随县科经局2019年度部门决算目录
一、单位基本情况
二、部门主要职责
三、2019年度部门决算说明
1、部门决算收支增减变化情况说明
2、机关运行执行情况说明
3、政府采购执行情况说明
4、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算绩效评价结果情况说明
六、名词解释
七、2019年度部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
随县科经局2019年度部门决算说明
一、单位基本情况
2019年3月机构改革原县经信局、原县科学技术局2个单位合并组建县科学技术和经济信息化局;将县经济和信息化局所属的县经济综合执法大队整体划归县科学技术和经济信息化局管理;将县科学技术局所属的县科技情报所的事业编制及人员并入县经济综合执法大队,撤销县科技情报所。
县科学技术和经济信息化局是县政府工作部门,为正科级。加挂随县商务局牌子。中国国际贸易促进委员会湖北省随县委员会(中国国际商会湖北省随县商会)与县科学技术和经济信息化局合署办公。单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。内设12个职能股(室),下辖随县经济综合执法大队1个事业单位。局机关行政编制为19名,实际在编在岗人员19人,工勤编制(以钱养事)2人,退伍军人1人,退休人员4人。县经济综合执法大事业编制8名,实际在编在岗人员3人,退伍军人1名,无离退休人员。
二、部门主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市、县关于科技创新工作、新型工业化和信息化、对外开放、利用外资、国际经济合作及国内外贸易发展的方针、政策和法律法规,拟定相关地方规范性文件。组织提出全县科技发展、科技促进经济与社会发展、新型工业化发展、外向型经济发展和内外贸易发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。参与研究全县对外开放、利用外资和内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。
(三)组织编制县级科技计划,并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。
(四)拟定全县基础研究规划和措施,并组织实施。拟定科技创新基地建设规划,并组织实施。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施,并负责组织实施。
(五)牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业,技术市场和科技中介组织发展。统筹全县区域科技创新体系建设,指导全县科技资源合理布局、协同创新能力建设,推动科技园区建设。负责科技监督评价体系和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。指导全县科技安全工作。负责全县科技奖励的推荐和申报工作。负责拟订校企合作政策措施,促进产学研深度融合。
(六)组织开展全县对外科技合作工作。负责引进国外智力工作,建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和措施,推动科技创新人才队伍 建设。拟订全县科学普及和科学传播的规划和措施。
(七)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(八)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按县政府规定权限审核、批准县政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
(九)承担振兴装备制造业组织协调的责任,依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(十)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。
(十一)组织拟订和实施县城经济发展规划和政策,培育发展特色产业和产业集群;监测分析县城经济发展动态,协调解决县城经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。
(十二)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
(十三)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(十四)负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理,指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理。
(十五)统筹推进工业领城信息化发展,指导工业领域信息安全,推动信息贲源和信息基碚设施综合利用。权订信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划,提出政策建议。指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宣。
(十六)推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作。
(十七)指导工业企业加强安全生产工作,负责民爆企业的安全生产监管工作。
(十八)推动工业高质量发展。为重点企业提供直通车服务。
(十九)参与拟订订全县商贸、物流和服务业的有关地方性政策,指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系和农村市场体系建设工作。
(二十)组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全全县生活必需品市场供应急管理机制,监测分析市场运行、南品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导。负责重要消费品的各管理和市场调控工作,按有关规定对成品油及其他特殊流通行业进行监督管理。推动全县商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。
(二十一)执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策:指导全县进出口业务工作:指导贸易促进活动和外贸促进体系建设:研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策;推进全县科技兴贸战略;实施进出口贸易标准化工作;汇总编报全县年度进出口指标;指导境外非企业经济组织驻随代表机构的管理工作。
(二十二)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我县在境内外举办的内外交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
(二十三)参与拟订全县与世贸组织规则相适应的政策,负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导全县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家、省、市有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
(二十四)拟订和执行全县利用外资的发展战略、中长期规划,执行有关外商投资的实施细则和管理办法;组织实施全县外商投资企业的设立和变更工作,贯彻执行国家关于外商投资产业指导和外商投资特别管理措施(负面清单)等政策;依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。
(二十五)贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全县对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等;指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营;依法核准全县余金融企业以外的企业对外投资行为;负责我县公民出出境就业管理,实施县内境外就业介绍机构资格认定、审批和监督检查工作,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款;管理有关国际组织与我县经济技术合作事务。
(二十六)根据融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施,对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管,查处违法违规行为。
(二十七)负责全县工业经济、对外贸易和利用外资等年度综合评比考核、表彰申报工作,落实县政府关于加快工业和商贸发展的各项措施。
(二十八)加强经济综合执法工作,组织实施成品油市场、民爆物品安全管理、废旧汽车拆解、二手车鉴定、电子电器产品维修、拍卖等行业的市场监管和行政执法。
(二十九)负责指导全县工业、商贸流通领域的联合会、协会、学会、商会等社会组织的活动。
(三十)完成上级交办的其他任务。
三、2019年度部门决算说明
(一)部门决算收支增减变化情况说明
2019年度部门收入487.66万元(包括县经济综合执法大队),其中:财政拨款收入457.1万元,事业收入30.56万元,年初结转和结余71.91万元,年末结转和结余67.83万元。
2019年度本年支出合计491.74万元(包括县经济综合执法大队),其中:基本支出491.74万元(人员经费405.41万元、日常公用经费86.33万元)。
(二)机关运行执行情况说明
2019年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用一般公共预算财政拨款安排基本支出的人员经费405.41万元,日常公用经费86.33万元。
基本支出决算包括两部分:一是人员经费405.41万元(基本工资98.15万元、津贴补贴100.18万元、奖金97.7万元、绩效工资10.55万元、养老保险缴费37.99万元、职业年金缴费4.09万元、医疗保险缴费15.32万元、公务员医疗补助缴费8.79、其他社会保障缴费7.19万元、住房公积金25.29万元、对个人和家庭补助0.16万元);二是日常公用经费86.33万元(办公费14.09万元、水费0.38万元、电费0.73万元、邮电费2.13万元、差旅费15.55万元、因公出国(境)费用4.9万元、会议费0.49万元、培训费0.01万元、公务接待费2.73万元、劳务费18.91万元、工会经费8.13万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他商品和服务支出13.96万元)。
(三)政府采购执行情况说明
2019年度随县科学技术和经济信息化局(包括县经济综合执法大队)无政府采购项目
(四)、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费公共财政拨款支出11.95万元(包括县经济综合执法大队),其中公务接待费2.73万元(国内公务接待22批次、国内公务接待341人);因公出国(境)费4.9万元(2018年10月省商务厅组织商务系统出国开展经贸洽谈);公务用车购置及运行维护费4.32万元(主要是公务用车运行维护费4.32万元,用于成品油市场检查,行政综合执法等)。2019年无公务用车购置,公务用车保有量2辆(县科经局机关应急保障用车一辆、县经济综合执法大队执法执勤用车一辆)。
四、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,随县科经局(包括县经济综合执法大队)资产总额1484,971.95元,其中流动资产1297,025.31元;固定资产原值614,519元、固定资产累计折旧426,572.36元、固定资产净值187,946.64元;在建工程0元,无形资产0元。
