根据县审计局派出审计组,于2021年4月18日至2021年9月23日,对我局2019年1月至2020年12月预算执行及其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了局下属的随县公路管理局、随县农村公路管理局、随县地方海事处、随县交通工程质量监督站和随县公路局随北养护中心、随南养护中心及随县神农路桥养建有限公司。针对审计报告中提出的财务管理不规范等问题,我们深刻认识到问题的严肃性和重要性,并且迅速进行了整改,现将整改情况汇报如下:
一、基本情况
审计结果表明,随县交通运输局建立了相关财务管理办法和制度,账务处理基本规范。同时,审计也发现随县交通运输局及其二级单位存在预算执行结果与预算编制存在差异,超预算支出、、财务管理不规范、政府采购不规范等问题。
二、整改情况
我局首先是按照审计查明问题整改要求,单位及时成立审计查明问题整改工作专班,全面负责问题整改落实各项工作,对存在的问题实行限时整改机制,做到根据问题改、对照清单改、限制时间改,目前尽最大能力整改到位。同时要求财务人员加强业务知识学习,提升业务能力和水平,在今后财务管理工作上把好精准审核关,按照财务规范管理制度,开展账务处理、审批原则等方面进行自查自纠工作,对发现的问题及时启动限时整改机制,杜绝同类问题再次发生。
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