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随县统计局2017年部门决算信息公开
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  • 发布时间:2018-10-10
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部门决算编制情况说明


  目录

  第一部分 随县统计局概况

  一、部门基本情况

  二、部门主要职责

  第二部分 随县统计局2017年部门决算情况说明

  一、2017年部门收支说明

  二、2017年“三公”经费支出说明

  三、2017年机关运行经费支出说明

  四、关于政府采购支出说明
        五、关于国有资产占用情况说明
        六、关于国有资产占用情况

  第三部分 随县统计局2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第四部分 名词解释



第一部分 随县统计局概况

一、部门基本情况

随县统计局内设5个科(室):办公室、农村与固定资产投资统计科、工业能源与服务业统计科、国民经济综合核算与目标考核科、法规检查与人口社会科技统计科。

据县编办“三定”方案,随县统计局核定机关行政编制人数7人,工勤编制人数1人,实有机关行政编制在职人数5人,工勤编制人数1人。

二、部门主要职责

(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划,制定全县统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,拟订有关地方统计规范性文件,指导全县统计工作。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编提供全县国民经济核算资料,监督管理各地国民经济核算工作。

(三)会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

(五)组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(六)组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

(八)审批县内部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、各地统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全县涉外调查活动。

(九)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全县基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各地统计信息化系统建设。

(十一)收集、整理外县市区统计数据,组织实施与外县市区间的统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作,组织管理和指导社情民意调查工作。

(十二)为重点企业提供“直通车”服务。

(十三)承办上级交办的其他事项。

第二部分 随县统计局2017年部门决算情况说明

一、2017年部门收支说明

2017年度收入合计241.26万元,比上年218.26万元增加10.54%。其中财政拨款收入241.26万元比上年218.26万元增加10.54%;年初无结转和结余。

2017年度支出合计241.26万元比上年218.26万元增加10.54%。其中基本支出106.26万元(人员经费88.99万元,比上年47.61万元增加86.9%,原因是2017年增加养老保险支出;公用经费17.27万元,比上年14.5万元增加19.1%),比上年62.11万元增加71.1%,原因是2017年增加养老保险支出;项目支出135万元,比上年156.15万元减少13.5%;年末无结转和结余

二、2017年“三公”经费支出说明

2017年随县统计局“三公”经费公共财政拨款支出6.45万元,比上年7.8万元减少17.3%。其中业务接待费6.45万元,共接待16批次210人比上年7.8万元减少17.3%本年未开支因公出国(境)费和公务用车购置费,与去年无变化。

三、2017年机关运行经费支出说明

2017年随县统计局财政拨款机关运行经费17.27万元,比上年14.5万元增加19.1%。

四、关于政府采购支出说明

2017年随县统计局无政府采购支出,年初无政府采购预算。
   五、关于国有资产占用情况说明
   截至2017年12月31日,随县统计局固定资产年末数为49.25万元,其中办公用房20万元,其他固定资产29.25万元,无公务用车,没有单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
   
六、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
   
1.预算绩效管理工作开展情况

  为确保项目预算绩效目标质量,我局成立工作专班,对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及1个项目(专项统计业务经费135万元),占一般公共预算财政拨款项目支出(其他收入和结转除外)总额的100%。我局高度重视项目资金的使用和管理,在项目的立项中制定了绩效目标,并将预算绩效工作纳入了局机关绩效管理考核范围,从绩效自评情况看,项目实施得到了落实,均取得了一定成效,总体情况良好。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  2017年度随县统计局专项统计业务经费项目绩效自评综述:2017年专项统计业务经费项目全年预算数为135万元,截止2017年底执行资金135万元,执行率为100%。专项统计业务经费支出与项目立项申请相一致,达到了项目绩效要求。我局对绩效自评结果进行综合分析,对预算执行过程中存在的问题,追溯原因,提出改进措施,落实到责任人,同时根据结果规范2018年度的预算编制申报,提高财政资金支出效益


第三部分 随县统计局2017年部门决算表


收入支出决算批复表





财决批复01表
部门:随县统计局



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,412,600.00一、一般公共服务支出322,412,600.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出340.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出350.00
四、经营收入50.00五、教育支出360.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出380.00

8
八、社会保障和就业支出390.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出400.00

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、国土海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出500.00

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、其他支出520.00

22
二十二、债务还本支出530.00

23
二十三、债务付息支出540.00
本年收入合计242,412,600.00本年支出合计552,412,600.00
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余260.00  其中:提取职工福利基金570.00
  其中:项目支出结转和结余270.00        转入事业基金580.00

28
年末结转和结余590.00

29
  其中:项目支出结转和结余600.00

30

61
总计312,412,600.00总计622,412,600.00


收入决算批复表









财决批复02表
部门:随县统计局





金额单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计2,412,600.002,412,600.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,412,600.002,412,600.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务2,412,600.002,412,600.000.000.000.000.000.00
2010501  行政运行1,062,600.001,062,600.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务1,350,000.001,350,000.000.000.000.000.000.00










