随县社会福利院2024年部门预算公开
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  • 发布时间:2024-01-18
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目   录

第一部分随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表(本级)

二、2024年收入预算总表(本级)

三、2024年支出预算总表(本级)

四、2024年财政拨款收支预算总表(本级)

五、2024年一般公共预算支出表(本级)

六、2024年一般公共预算基本支出表(本级)

七、2024年一般公共预算基本支出表1(本级)

八、2024年政府性基金预算支出表(本级)

九、2024年财政拨款“三公”经费支出表(本级)

十、2024年财政专项支出预算表(本级)

十一、2024年政府采购预算表(本级)

十二、2024年收支预算总表(汇总)

十三、2024年收入预算总表(汇总)

十四、2024年支出预算总表(汇总)

十五、2024年财政拨款收支预算总表(汇总)

十六、2024年一般公共预算支出表(汇总)

十七、2024年一般公共预算基本支出表(汇总)

十八、2024年一般公共预算基本支出表1(汇总)

十九、2024年政府性基金预算支出表(汇总)

二十、2024年财政拨款“三公”经费支出表(汇总)

二十一、2024年财政专项支出预算表(汇总)

第四部分  名词解释


第一部分 随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)(概况)

一、主要职能

随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)作为政府举办的国办福利机构,主要职能为:

1、供养孤老优抚对象。

2、供养城镇“三无”人员。

3、供养农村五保人员。

二、部门基本情况

随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)现供养优抚对象1人、城镇“三无”人员45人、农村五保人员5人,各类供养人员合计50人。

三、人员编制情况

随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)现有事业编制24人,“以钱养事”岗位9人,实际事业在编11人,“以钱养事”9人,退休13人。

第二部分 随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年,随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)预算收入总计261.39万元,其中财政拨款261.39万元。较上年预算增加98.41万元,同比增长60.4%,主要原因为人员预算经费增加。

(二)支出预算情况

2024年,随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)预算支出总计261.39万元。按支出功能分社会保障和就业支出261.39万元,比上年增加98.41万元。按支出用途分,基本支出261.39万元,比上年增加98.41万元。2024年随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)支出预算总额较上年增加98.41万元,同比增长60.4%,主要原因为人员工资福利支出增加。

(三)财政拨款支出情况

2024年,随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)财政拨款预算支出合计261.39万元,比上年支出增加98.41万元,同比增长60.4%,主要原因为人员工资福利支出增加。

(四)政府性基金情况

2024年,随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)无政府性基金预算。

(五)运行经费等事项的说明

2024年,随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)一般公共预算基本支出261.39万元。其中:人员经费245.27万元。较2023年增加82.41万元,同比增长50.6%,主要原因为人员工资福利支出增加。

(六)政府采购情况

2024年,随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)无政府采购项目。

(七)国有资产占用情况说明

2024年初,本单位固定资产总额131.89万元,其中:公务用车车辆1台,9.98万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

(八)国有资产经营情况

2024年无国有资产出租出借经营情况。

(九)重点项目预算的绩效目标申报情况

2024年随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)无项目预算绩效申报。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年度“三公”经费随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)支出预算为1万元。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务接待费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为1万元。

第三部分 随县社会福利院(随县光荣院,城市福利院)2024年部门预算表

2024年收支预算总表 

填报单位:随县社会福利院



单位:万元

收      入 

支           出 


项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

一、一般公共预算拨款收入

261.39

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

261.39

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00



十、农林水支出

0.00



十一、交通运输支出

0.00



十二、资源勘探工业信息等支出

0.00



十三、商业服务业等支出

0.00



十四、金融支出

0.00



十五、援助其他地区支出

0.00



十六、自然资源海洋气象等支出

0.00



十七、住房保障支出

0.00



十八、粮油物资储备支出

0.00



十九、国有资本经营预算支出

0.00



二十、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿一、其他支出

0.00



廿二、债务还本支出

0.00



廿三、债务付息支出

0.00



廿四、债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

261.39

本年支出合计

715.08

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收    入    总    计

261.39

支    出    总    计

261.39

2024年收入预算总表 


部门/单位:

