目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 高城镇中心学校2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 高城镇中心学校2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算三公经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分 高城镇中心学校2024年预算绩效情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、工作职责
(一)贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规和方针政策。
(二)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通初中教育、普通小学教育、学前教育、扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。
(三)负责全镇公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本镇干部职工计生管理工作,协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作;根据干部管理权限,与教育工委做好全镇中学、小学、中心学校、幼儿园领导干部考察推免工作,抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。
(四)参与编制县级教育部门经费预决算草案。统筹管理安排本镇中小学、幼儿园财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导,指导、监督全镇学校条件装备、基建工作。
(五)主管全镇教师工作,依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。
(六)负责制定全镇中学、小学、幼儿园年度招生计划,统筹管理全镇各类教育考试工作,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。
(七)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作;协助有关部门做好全镇教育系统纪检、监察工作。
(十)负责全镇民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理;受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作;指导全镇社会力量办学并对全镇社会力量办学机构进行检查、督导、评估;承担市社会力量办学促进委员会日常工作。
(十一)统筹协调全镇各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。
(十二)负责全镇语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
高城中心学校预算单位包括高城镇中心学校、高城镇高城寺小学、高城镇七姑小学、中心幼儿园、卸甲幼儿园等,共5所学校,全部纳入2024年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截至2023年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制79人,其中:实有在职人员94人,离退休人员76人。遗属17人。
第二部分 高城镇中心学校2024年部门预算情况说明
(一)收入预算
2024年单位预算收入1761.28万元,其中:一般公共预算拨款1761.28万元,纳入公共预算管理的非税拨款150万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入150万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2024年单位预算支出1911.28万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出1911.28万元,分别为:人员经费支出1679.06万元,公用经费支出232.22万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、按支出功能分类股目:
12万元; 学前 2050201
1084.61万元。 中小学 2050202
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出1679.06万元;
商品和服务支出27.46万元;
对个人和家庭的补助支出0万元;
2023年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2024年单位的机关运行经费比2023年预算减少了51.54万元,下降浮65.2%。原因为义务教育公用经费补助标准按照中央:省级:地方=6:2.8:1.2比例负担,年初预算只含本级配套部分。
(二)“三公”经费情况
“三公”经费财政拨款预算数0元,其中:公务接待费0元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。同比上年下降,高城镇中心学校认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出费用。 2024年,高城镇中心学校实行零接待。
(三)政府采购情况
2023年,我单位安排政府采购预算97.38万元,使用采购97.38万元,主要用于办公用品、教学设备购置及校舍建设维修等。
(四)国有资产占用使用情况
截至2023年12月30日,我单位资产总价值11,49.8万元,其中房屋建筑物940.5万元,专用设备29.4万元,通用设备138.5万元,家具用具41.3万。
第三部分 高城镇中心学校2024年部门预算表
附表4 | |
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据) | |
表号 | 表名 |
附表4-1 | 收支总表 |
附表4-2 | 收入总表 |
附表4-3 | 支出总表 |
附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
附表4-9 | 项目支出表 |
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 ﻩﻩﻩ 入 | 支 ﻩﻩﻩ 出 | ||
项 ﻩﻩﻩ 目 | 预算数 | 项 ﻩﻩﻩ 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,761.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 1096.61 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 440.30 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 113.78 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 110.58 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,761.28 | 本年支出合计 | 1761.28 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 ﻩﻩﻩ 入 总 计 | 1,761.28 | 支 ﻩﻩﻩ 出 总 计 | 1761.28 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1761.28 | 1706.51 | 54.77 | ||||
205 | 教育支出 | 1096.61 | 1041.84 | 54.77 | |||
20502 | 普通教育 | 1096.61 | 1041.84 | 54.77 | |||
2050201 | 学前教育 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |||
2050203 | 初中教育 | 1084.10 | 1041.84 | 42.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 440.30 | 440.30 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.30 | 440.30 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 200.25 | 200.25 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.04 | 160.04 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 110.58 | 110.58 | 0.00 |
附表4-4 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
收 ﻩﻩﻩ 入 | 支 ﻩﻩﻩ 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 1761.28 | 一、本年支出 | 1761.28 | |
(一)一般公共预算拨款 | 1761.28 | (一)一般公共服务支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | 1096.61 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 440.30 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 113.78 | ||
(八)节能环保支出 | ||||
(九)城乡社区支出 | ||||
(十)农林水支出 | ||||
(十一)交通运输支出 | ||||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(十三)商业服务业等支出 | ||||
(十四)金融支出 | ||||
(十五)援助其他地区支出 | ||||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(十七)住房保障支出 | 110.58 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | ||||
(十九)国有资本经营预算支出 | ||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(廿一)其他支出 | ||||
(廿二)债务还本支出 | ||||
(廿三)债务付息支出 | ||||
(廿四)债务发行费用支出 | ||||
二、年终结转结余 | ||||
收 ﻩﻩﻩ 入 总 计 | 1761.28 | 支 ﻩﻩﻩ 出 总 计 | 1761.28 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,761.28 | 1,706.51 | 1,679.06 | 27.46 | 54.77 | |
205 | 教育支出 | 1,096.61 | 1,041.84 | 1,014.39 | 27.46 | 54.77 |
20502 | 普通教育 | 1,096.61 | 1,041.84 | 1,014.39 | 27.46 | 54.77 |
2050201 | 学前教育 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2050202 | 小学教育 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
