削弱了对工程项目的监督和管理力度,建议做到资金与计划同步,资金跟着项目走,保证资金的及时到位和兑现。

2、前期费用比重大,包括立项,工可,初设,施工图设计费用,招标费用,水保方案编制费用,环境影响评价报告编制费用,使用林地审批各项费用等,建设资金不足,影响工程进度。

应对措施:

一是应简化项目资金拨付程序,科学测算分配财政直达资金,确保符合相关制度规定,实现直接惠企利民的目标;要加快资金分配进度,在规定时限内将项目交资金下达到基层,落实到单位。预算单位要落实预算执行的责任,加快项目实施进度,及时提出支付申请,切实保障民生建设项目支出需要,对工程建设类资金,应当按照合同约定和项目建设进度支付;对惠企利民政策补贴资金,

二是继续强化各项基础工作和项目管理,定期督促指导二级单位加大项目推进力度,严格资金管理,在确保保质高效的情况下合法合规使用各项资金。

三是及时公开本次绩效评价结果,接受广大干部职工和社会监督。

(三)绩效评价结果应用情况。

一是健全专项资金监控制度,规范依法理财行为。强化监督,加大监督执法力度。对各项专项资金不仅要进行财务收支情况检查,而且对资金运作全过程进行事前、事中、事后全方位监管。重点对资金管理使用、项目计划落实、工程建设组织、项目施工质量、工程验收结果等方面进行检查。监督检查要经常化与不定期或有针对性地突击进行相结合,查深查透查出真实情况。对查出的问题要切实纠正,严肃追究责任。

二是加强部门之间的协调配合,突出共享检查成果,减少不必要的交叉或重复检查,节约行政成本。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门本年度无其他情况说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2023年度财政支出项目绩效自评表

金额单位:万元

项目单位

名称

随县交通运输局本级

项目名称

G240柳林至周家湾建设工程项目

项目

责任部门

局基建计划股

项目负责人

胡学刚

联系电话

3339297

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

0

0

13351.48

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了绩效项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

15

项目产出

30

严格按照时间节点完成相应的建设指标。

29

28

项目效益(效果)

20

公路路基、边坡稳定,构造物完好,处于良好的技术状态,提升了交通出行便利程度。

20

20

小计

100

*

99

98

负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。



合计

100

*

99

98

评价结果


☑优  90分≤得分≤100分; □良  80分≤得分<90分;

□中  60分≤得分<80分;  □差  得分<60分

2023年度财政支出项目绩效自评表

金额单位:万元

项目单位

名称

随县交通运输局本级

项目名称

S475草店至车云山公路建设项目

项目

责任部门

局基建计划股

项目负责人

胡学刚

联系电话

3339297

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

0

0

299.11

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了绩效项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

15

项目产出

30

严格按照时间节点完成相应的建设指标。

29

28

项目效益(效果)

20

公路路基、边坡稳定,构造物完好,处于良好的技术状态,提升了交通出行便利程度。

20

20

小计

100

*

99

98

负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。



合计

100

*

99

98

评价结果


☑优  90分≤得分≤100分; □良  80分≤得分<90分;

□中  60分≤得分<80分;  □差  得分<60分

2023年度财政支出项目绩效自评表

金额单位:万元

项目单位

名称

随县交通运输局本级

项目名称

淮河至随阳店公路建设项目

项目

责任部门

局基建计划股

项目负责人

胡学刚

联系电话

3339297

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

0

0

2888

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了绩效项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

15

项目产出

30

严格按照时间节点完成相应的建设指标。

29

28

项目效益(效果)

20

公路路基、边坡稳定,构造物完好,处于良好的技术状态,提升了交通出行便利程度。

20

20

小计

100

*

99

98

负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。



合计

100

*

99

98

评价结果


☑优  90分≤得分≤100分; □良  80分≤得分<90分;

□中  60分≤得分<80分;  □差  得分<60分

2023年度财政支出项目绩效自评表

金额单位:万元

项目单位

名称

随县交通运输局(本级)

项目名称

G316随县尚市至随阳店公路建设项目

项目

责任部门

局基建计划股

项目负责人

胡学刚

联系电话

3339297

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

0

0

4445.38

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了绩效项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

15

项目产出

30

严格按照时间节点完成相应的建设指标。

29

28

项目效益(效果)

20

公路路基、边坡稳定,构造物完好,处于良好的技术状态,提升了交通出行便利程度。

20

20

小计

100

*

99

98

负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。



合计

100

*

99

98

评价结果


☑优  90分≤得分≤100分; □良  80分≤得分<90分;

□中  60分≤得分<80分;  □差  得分<60分

2023年省级交通运输一般性转移支付(省直专项)整体绩效目标自评表

( 2023年度)

