目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2024年部门预算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
2、预算收支增减变化情况说明
3、机关运行经费安排情况说明
4、政府采购安排情况说明
5、国有资产占用情况说明
6、预算绩效情况说明
7、“三公”经费情况说明
8、政府性基金预算支出说明
四、专业性较强的名词解释
五、2024年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
一、单位基本情况
(一)随县妇女联合会是县委所属的群团部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)人员构成
机关:行政编制5人,工勤编制1人,目前在职行政人员5人,工勤人员1人。
直属单位:无。
二、部门主要职能
第一、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进自身进步与发展。
第二、教育、引导广大妇女全面提高素质,增强自尊、自信、自立、自强意识,在推动经济发展和社会全面进步中自身进步与发展,努力实现男女平等。
第三、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规和政策的制定,维护妇女儿童合法权益。
第四、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
第五、巩固和扩大全县各界妇女的团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的友谊,积极发展友好往来,增进了解和友谊,向外界宣传随县,为随县经济社会发展服务。
三、2024年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
县妇联机关单位实行综合预算。本年度收入预算124.12万元,其他收入0万元。本年度支出预算124.12万元。
2、预算收支增减变化情况说明
2024年财政拨款收入124.12万元,2023年一般公共预算支出117.72万元,同比增长5.4%。
3、机关运行经费安排情况说明
本年度支出预算124.12万元,其中:基本支出94.12万元,包括人员支出84.58万元,商品和服务支出9.54万元。项目支出30万元。主要包括:随县巾帼创业示范基地建设、贫困妇女“两癌”查救治、“家调委(室)”建设、妇女议事会建设、示范“妇女之家”建设、清廉家庭、文明家庭、平安家庭创建以及新一轮“两个规划”编制实施费用等支出。
4、政府采购安排情况说明
2024年度无政府采购计划。
5、国有资产占用情况说明
2023年本部门无公务用车。
6、预算绩效情况说明
2024年,本部门共编制4个项目绩效目标,根据预算绩效管理要求,将加强预算管理,严格执行部门预算。
7、“三公”经费情况说明
2024年财政拨款“三公”经费0万元。其中公务接待费0.79万元。
8、政府性预算基金说明
2024年本单位无政府性基金收支预算。
四、专用名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(六)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(八)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、2023年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
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