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随县教育局2021年部门决算公开
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  • 发布时间:2022-09-13
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第一部分 部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属决算单位构成

第二部分 2021年部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021年部门决算表

第四部分 2021年局机关决算表


第一部分  部门概况

一、基本情况

随县教育局是隶属于县政府的行政管理部门,单位性质为行政机关。局机关编制数共18名,其中行政编制17名,工勤编制1名;实有在职人数15人,离退休人员3人,共18人。部门实有在职人员4704人,其中行政人员15人,非参公事业人员4514人,经费自理人员175人。

二、工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责全县教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制全县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全县中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;参与全县中等职业学校的结构布局调整的指导工作;负责民办教育的管理工作。

7、指导全县中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

8、配合做好全县教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制。

9、主管全县教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;在核定的编制内,承办直属学校人事调配工作;负责全县教师的继续教育工作;会同有关部门做好全县中小学教师专业技术职务评审工作。

10、主管全县高中阶段及以下学历教育工作;统筹管理隶属县教育行政主管部门管理的全县各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担各类中等学历教育的学籍管理工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施,指导隶属于县教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

11、指导并管理全县教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

12、归口管理全县教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

13、指导、协调隶属于县教育行政主管部门管理的全县各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器购置和图书资料的装备工作。负责全县教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

14、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作和普通话师资培训工作。

15、为重点企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他工作。

根据上述职责,县教育局设9个内设机构: 

办公室、教师管理股、发展计划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、审计股、县人民政府教育督导室办公股、法制安全股、老干部股。 

三、部门所属决算单位构成

1、教育局机关。

2、6个直属二级单位:随县招生考试办公室、随县电教站、随县教研室、随县中小学教师继续教育中心、随县学生资助管理中心、随县学校后勤保障管理办公室。

3、4所县直学校:随县第一高级中学、随县第二高级中学、随县炎帝学校、随县特殊教育学校。

4、18个镇(场)中心学校:高城镇中心学校、殷店镇中心学校、草店镇中心学校、小林镇中心学校、淮河镇中心学校、万和镇中心学校、吴山镇中心学校、唐县镇中心学校、尚市镇中心学校、厉山镇中心学校、新街镇中心学校、安居镇中心学校、澴潭镇中心学校、洪山镇中心学校、三里岗镇中心学校、柳林镇中心学校、均川镇中心学校、万福店农场中心学校。

第二部分  2021年部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2021年部门决算总收入85217.4万元,其中一般公共预算财政拨款收入71341.58万元,政府性基金预算财政拨款收入5700.89万元,上级补助收入222.64万元,事业收入3695.79万元,附属单位上缴收入440.23万元,其他收入3816.27万元。较上年增加5507.11万元,增长6.91%,主要原因是:义务教育学校教师住房公积金比例由7%提高至12%;增加普惠性民办幼儿园生均公用经费200元/年;政府性基金预算财政拨款收入增加3295.89万元。2021年部门决算总支出83791.69万元,其中基本支出75767.63万元,项目支出7956.06万元,上缴上级支出68万元。较上年增加4335.96万元,增加5.46%,主要原因是基本支出增加。

2021年局机关决算总收入365.22万元,均为财政拨款收入,较上年减少8.07万元,减少2.16%。2021年局机关决算总支出365.22万元,较上年减少8.07万元,减少2.16%,主要原因是压缩开支,商品和服务支出减少。

二、机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费支出121.71万元,其中:办公费17.74万元、印刷费7.34万元、水电费11.87万元、邮电费1.97万元、差旅费7.49万元、维修(护)费11.9万元、会议费2.23万元、培训费1.38万元、公务接待费1.43万元、专用材料费0.68万元、劳务费9.91万元、委托业务费0.8万元、其他交通费用10.35万元,其他商品和服务支出36.63万元。较上年减少37.64万元,下降23.62%,主要原因是落实过紧日子要求压缩开支。

2021年部门机关运行经费支出121.71万元,与局机关运行经费一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年部门一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算数为20.01万元,较上年增加5.35万元,增长36.49%,主要原因是上年因疫情影响相关活动支出较少;较年初预算减少45.91万元,下降69.65%,主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。其中:公务接待费15.07万元,共接待225批次,接待人数2218人,较上年增加5.43万元,增长56.33%,主要原因是工作需要增加了相关支出;较年初预算减少25.78万元,下降63.11%,主要原因是落实过紧日子要求压缩开支。公务用车运行维护费4.95万元,公务用车购置数0,较上年减少0.06万元,下降1.2%,基本持平;较年初预算减少20.12万元,下降80.26%,主要原因是落实过紧日子要求压缩开支。无因公出国(境)费,较上年无变化持平;较年初预算无变化持平。

2021年局机关一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算数为1.43万元,较上年减少1.19万元,下降45.42%,主要原因是公务接待费减少;较年初预算增加0.03万元,增加2.14%,主要原因是公务接待费减少。其中:公务接待费1.43万元,共接待18批次,接待人数181人,较上年减少1.19万元,下降45.42%,主要原因是落实过紧日子要求压缩开支;较年初预算增加0.03万元,增加2.14%,主要原因是根据实际情况在公用经费支出明细中有所调整。公务用车购置数0辆,较上年无变化持平;较年初预算无变化持平。无因公出国(境)费,较上年无变化持平;较年初预算无变化持平。

四、政府采购支出情况说明

政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。2021年部门政府采购支出1526.1万元,其中:采购货物支出226.95万元,采购工程支出1232.84万元,采购服务支出66.31万元。授予中小企业合同金额787.85万元,占政府采购支出总额的51.63%,其中:授予小微企业合同金额440.35万元,占政府采购支出总额的28.85%。

2021年局机关无相关政府采购项目。

五、专业性较强的名词解释

(一)政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

(二)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及教育督导、中考高考、学生资助3个项目,资金共199万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,2021年度预算项目资金能保障单位正常运转需要,按时按质完成相关工作任务。在预算执行过程中,严格按项目分类及资金性质进行管理,有效的利用财政性资金,年度绩效目标完成情况良好。

第三部分 2021年部门决算表

第四部分 2021年局机关决算表

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