目录
一、单位基本情况
二、部门主要职责
三、预算收支基本情况
1、部门预算收入增减变化情况说明
2、部门预算支出增减变化情况说明
3、本级项目支出情况说明
四、机关运行执行情况说明
五、政府采购执行情况说明
六、名词解释
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等情况说明
九、“三公”经费增减变化情况等说明信息
十、2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算财政拨款收支表
8、财政拨款“三公”经费支出预算表
一、部门基本情况
(一)随县民宗局为县人民政府管理的行政机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)人员构成
机关:行政编制人数3名,工勤编1名,实有在职行政编人员3名,工勤编1名。
二、部门主要职责
民宗局工作主要职责:
(一) 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策。组织开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作,负责民族宗教法律法规和政策落实情况的督促检查;协调或配合有关部门处理相关事宜,对政府系统民族工作进行业务指导。
(二)坚持发展民族经济,推进少数民族事业发展。帮助民族企业发展生产,落实有关优惠政策;参与拟订少数民族经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,保障少数民族的合法权益;组织开展民族团结进步创建活动,促进各民族平等、团结、互助和共同繁荣。
(三)承办民族成份的管理;负责城市和散居民族工作,承担参与散居民族工作相关专项资金的管理工作;承担参与少数民族经济发展专项资金管理和扶贫工作;联系少数民族干部和代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的教育培养和使用工作。
(四)全面贯彻落实党的宗教信仰自由政策,依法保护公民的宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益;促进宗教关系和谐,积极引导宗教与社会主义社会相适应;做好爱国宗教人士教育培养工作,指导爱国宗教团体搞好自身建设,在宪法、法律、法规和宗教政策范围内按照各教特点开展工作,办理宗教团体需由政府协助或协调办理的有关事务。
(五)依法履行宗教事务管理职责,指导全县民族宗教事务部门依法履行管理职能;会同外事主管部门负责全县宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
(五)参与协调处理民族宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,配合有关部门揭露和打击打着宗教旗号进行的各类破坏活动和其他犯罪活动,积极抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。
(六)承办上级交办的其他事项。
三、预算收支基本情况
民宗局机关实行综合预算。
(一)本年度收入预算96.37万元,其中:财政拨款(补助)96.37万元,比上年96.37万增加0%,其他收入0万元。
(二)本年度支出预算96.37万元,比上年增加25%,其中:基本支出59.37万元,包括工资福利支出50.9万元,商品和服务支出8.47万元,项目支出37万元。
(三)项目支出基本情况:项目支出37万元,与上年27万元增加25%。主要包括:宗教团体等工作经费10元。
四、机关运行执行情况说明
2021年民宗局纳入一般公共预算机关运行费59.37万元,其中工资福利支出50.9万元,商品和服务支出8.47万元。
五、政府采购情况说明
2021年无本级财政预算政府采购项目。
六、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
七、国有资产占用情况说明
2021年无国有资产占用。
八、重点项目预算的绩效目标等情况说明
2021年无重点项目预算的绩效目标。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2021年度“三公”经费支出预算为0.5万元。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务接待费支出预算为0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元;(二)公务接待费支出0.5万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定;(三)公务用车购置及运行费支出0万元,原因主要是公务用车制度改革后,公务用车取消。
十、2021年部门预算公开表
1.收支预算总表
2021年收支预算总表 | |||
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 96.37 | 一般公共服务 | 96.37 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 96.37 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 96.37 | 本年支出合计 | 96.37 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 96.37 | 支出总计 | 96.37 |
2. 收入预算总表
2021年收入预算总表 | |
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 96.37 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 96.37 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 96.37 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 96.37 |
3. 支出决算总表
2021年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 96.37 | 59.37 | 37 | |||||
2060701 | 机构运行 | 96.37 | 59.37 | 37 |
4. 财政拨款收支预算总表
2021年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 96.37 | 一般公共服务 | 96.37 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 96.37 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 96.37 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 96.37 | 支出总计 | 96.37 |
5. 一般公共预算支出表
2021年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 96.37 | 59.37 | 37 | |
2060701 | 机构运行 | 96.37 | 59.37 | 37 |
6. 一般公共预算基本支出表
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||||
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||
合计 | 50.9 | 50.9 | 8.7 | |||
2060701 | 机构运行 | 50.9 | 50.9 | 8.7 | ||
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||||
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 | |||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||
合计 | 96.37 | 95 | 8.7 | |||
301 | 工资福利支出 | 86.65 | 43.71 | |||
30101 | 基本工资 | 50.9 | 50.9 | |||
30101 | 基本工资 | 50.9 | 50.9 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1.72 | 1.72 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1.72 | 1.72 | |||
30103 | 奖金 | 1.72 | 1.72 | |||
3010301 | 奖金(五项奖) | 1.72 | 1.72 | |||
3010302 | 第十三月工资 | 1.24 | 1.24 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.16 | 11.16 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.6 | 11.6 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.89 | 4.89 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.89 | 4.89 | |||
30113 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | |||
30113 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | |||
302 | 商品和服务支出 | 9.71 | 1.8 | |||
30201 | 办公费 | 2.50 | 0.1 | |||
30201 | 办公费 | 2.50 | 0.1 | |||
30205 | 水电费 | 0.56 | 0.2 | |||
30205 | 水电费 | 0.78 | 0.2 | |||
30207 | 邮电费 | 0.73 | 0.1 | |||
30207 | 邮电费 | 0.73 | 0.1 | |||
30208 | 取暖费 | 0.1 | 0.1 | |||
30208 | 取暖费 | 0.1 | 0.1 | |||
30211 | 差旅费 | 0.2 | 0.2 | |||
30211 | 差旅费 | 0.2 | 0.2 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |||
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |||
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |||
30216 | 培训费 | 1.81 | 1.81 | |||
30216 | 培训费 | 1.81 | 1.81 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |||
30228 | 工会经费 | 0.89 | 0.89 | |||
30228 | 工会经费 | 0.89 | 0.89 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | |||
3030702 | 退休医疗费 | 0 | 0 |
7. 政府性基金预算支出表
2021年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
8、财政拨款“三公”经费支出表
2021年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县民宗局机关 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.50 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 0.50 |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | |
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