转移支付

(省直专项)名称

农村公路养护资金1499万元

(鄂财建发﹝2022﹞159号

省直部门

财政厅 

转移支付

(省直专项)资金

(万元)

(20分)


年初

预算数

全年

预算数

(A)

全年

执行数

(B)

执行率

(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度资金总额:

1499

1499

1499

100%

20

其中:省级补助

1499

1499

1499

100%

20

市县资金






其他资金






(80

分)


一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标(40)

数量

指标

县道养护路程(公里)

742.06

742.06

5

乡道养护路程(公里) 

1900.64

1900.64

5

村道养护路程(公里) 

2321.87

2321.87

5

质量

指标

项目工程验合格率

100%

100%

5

创建美丽农村路 

9KM

9KM

5

时效

指标

项目工程完成及时率 

100%

100%

5

成本

指标

混凝土路面修复 

750元/m³ 

750元/m³

5

挡墙修复 

400元/m³ 

400元/m³

5

效益

指标(30)

经济

效益

指标

提高通行能力,促进当地经济发展 

促进

促进

7

社会

效益

指标

提升农村公路技术状况及服务质量

提高 

提高 

7

生态

效益

指标

交通建设符合环评审批要求

符合

符合

7

可持续影响指标

农村公路列养率

100%

100%

8





满意度指标(10)

服务对象

满意度指标

农村公路沿线人民群众满意度 

100%

100%

10

总分

99

偏差大或目标

未完成原因分析

部省补助资金到位的时间跨度大,当年的资金不能及时到位,削弱了对工程项目的监督和管理力度,建议做到资金与计划同步,资金跟着项目走,保证资金的及时到位和兑现。

改进措施及结果

应用方案

一是高度重视本次绩效评价工作,我局计划于本次绩效评价工作完成后针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续预算支出的方向和结构,加强财务管理。

二是继续强化各项基础工作和项目管理,定期督促指导二级单位加大项目推进力度,严格资金管理,在确保保质高效的情况下合法合规使用各项资金。

三是及时公开本次绩效评价结果,接受广大干部职工和社会监督。

注:1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则:正向指标(即目标值为=X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为=X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。定量指标汇总原则,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

2023年度转移支付(省直专项)整体绩效目标自评表

( 2023年度)

转移支付

(省直专项)名称

农村公路建设、危桥改造资金7830万元                             鄂财建发〔2022〕161号、163号、174号〔2023〕63号、121号、131号) 

省直部门

省财政厅 

转移支付

(省直专项)资金

(万元)

(20分)


年初

预算数

全年

预算数

(A)

全年

执行数

(B)

执行率

(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度资金总额:

9329

9329 

9329

100%

20

其中:省级补助

9329

9329 

9329

100%

20

市县资金






其他资金






(80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标(40)

数量

指标

农村公路建设里程(公里)

80

50

3

农村公路提档升级(公里)

96

96

3

创建四好农村路示范镇(个)

1

1

3

农村公路安防(公里)

1

1

3

完成危桥改造数量(座)

130

130

3

完成渡改桥(延米)

240

240

3

完成美丽农村路建设(公里)

9

9

2

创建“四好农村路示范镇”(个)

1

1

2

质量

指标

项目工程验收合格率%

100%

100%

2

水泥混凝土路面宽度

6米

6米

2

水泥混凝土路面厚度

0.2米

0.2米

2

水泥混凝土路面强度

C30mpa

C30mpa

2

成本

指标

农村公路提档升级补助标准

20万元/公里

20万元/公里

2

硬联通公路补助标准

50.17万元/公里

50.17万元/公里

2

四好农村路示范镇补助标准

200万元/个

200万元/个

2

县乡道补助标准

50万元/公里

50万元/公里

2

时效指标

项目(工程) 完成及时率

100%

100%

2

(80

分)

效益

指标(30)

经济

效益

指标

不断提升交通运输能力,促进产业结构发展,激活当地经济发展

2

提高道路通行能力,促进乡村旅游,带动增加旅游收入

2

社会

效益

指标

村通客车率

100%

100%

2

村通硬化路率

100%

100%

2

居民出行平均缩短时间

1小时

1小时

2

组通路率

90%

90%

2

覆盖行政村个数

18个

18个

2

覆盖重点脱贫村个数

2个

2个

2

受益总户数

9936户

9936户

2

★★★受益脱贫户数

20户

20户

2

生态

效益

指标

交通建设符合环评审批要求

符合

符合

3

可持续影响指标

工程设计使用年限

10年

10年

3

新建公路列养率

100%

100%

3

……





满意度指标(10)

