目 录
第一部分 中共随县县委办公室概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
第二部分 2024年预算情况说明
一、收入预算情况及增减情况说明
二、支出预算情况及增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费情况说明
六、政府性基金支出情况
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
1.2024年收支预算总表
2.2024年收入预算总表
3.2024年支出预算总表
4.2024年财政拨款收支预算总表
5.2024年一般公共预算支出表
6.2024年一般公共预算基本支出表
7.2024年政府性基金预算支出表
8.2024年财政拨款“三公”经费支出表
9.项目支出表
第五部分 重点项目绩效目标编制情况
第一部分 中共随县县委办公室概况
一、主要职责:
1.负责县委日常工作的处理,县委各种会议的准备和组织协调,县委领导同志的公务活动安排,办理县委领导同志交办的工作。
2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
3.围绕县委工作部署,对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及依据。
4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题,组织协调有关部门的工作,研究、审核县委各部门,县政府各委办局党组(党委),各镇、场党委请示县委的有关事项,提出处理意见报县委领导同志审批。
5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息,反映有关动态情况。
6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作,为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。
7.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。
8.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。
9.负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。
10.负责县委和县委办的重要接待工作。
11.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。
12.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。
13.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。
二、机构设置及编制情况:
中共随县县委办公室内设秘书股、县委法规室、信息股、县委总值班室、县委督查室、综合股、文书股(档案行政股)、党建股、机要股、保密股、外事股、国安股等12个职能股(室);县专用通信服务中心(事业单位)。行政编制23人,工勤编制5人,目前在职行政人员22人,工勤人员3人。
第二部分 2024年预算情况说明
一、收入预算情况及增减情况说明
2024年预算财政拨款资金546.71万元,一般公共预算支出546.71万元。2024年度比2023年度收入财政拨款增加了27.02万元,主要是因为人员工资调整和项目增加。
二、支出预算情况及增减情况说明
2024年财政拨款收入546.71万元,2024年一般公共预算支出546.71万元,同比增长4.9%。主要原因是因为人员工资调整。
三、机关运行经费安排情况说明
本年度一般公共预算支出546.71万元,其中:人员经费377.59万元,日常公用经费74.11万元,督查专项经费等项目支出95万元。
四、政府采购安排情况说明
2024年我办没有安排政府采购预算资金。
五、“三公”经费情况说明
2024年财政拨款“三公”经费27万元。其中:公务接待费3万元,与上年持平;公务用车运行维护费24万元,与上年持平。县委办机关2023年财政拨款“三公”经费27万元。其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费24万元。
六、政府性基金支出情况
2024年本单位无政府性基金预算收支。
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
2024年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。2023年底,固定资产原值2617721元。从资产类别分析,车辆7辆,原值1212544元,占比46.32%;通用设备1043695元,占比39.87%;文物和陈列品0元,占比0.00%;图书档案26730元,占比1.02%;家具、用具、装具及动植物325652元,占比12.79%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
5.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2024年部门预算表
1.2024年收支预算总表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 546.71 | 一、一般公共服务支出 | 439.58 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 55.69 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 25.13 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 26.30 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 546.71 | 本年支出合计 | 546.71 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 546.71 | 支 出 总 计 | 546.71 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
2.2024年收入预算总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 546.71 | 546.71 | 546.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
002 | 中共随县县委办公室 | 546.71 | 546.71 | 546.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
002001 | 中共随县县委办公室本级 | 546.71 | 546.71 | 546.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.2024年支出预算总表
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 546.71 | 451.71 | 95.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 439.58 | 344.58 | 95.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 86.42 | 86.42 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 86.42 | 86.42 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 353.16 | 258.16 | 95.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 277.16 | 258.16 | 19.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 26.30 | 26.30 | 0.00 |
4.2024年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 546.71 | 一、本年支出 | 546.71 |
(一)一般公共预算拨款 | 546.71 | (一)一般公共服务支出 | 439.58 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 55.69 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 25.13 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 26.30 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 546.71 | 支 出 总 计 | 546.71 |
5.2024年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 546.71 | 451.71 | 377.59 | 74.11 | 95.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 439.58 | 344.58 | 270.47 | 74.11 | 95.00 |
20129 | 群众团体事务 | 86.42 | 86.42 | 81.42 | 5.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 86.42 | 86.42 | 81.42 | 5.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 353.16 | 258.16 | 189.05 | 69.11 | 95.00 |