随县社会福利院

















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

261.39

261.39

261.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073002

随县社会福利院

261.39

261.39

261.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

073002

随县社会福利院

261.39

261.39

261.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2024年支出预算总表

填报单位:随县社会福利院







单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

结转下年支出


合计

261.39

261.39






2081005

社会福利事业单位

261.39

261.39






2024年财政拨款收支预算总表 

填报单位:随县社会福利院



单位:万元

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入

261.39

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

261.39

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

261.39



医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出




本年支出合计 

261.39 



结转下年 






收入总计

261.39

支出总计

261.39

2024年一般公共预算支出表

填报单位:随县社会福利院



单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

261.3949 

261.3949 


208

社会保障和就业支出

261.3949 

261.3949 


20810

社会福利

261.3949 

261.3949 


2081005

社会福利事业单位

261.3949 

261.3949


2024年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县社会福利院



单位:万元

支出功能分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

261.395

245.275

16.120

208

社会保障和就业支出

261.395

245.275

16.120

20810

社会福利

261.395

245.275

16.120

2081005

社会福利事业单位

261.395

245.275 

16.120 

2024年一般公共预算基本支出表1

填报单位:随县社会福利院



单位:万元

支出经济分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

261.395

261.395


301

工资福利支出

245.275

245.275


30101

基本工资

112.898

112.898


30102

津贴补贴

29.241

29.241


30103

奖金

22.000

22.000


3010301

奖金(五项奖)

22.000

22.000


3010302

第十三月工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.809

15.809


30109

职业年金缴费

7.904

7.904


30110

职工基本医疗保险缴费

6.037

6.037 


30113

住房公积金

10.234

10.234


302

商品和服务支出

16.120

16.120


30201

办公费

0.500

0.500


30201

办公费

0.500

0.500


30205

水电费

2.100

2.100


30205

水电费

2.100

2.100


30207

邮电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30208

取暖费




30211

差旅费

0.100

0.100


30211

差旅费

0.100

0.100


30213

维修(护)费

3.400

3.400


30213

维修(护)费

3.400

3.400


30216

培训费

0.200

0.200


30216

培训费

0.200

0.200


30217

公务接待费




30217

公务接待费




30224

被装购置费




30224

被装购置费




30228

工会经费

1.800

1.800


30228

工会经费

1.800

1.800


30231

公务用车运行维护费

1.000

1.000


30231

公务用车运行维护费

1.000

1.000


30239

其他交通费用




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出

7.020

7.020


30299

其他商品和服务支出

7.020

7.020


303

对个人和家庭的补助

41.152

41.152


30302

退休费

34.710

34.710


30307

医疗费补助

6.442

6.442


3030702

退休医疗费

6.442

6.442


2024年政府性基金预算支出表

填报单位:随县社会福利院



单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






2024年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:随县社会福利院

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

公务用车运行维护费

1.00


随县社会福利院2024年财政专项支出预算表



表十

单位:万元



项目

预算数



**

1



合计











政府采购预算表









预算13表













单位:元

单位代码

单位名称

项目

政府采购品目

功能科目

部门支出经济分类

资金来源

资金性质

采购数量

单价(元)

计量单位

采购金额







采购金额合计(元)

其中面向中小企业(元)

其中面向小微企业(元)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


随县社会福利院













2024年收支预算总表 

填报单位:

单位:万元

收      入 

支           出 


项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入


一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款


公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术


单位往来收入 


文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出


本年收入合计 


本年支出合计 


上年结余(转)


结转下年 






收入总计


支出总计


2024年收入预算总表 

填报单位:

单位:万元

收      入 

项目 

预算数 

财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款




单位往来收入 


























本年收入合计 



上年结余(转)




收入总计


2024年支出预算总表


填报单位:

单位:万元


功能分类科目


合  计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

结转下年支出


合计












































2024年财政拨款收支预算总表 

填报单位:

单位:万元

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入


一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款


公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出




本年支出合计 




结转下年 






收入总计


支出总计


2024年一般公共预算支出表

填报单位:

单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计





























2024年一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位:万元

支出功能分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计
























2024年一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位:万元

支出经济分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计




301

工资福利支出




30101

基本工资




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30102

津贴补贴




30103

奖金




3010301

奖金(五项奖)




3010302

第十三月工资




30107

绩效工资




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30113

住房公积金




30113

住房公积金




30199

其他工资福利支出




30199

其他工资福利支出




302

商品和服务支出




30201

办公费




30201

办公费




30205

水电费




30205

水电费




30207

邮电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30208

取暖费




30211

差旅费




30211

差旅费




30213

维修(护)费




30213

维修(护)费




30215

会议费




30215

会议费




30216

培训费




30216

培训费




30217

公务接待费




30217

公务接待费




30224

被装购置费




30224

被装购置费




30228

工会经费




30228

工会经费




30231

公务用车运行维护费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助




30307

医疗费补助




3030702

退休医疗费




2024年政府性基金预算支出表

填报单位:

单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






2024年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:

单位:万元

项目

预算数

合计


公务接待费


随县民政局2024年财政专项支出预算表

表二十


单位:万元

项目

预算数

**

1

合计






第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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