服务对象

满意度指标

受益脱贫人口满意度

100%

100%

10

总分

99

偏差大或目标

未完成原因分析

部省补助资金到位的时间跨度大,当年的资金不能及时到位,削弱了对工程项目的监督和管理力度,建议做到资金与计划同步,资金跟着项目走,保证资金的及时到位和兑现。


改进措施及结果

应用方案

一是高度重视本次绩效评价工作,我局计划于本次绩效评价工作完成后针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续预算支出的方向和结构,加强财务管理。

二是继续强化各项基础工作和项目管理,定期督促指导二级单位加大项目推进力度,严格资金管理,在确保保质高效的情况下合法合规使用各项资金。

三是及时公开本次绩效评价结果,接受广大干部职工和社会监督。


注:1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则:正向指标(即目标值为=X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为=X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。定量指标汇总原则,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

随县道路运输管理局项目自评表

( 2023年度)

转移支付

(省直专项)名称

客运(公交)企业运营补贴、新能源购置补贴

转移支付

(省直专项)资金

(万元)

(20分)


年初

预算数

全年

预算数

(A)

全年

执行数

(B)

执行率

(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度资金总额:


128.6

128.6

100%

20

其中:省级补助


128.6

128.6

100%


市县资金






其他资金






(80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标

数量

指标

城区及乡镇通车率

100%

100%

8

质量

指标

交通责任事故率为零

100%

100%

8

时效

指标

按时完成企业补贴

100%

100%

8

成本

指标

降低了人民群众出行成本,方便人民群众出行

100%

10

8

(80

分)

效益

指标

经济

效益

指标

降低了人民群众出行成本

100%

100%

8

社会

效益

指标

提升了县城首位度

100%

100%

8

方便了人民群众出行

100%

100%

8

生态

效益

指标

符合交通建设环保标准

100%

100%

8 

满意度指标

服务对象

满意度指标

知晓率有待提升

100%

100%

8

服务质量、态度优良

100%

100%

8

总分

100

偏差大或目标

未完成原因分析


改进措施及结果

应用方案


注:1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则:正向指标(即目标值为=X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为=X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。定量指标汇总原则,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

随县道路运输管理局项目自评表

( 2023年度)

转移支付

(省直专项)名称

农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(油补)

转移支付

(省直专项)资金

(万元)

(20分)


年初

预算数

全年

预算数

(A)

全年

执行数

(B)

执行率

(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度资金总额:

0

253.9 

253.9

100%

20

其中:省级补助

0

253.9 

253.9

100%


市县资金






其他资金






(80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标

数量

指标

农村客运车辆足额投保率

100

100

7

农村客运车辆运营率

100

100

7

质量

指标

“村村通客车”保持率

100

100

6

农村客运行政村通达率

100

100

6

时效

指标

年度内项目完成

100%

100%

6

(80

分)

效益

指标

经济

效益

指标

项目预算执行到位率

100

96

6

社会

效益

指标

降低一般交通运输事故

100

100

6

农村客运车辆动态监控系统接入率

100

100

6

生态

效益

指标

湖北省国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车淘汰率

90%

90%

6

可持续影响指标

道路客运行业持续平稳有序

100

100

6

满意度指标

服务对象

满意度指标

提高群众出行满意率

100%

100%

6

降低道路运输交通事故率

100%

100%

6

道路运输服务质量提升率 

15%

20%

6 

总分

100 

偏差大或目标未完成原因分析

目前我县农村客运企业及车辆运营压力大,抗风险能力有待提升。

改进措施及结果应用方案

进一步对农村客运、出租车发展加大扶持力度,让客运企业提升服务能力和水平,更好地普惠城乡大众。 

随县道路运输管理局项目自评表

( 2023年度)

转移支付

(省直专项)名称

农村客运发展资金(县级配套)

转移支付

(省直专项)资金

(万元)

(20分)


年初

预算数

全年

预算数

(A)

全年

执行数

(B)

执行率

(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度资金总额:


200

200

100%

20

其中:省级补助






市县资金


200

200 

100%


其他资金






(80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标

数量

指标

安全生产检查次数

12

12

7

全年完成稽查工作次数

100

120

7

质量

指标

安全生产标准化工作达标率

100%

95%

6

辖区内“两客一危”及源头企业监控平台接入使用率

100%

95%

6

时效

指标

违规经营案件办结率

100%

100%

7

成本

指标

平台监管节约路检路查次数

200

250

7

(80

分)

效益

指标

经济

效益

指标

运力充足

100%

100%

6

社会

效益

指标

出行安全

100%

100%

6

行车责任事故瞒报、迟报

0

0

6

生态

效益

指标

运输保障

100%

100%

7

可持续影响指标

维护道路运输市场秩序

100%

100%

7

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

100%

100%

7

总分

96

偏差大或目标未完成原因分析

1、部分农村道路基础设施不配套,通行条件差,通行质量和水平不高;2、农村客运存在一定的安全隐患,抗风险能力较差;3、随着社会发展,私家车普及,农村客运及普通班线客流量大幅下降,客运企业及个体客运经营收入萎缩,班线运营率存在不稳定因素。

