洪山镇党委政府高度重视审计问题整改工作,以“不回避、不推脱、不护短,真认账、真反思、真整改”的态度和严格标准,立即落实人员对照报告提出的主要问题,对具体整改落实情况进行自查,经自查,相关问题已基本整改到位,现将整改情况报告如下:
一、加强领导,明确整改工作责任
为确保审计反馈问题整改工作落到实处,我镇及时召开审计整改专题会议,研究部署审计整改工作,要求相关部门强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计反馈的问题。同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、规范管理,防止类似问题再度发生。整改期间,对报告中的问题进行了认真研究,深刻剖析,逐条整改,对能够整改的,迅速整改到位,对暂时不能整改到位的,制定了整改计划,明确了整改措施,保证限期整改到位。党委政府多次召开会议,对审计整改落实情况及时进行汇总,确保整改工作顺利推进。
二、反馈问题整改情况
关于滞拨专项资金的问题
报告指出滞拨绿满随县奖补资金389022.50元问题。该资金部分属绿化工程质保金(按照招标合同,按进度),部分属政府调配资金,可奖励相关村。
报告指出滞拨长防林资金101334元问题。由于在核查过程中发现了苗木损毁较多,待补齐苗木到达验收标准后按标准兑付。
以上问题均整改到位,绿满随县奖补资金于 2020年10月全部拨付到位,长防林资金于2021年2月2日全部拨付到位。
三、规范运行,建立长效机制
在积极整改的同时,我们也进行了认真反思,在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作。
一是加大整改推进力度。对即将整改到位的问题,加快整改进度,确保整改效率和质量,确保问题整改落实到位。对历史遗留问题和特殊困难事项,加强与有关部门的沟通协调,积极稳妥推进整改工作。
二是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》,学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的政策水平,思想素质和业务素质。
三是加强预(决)算执行。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定编制乡镇预算,坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不走样。
四是加大内控控制制度执行力度,严格按照公务接待的范围和标准进行接待。
五是加强对各项专项资金的管理力度,严格按照财政资金的用途进行拨付、使用,切实做到“专款专用”。
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