2013101 | 行政运行 | 277.16 | 258.16 | 189.05 | 69.11 | 19.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 |
6.2024年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 451.71 | 377.59 | 74.11 | |
301 | 工资福利支出 | 377.59 | 377.59 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 113.05 | 113.05 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68.57 | 68.57 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 88.39 | 88.39 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.26 | 36.26 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.13 | 18.13 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.08 | 15.08 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.30 | 26.30 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 74.11 | 0.00 | 74.11 |
30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30215 | 会议费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30229 | 福利费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
30239 | 其他交通费用 | 16.97 | 0.00 | 16.97 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
7.2024年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
8.2024年财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 3.00 |
9.项目支出表
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
546.71 | 546.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
002 | 中共随县县委办公室 | 546.71 | 546.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
002001 | 中共随县县委办公室本级 | 546.71 | 546.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 89.05 | 89.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000100 | 中共随县县委办公室本级_基本工资 | 中共随县县委办公室本级 | 89.05 | 89.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102 | 规范津补贴 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000101 | 中共随县县委办公室本级_规范津补贴 | 中共随县县委办公室本级 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000103 | 中共随县县委办公室本级_保留津贴 | 中共随县县委办公室本级 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105 | 通讯补贴 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000104 | 中共随县县委办公室本级_通讯补贴 | 中共随县县委办公室本级 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000105 | 中共随县县委办公室本级_在职人员物业补贴 | 中共随县县委办公室本级 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000106 | 中共随县县委办公室本级_在职人员住房补贴 | 中共随县县委办公室本级 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000107 | 中共随县县委办公室本级_交通补贴 | 中共随县县委办公室本级 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1112 | 一次性奖金 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000110 | 中共随县县委办公室本级_一次性奖金 | 中共随县县委办公室本级 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000112 | 中共随县县委办公室本级_基本养老保险缴费 | 中共随县县委办公室本级 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1115 | 职业年金 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132124002R000000106 | 职业年金 | 中共随县县委办公室本级 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000113 | 中共随县县委办公室本级_基本医疗保险缴费 | 中共随县县委办公室本级 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1117 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000114 | 中共随县县委办公室本级_公务员医疗补助 | 中共随县县委办公室本级 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1119 | 工伤保险缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132124002R000000107 | 工伤保险缴费 | 中共随县县委办公室本级 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000115 | 中共随县县委办公室本级_住房公积金 | 中共随县县委办公室本级 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1125 | 退休人员医疗保险 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002R000000116 | 中共随县县委办公室本级_退休人员医疗保险 | 中共随县县委办公室本级 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1132 | 基础绩效奖 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123002R000000101 | 基础绩效奖 | 中共随县县委办公室本级 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1136 | 工勤(以钱养事)经费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123002R000000104 | 工勤(以钱养事)经费 | 中共随县县委办公室本级 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002Y000000100 | 中共随县县委办公室本级_在职人员公用 | 中共随县县委办公室本级 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104 | 公务交通补贴 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002Y000000101 | 中共随县县委办公室本级_公务交通补贴 | 中共随县县委办公室本级 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2106 | 车辆运行费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002Y000000102 | 中共随县县委办公室本级_车辆运行费 | 中共随县县委办公室本级 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110 | 女同志卫生费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122002Y000000103 | 中共随县县委办公室本级_女同志卫生费 | 中共随县县委办公室本级 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 本级支出项目 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132124002T000000100 | 县委专项经费 | 中共随县县委办公室本级 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124002T000000101 | 电子政务内网运行维护费 | 中共随县县委办公室本级 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124002T000000102 | 县委总值班室工作经费 | 中共随县县委办公室本级 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124002T000000103 | 机要通信专线费 | 中共随县县委办公室本级 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124002T000000104 | 公文传真经费 | 中共随县县委办公室本级 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124002T000000105 | 县委督查经费 | 中共随县县委办公室本级 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124002T000000106 | 落实全面从严治党主体责任经费 | 中共随县县委办公室本级 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132124002T000000107 | 强县工程工作经费 | 中共随县县委办公室本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第五部分 重点项目绩效目标编制情况