改进措施及结果应用方案

规范道路运输秩序,提高服务质量。


随县道路运输管理局项目自评表

( 2023年度)

转移支付

(省直专项)名称

全域公交规划编制费

转移支付

(省直专项)资金

(万元)

(20分)


年初

预算数

全年

预算数

(A)

全年

执行数

(B)

执行率

(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度资金总额:

0

54.55

54.55

100%

20

其中:省级补助

0

54.55

54.55

100%

20

市县资金






其他资金






(80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标

数量

指标

完成全县公交规划编制

100%

100%

8

质量

指标

方案符合城区群众出行需求

100%

100%

8

时效

指标

县城内公交全覆盖

100%

100%

8

成本

指标

降低了人民群众出行成本,方便人民群众出行

100%

100%

10

(80

分)

效益

指标

经济

效益

指标

降低了人民群众出行成本

100%

100%

8

社会

效益

指标

提升了县城首位度

100%

100%

8

方便了人民群众出行

100%

100%

8

生态

效益

指标





可持续影响指标

根据需要不断优化公交运营线路,更加方便人民群众出行

100%

100%

8

满意度指标

服务对象

满意度指标

知晓率有待提升

100%

100%

8

服务质量、态度优良

100%

100%

8

总分

96

偏差大或目标未完成原因分析


改进措施及结果应用方案


随县道路运输管理局项目自评表

( 2023年度)

转移支付

(省直专项)名称

站场建设补助资金(港湾式候车亭及唐镇客运站)

转移支付

(省直专项)资金

(万元)

(20分)


年初

预算数

全年

预算数

(A)

全年

执行数

(B)

执行率

(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度资金总额:


419.8

419.8

100%

20

其中:省级补助


419.8

419.8

100%


市县资金






其他资金






(80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标

数量

指标

城区及乡镇通车辐射率

100%

100%

8

质量

指标

资金使用合规率

100%

100%

8

时效

指标

按期完成

100%

100%

8

成本

指标

降低了人民群众出行成本,方便人民群众出行

100%

100%

8

(80

分)

效益

指标

经济

效益

指标

降低了人民群众出行成本

100%

100%

8

社会

效益

指标

提升了县城首位度

100%

100%

8

方便了人民群众出行

100%

100%

8

生态

效益

指标

符合交通建设环保标准

100%

100%

8 

满意度指标

服务对象

满意度指标

知晓率有待提升

100%

100%

8

服务质量、态度优良

100%

100%

8

总分

100

偏差大或目标

未完成原因分析


改进措施及结果

应用方案


注:1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则:正向指标(即目标值为=X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为=X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。定量指标汇总原则,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

随县道路运输管理局项目自评表

( 2023年度)

转移支付

(省直专项)名称

视频监控平台及网络服务费 

转移支付

(省直专项)资金

(万元)

(20分)


年初

预算数

全年

预算数

(A)

全年

执行数

(B)

执行率

(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度资金总额:


55.3 

55.3

100%

20

其中:省级补助


55.3

55.3

100%


市县资金






其他资金






(80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标

数量

指标

农村客运车辆及出租车入网率

100%

100%

5

源头企业入网率

80%

80%

5

质量

指标

农村客运及出租车监管率

100

100

5

源头车辆装载超载监管

100

100

5

时效

指标

农村客运车辆及出租车实时监控率

100% 

100%

5

源头企业车辆装载实时监控率

100% 

100%

5

成本

指标

节约运政执法出勤人次

300

350

5

提供道路运输行业基础数据(次)

300

312

5

(80

分)

效益

指标

经济

效益

指标

节约运政执法出勤费用(万元)

5

5

5

社会

效益

指标

规范农村客运车辆及出租车经营行为(次) 

300 

300

5

提醒农村客运车辆及出租车安全行车,降低交通事故率(次)

300

300

5





生态

效益

指标

规范重点货物源头企业、砂石场滥采、超载现象(个)

10

10 

5

可持续影响指标

超过1年以上的项目(个) 

1

1

5

满意度指标

服务对象

满意度指标

提高群众出行满意率

100%

100%

5

降低道路运输交通事故率

100%

100%

5

道路运输服务质量提升率 

15%

20%

5 

总分

100 

偏差大或目标

未完成原因分析

改进措施及结果

应用方案



注:1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则:正向指标(即目标值为=X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为=X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。定量指标汇总原则,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

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