2050203 | 初中教育 | 1,084.10 | 1,041.84 | 1,014.39 | 27.46 | 42.26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 440.30 | 440.30 | 440.30 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.30 | 440.30 | 440.30 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 200.25 | 200.25 | 200.25 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 113.78 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.78 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 113.78 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,706.51 | 1,679.06 | 27.46 | |
301 | 工资福利支出 | 1,478.81 | 1,478.81 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 459.62 | 459.62 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 66.80 | 66.80 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 267.00 | 267.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 188.93 | 188.93 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.04 | 160.04 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 80.02 | 80.02 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.43 | 64.43 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49.35 | 49.35 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 110.58 | 110.58 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.04 | 32.04 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 27.46 | 0.00 | 27.46 |
30229 | 福利费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.35 | 0.00 | 26.35 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 200.25 | 200.25 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 200.25 | 200.25 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-7 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
1,761.28 | 1,761.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
069 | 随县教育局 | 1,761.28 | 1,761.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
069011 | 随县高城镇中心学校 | 1,761.28 | 1,761.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 459.62 | 459.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000187 | 随县高城镇中心学校_基本工资 | 随县高城镇中心学校 | 459.62 | 459.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000190 | 随县高城镇中心学校_保留津贴 | 随县高城镇中心学校 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000192 | 随县高城镇中心学校_在职人员物业补贴 | 随县高城镇中心学校 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000193 | 随县高城镇中心学校_在职人员住房补贴 | 随县高城镇中心学校 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000194 | 随县高城镇中心学校_交通补贴 | 随县高城镇中心学校 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1111 | 绩效工资 | 188.93 | 188.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000196 | 随县高城镇中心学校_绩效工资 | 随县高城镇中心学校 | 188.93 | 188.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 160.04 | 160.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000199 | 随县高城镇中心学校_基本养老保险缴费 | 随县高城镇中心学校 | 160.04 | 160.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1115 | 职业年金 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132124069R000000236 | 职业年金 | 随县高城镇中心学校 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000001259 | 随县高城镇中心学校_基本医疗保险缴费 | 随县高城镇中心学校 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000200 | 随县高城镇中心学校_住房公积金 | 随县高城镇中心学校 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1125 | 退休人员医疗保险 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000201 | 随县高城镇中心学校_退休人员医疗保险 | 随县高城镇中心学校 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1126 | 乡镇工作补贴 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123069R000000270 | 乡镇工作补贴 | 随县高城镇中心学校 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1134 | 事业单位单列核定绩效 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123069R000000272 | 事业单位单列核定绩效 | 随县高城镇中心学校 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1229 | 退休人员统筹待遇补贴 | 200.25 | 200.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123069R000000279 | 退休人员统筹待遇补贴 | 随县高城镇中心学校 | 200.25 | 200.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069Y000000100 | 随县高城镇中心学校_在职人员公用 | 随县高城镇中心学校 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110 | 女同志卫生费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069Y000000103 | 随县高城镇中心学校_女同志卫生费 | 随县高城镇中心学校 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 本级支出项目 | 54.77 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132124069T000000411 | 随班就读、送教上门学生公用经费 | 随县高城镇中心学校 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124069T000000423 | 寄宿生公用经费 | 随县高城镇中心学校 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124069T000000433 | 教育督导经费 | 随县高城镇中心学校 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124069T000000435 | 退养民师补助经费 | 随县高城镇中心学校 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124069T000000436 | 到龄退休人员一次性退休补贴 | 随县高城镇中心学校 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124069T000000439 | 中小学及幼儿园安保人员经费 | 随县高城镇中心学校 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124069T000000890 | 学生资助地方配套及政策兜底经费 | 随县高城镇中心学校 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第四部分 绩效评价
(五)预算绩效评价情况
2024年度,随县高城镇中心学校整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额1911.28万元,其中,基本支出1679.06万元。
义务教育学校绩效评价:中小学金额:1084.61万元,管理及推动九年制义务教育学校的教学教研工作,加快学校建设,改扩建工程,缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距,推进教育均衡发展。目标,达到改善和提高全镇中小学办学条件,确保减少大班额,控制辍学率提高办学质量成效,获得人民满意的教育收益。
幼儿园绩效评价:学前金额120万元,完成管理中心幼儿园教育教学工作,改善幼儿园办园条件目标,达到学前教育快速健康发展成效,获得人民满意的教育收益。
系统专项绩效评价:金额27.46万元,完成足额保障生均公用经费,改善办学条件,通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式,资助家庭经济困难学生,保障教师待遇工作目标,达到提高办学质量成效,获得人民满意的教育收益。
第五部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务:反映财政事务方面的支出。
4、事业运行:反映事业单位的基本支出。
5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?