附件1: | |||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报日期:2024年1月24日 单位:万元 | |||||||
部门 (单位)名称 | 中共随县县委办公室 | ||||||
填报人 | 周传宇 | 联系电话 | 13886888033 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2022 年 | 2023 年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 546.73 | 100% | 701.24 | 720.91 | ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 546.73 | 100% | 701.24 | 720.91 | |||
支出构成 | 基本支出 | 451.73 | 83% | 594.44 | 622.17 | ||
项目支出 | 95 | 17% | 130 | 115 | |||
合计 | 546.73 | 100% | 724.44 | 737.17 | |||
部门职能 概述 | 1.负责县委日常工作的处理,县委各种会议的准备和组织协调,县委领导同志的公务活动安排,办理县委领导同志交办的工作。 2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。 3.围绕县委工作部署,对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及依据。 4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题,组织协调有关部门的工作,研究、审核县委各部门,县政府各委办局党组(党委),各镇、场党委请示县委的有关事项,提出处理意见报县委领导同志审批。 5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息,反映有关动态情况。 6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作,为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。 7.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。 8.负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。 9.负责县委和县委办的重要接待工作。 10.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。 11.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。 12.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。 | ||||||
年度工作任务 | 1.继续推动深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神; 2.继续深入推进中央八项规定精神和省委六条意见的贯彻落实; 3.扎实做好信息服务,当好县委的“千里眼、顺风耳”; 4.切实加强督查,推动中央和省委、市委、县委决策部署落地生根; 5.优质高效做好党内法规和县委文件审核工作; 6.加强统筹协调,形成服务合力; 7.精心做好文稿服务、调查研究和决策咨询服务; 8.认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作; 9.着力做好机要保密、档案、专用通信等工作; 10.坚持抓好机关党建工作; 11.大力加强干部队伍建设; 12.切实加强党风廉政建设。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
县委专项经费 | 常年性项目 | 21万元 | 21万元 | 落实县委县政府决策部署 | |||
县委总值班室工作经费 | 常年性项目 | 5万元 | 5万元 | 为县委政令畅通提供强支撑 | |||
机要通信专线费 | 常年性项目 | 9万元 | 9万元 | 为确保全县密码通信网络畅通,保障信息安全 | |||
公文传真经费 | 常年性项目 | 5万元 | 5万元 | 为保证随县商密商密网络正常运行,服务我县经济社会发展大局 | |||
落实全面从严治党主体责任经费 | 常年性项目 | 10万元 | 10万元 | 中央、省委、市委、县委要求,确保全县各级党组织落实全面从严治党主体责任 | |||
强县工程工作经费 | 常年性项目 | 20万元 | 20万元 | 确保我县强县工程各项工作落实到位 | |||
电子政务内网运行维护费 | 常年性项目 | 15万元 | 15万元 | 确保我县内网运转正常 | |||
县委督查经费 | 常年性项目 | 10万元 | 10万元 | 确保县委重大决策部署落实到位 | |||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2026年) | 年度目标 | |||||
目标1:建立健全决策服务机制,及时为县委提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务。 目标2:加强督促落实,推动中央、省委、市委和县委决策部署在随县落地生根。 目标3:加强机关自身建设,进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制。 目标4:发挥统筹协调的职能。 | 目标1:充分发挥综合协调职能,形成服务合力。重点抓好县委重大决策制定和实施过程中的协调工作。 目标2:围绕县委中心工作,进一步转变作风,规范服务,提高效能。 目标3:加强机关自身建设,认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作。 | ||||||
长期目标1: | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 上报信息数量 | 上报信息600余条 | 经验标准 | |||
数量指标 | 服务县委重要会议次数 | 30次 | 经验标准 | ||||
数量指标 | 不断提高办会的效率和质量 | 不断提高服务会议的效率和质量 | 经验标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动县委决策部署的贯彻落实 | 成效显著 | 历史标准 | |||
时效指标 | 工作及时程度 | 100% | 历史标准 | ||||
…… | |||||||
长期目标2: | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标3: | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
年度目标1: | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2022年 | 2023年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 信息数量 | 580条 | 598条 | 620条 | 经验标准 | |
数量指标 | 服务县委重要会议次数 | 27次 | 29次 | 35次 | 经验标准 | ||
…… | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动县委决策部署的贯彻落实 | 成效显著 | 历史标准 | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标2: | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
年 | 年 | ||||||
产出指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标3: | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
年 | 年 | ||||||
产出指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个长期或年度绩效指标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标等。 5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 |
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