五、重点项目预算绩效评价结果情况说明
本单位无此项目。
六、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
七、2019年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县科学技术和经济信息化局机关、随县经济综合执法大队 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,571,005.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 305,600.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 4,219,944.62 | |
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 697,496.36 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4,876,605.00 | 本年支出合计 | 52 | 4,917,440.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 719,185.70 | 年末结转和结余 | 54 | 678,349.72 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,595,790.70 | 总计 | 56 | 5,595,790.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:随县科学技术和经济信息化局机关、随县经济综合执法大队 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,876,605.00 | 4,571,005.00 | 305,600.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 4,075,709.00 | 4,075,709.00 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 4,075,709.00 | 4,075,709.00 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 4,075,709.00 | 4,075,709.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 800,896.00 | 495,296.00 | 305,600.00 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 800,896.00 | 495,296.00 | 305,600.00 | ||||||
2160250 | 事业运行 | 800,896.00 | 495,296.00 | 305,600.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:随县科学技术和经济信息化局机关、随县经济综合执法大队 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,917,440.98 | 4,917,440.98 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 4,219,944.62 | 4,219,944.62 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 4,219,944.62 | 4,219,944.62 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 4,219,944.62 | 4,219,944.62 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 697,496.36 | 697,496.36 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 697,496.36 | 697,496.36 | ||||||
2160250 | 事业运行 | 697,496.36 | 697,496.36 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:随县科学技术和经济信息化局机关、随县经济综合执法大队 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,571,005.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 4,219,944.62 | 4,219,944.62 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 561,241.76 | 561,241.76 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 4,571,005.00 | 本年支出合计 | 53 | 4,781,186.38 | 4,781,186.38 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 210,332.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 151.50 | 151.50 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 210,332.88 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,781,337.88 | 总计 | 58 | 4,781,338.88 | 4,781,337.88 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:随县科学技术和经济信息化局机关、随县经济综合执法大队 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,781,186.38 | 4,781,186.38 | ||||
206 | 科学技术支出 | 4,219,944.62 | 4,219,944.62 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 4,219,944.62 | 4,219,944.62 | |||
2060101 | 行政运行 | 4,219,944.62 | 4,219,944.62 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 561,241.76 | 561,241.76 | |||
21602 | 商业流通事务 | 561,241.76 | 561,241.76 | |||
2160250 | 事业运行 | 561,241.76 | 561,241.76 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随县科学技术和经济信息化局机关、随县经济综合执法大队 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,052,521.09 | 302 | 商品和服务支出 | 727,065.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 981,497.00 | 30201 | 办公费 | 140,897.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,001,797.98 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 977,064.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 105,456.00 | 30205 | 水费 | 3,750.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 379,928.34 | 30206 | 电费 | 7,360.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 40,935.05 | 30207 | 邮电费 | 21,304.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 153,166.20 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87,898.00 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 71,882.52 | 30211 | 差旅费 | 155,520.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 252,896.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 49,002.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,600.00 | 30215 | 会议费 | 4,850.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 150.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 27,309.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 1,600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 73,877.00 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 81,330.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43,201.77 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 118,513.45 | ||||||
人员经费合计 | 4,054,121.09 | 公用经费合计 | 727,065.29 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随县科学技术和经济信息化局机关、随县经济综合执法大队 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
119,512.77 | 49,002.00 | 43,201.77 | 43,201.77 | 27,309.00 | 119,512.77 | 49,002.00 | 43,201.77 | 43,201.77 | 27,309.00 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:随县科学技术和经济信息化局机关、随县经济综合执法大队 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:随县科经局没有政府性基金收入,也没有使用政府基金安排的支出,故本表无数据。 |
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