支出决算批复表








财决批复03表
部门:随县统计局




金额单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计2,412,600.001,062,600.001,350,000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,412,600.001,062,600.001,350,000.000.000.000.00
20105统计信息事务2,412,600.001,062,600.001,350,000.000.000.000.00
2010501  行政运行1,062,600.001,062,600.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务1,350,000.000.001,350,000.000.000.000.00

















财政拨款收入支出决算批复表






财决批复04表
部门:随县统计局


金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款12,412,600.00一、一般公共服务支出302,412,600.002,412,600.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计242,412,600.00本年支出合计532,412,600.002,412,600.000.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计292,412,600.00总计582,412,600.002,412,600.000.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表


财决批复05表
部门:随县统计局








金额单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.002,412,600.001,062,600.001,350,000.002,412,600.001,062,600.001,350,000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.002,412,600.001,062,600.001,350,000.002,412,600.001,062,600.001,350,000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务0.000.000.002,412,600.001,062,600.001,350,000.002,412,600.001,062,600.001,350,000.000.000.000.000.00
2010501  行政运行0.000.000.001,062,600.001,062,600.000.001,062,600.001,062,600.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.000.000.001,350,000.000.001,350,000.001,350,000.000.001,350,000.000.000.000.000.00
































一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







财决批复06表
部门:随县统计局




金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出835,000.00302商品和服务支出166,200.00310其他资本性支出6,500.00
30101  基本工资276,900.0030201  办公费29,600.0031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴260,700.0030202  印刷费0.0031002  办公设备购置6,500.00
30103  奖金12,800.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费27,200.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费16,500.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费229,100.0030207  邮电费8,900.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费28,300.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助54,900.0030211  差旅费19,600.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费700.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费3,800.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费1,700.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费6,500.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金54,900.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费2,700.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费3,700.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用43,000.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出29,500.00


人员经费合计889,900.00公用经费合计172,700.00


收入支出决算总表



公开01表
部门:随县统计局

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1241.26一、一般公共服务支出29241.26
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24241.26本年支出合计52241.26
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00

27

55
总计28241.26总计56241.26


收入决算表

公开02表
部门:随县统计局



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计241.26241.260.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出241.26241.260.000.000.000.000.00
20105统计信息事务241.26241.260.000.000.000.000.00
2010501  行政运行106.26106.260.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务135.00135.000.000.000.000.000.00





































支出决算表

公开03表
部门:随县统计局


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计241.26106.26135.000.000.000.00
201一般公共服务支出241.26106.26135.000.000.000.00
20105统计信息事务241.26106.26135.000.000.000.00
2010501  行政运行106.26106.260.000.000.000.00
2010505  专项统计业务135.000.00135.000.000.000.00

















财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:随县统计局



金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1241.26一、一般公共服务支出31241.26241.260.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出380.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出490.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24241.26本年支出合计54241.26241.260.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计29241.26总计60241.26241.260.00


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:随县统计局
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计241.26106.26135.00
201一般公共服务支出241.26106.26135.00
20105统计信息事务241.26106.26135.00
2010501  行政运行106.26106.260.00
2010505  专项统计业务135.000.00135.00











一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:随县统计局




金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出83.50302商品和服务支出16.62310其他资本性支出0.65
30101  基本工资27.6930201  办公费2.9631001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴26.0730202  印刷费0.0031002  办公设备购置0.65
30103  奖金1.2830203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费2.7230204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费1.6531007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费22.9130207  邮电费0.8931008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费2.8330208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助5.4930211  差旅费1.9631011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费0.0731013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.3831020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费0.1731099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.65304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金5.4930227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.2730701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.3730707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用4.3039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出2.95


人员经费合计88.99公用经费合计17.27


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门:随县统计局






金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.006.450.000.000.000.006.45
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                               财决08表
编制单位:随县统计局(汇总)2017年度金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
小计人员经费日常公用经费小计项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213141516
合计



























































































































注:本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。


部门决算量化评价表
单位名称:随县统计局





评价指标计算值得分指标说明评分标准
一级指标二级指标三级指标
名称权重名称权重名称权重
预算编制及执行情况80预算编制的准确完整性30财政拨款收入预决算差异率100.0010.0财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率100.0010.0非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率50.005.0年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员经费预决算差异率30.003.0人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预决算差异率20.002.0公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
预算执行的有效性40人员经费预算执行差异率10-0.019.5人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预算执行差异率5-0.174.5公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余率100.0010.0财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下年变动率50.005.0财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重50.005.0财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率5-28.330.0“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性10项目支出中开支在职人员及离退休经费比重100.0010.0财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况15资产状况7资产类往来款变动率70.007.0应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
负债状况8负债类往来款变动率60.006.0应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
事业单位借款变动率20.002.0短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员情况5在职人员控制3在职人员控制率383.333.0在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。
其他人员控制1其他人员增减率10.001.0其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。
财政拨款(补助)人员控制1一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率125.000.0一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。
合计10010010093.0


第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

  (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。



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