随县高城镇党群服务中心2025年部门预算公开
  • 来源:
  • 编辑:
  • 发布时间:2025-01-15
  • 【字体:    

目   录

第一部分  随县高城镇党群服务中心概况

一、部门基本情况

二、部门人员构成

三、部门主要业务范围

第二部分   随县高城镇党群服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县高城镇党群服务中心2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 随县高城镇党群服务中心概况

一、部门基本情况 

随县高城镇党群服务中心是隶属于随县高城镇人民政府管理机构,单位性质为事业单位,人员和公用经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。

二、部门人员构成

随县高城镇党群服务中心实有在职人数9人,其中:事业编6人,以钱养事3人。  

三、部门主要业务范围

承担法律、法规、政策的宣传;组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、新型农村社会养老保险、城镇职工养老保险、失业、工伤、生育、城乡居民医疗保险、退役军人等社会保障工作;承担农村劳动力资源调查,组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权,发布职业技能培训、招工和求职信息,开展农村劳动力转移就业和失业登记工作;开展职业技能鉴定、技工院校招生工作;开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。

第二部分 随县高城镇党群服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年高城镇党群服务中心收入预算总额103.50万元,其中:财政拨款收入103.50万元,其他收入0万元。较上年收入预算安排增加103.50万元,主要原因:随县高城镇党群服务中心属于新增单位。

(二)支出预算情况

2025年高城镇党群服务中心支出预算总额103.50万元,其中:工资福利性支出97.47万元,商品与服务支出6.02万元,项目支出0万元。较上年支出预算安排增加103.50万元,主要原因:随县高城镇党群服务中心属于新增单位。

(三)财政拨款支出情况

2025年高城镇党群服务中心财政拨款支出预算总额103.50万元,支出按经济分类分为:工资福利性支出97.47万元,对个人和家庭补助支出0万元,商品和服务支出6.02万元,其他资本性支出0万元。主要原因:一是随县高城镇党群服务中心属于新增单位;二是按照上级预算编报要求,没有对2025年对个人和家庭补助支出进行预算。

(四)政府性基金情况

2025年高城镇党群服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年高城镇党群服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年高城镇党群服务中心没有安排机关运行经费预算资金。

(七)政府采购情况

2025年高城镇党群服务中心没有安排政府采购预算资金。

(八)国有资产占用情况

2025年初,高城镇党群服务中心固定资产原值20.30万元,固定资产净值3.42万元。都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年高城镇党群服务中心“三公”经费年初财政拨款预算安排0万元。

1、因公出国(境)费0万元,同上年持平,无增减变化。

2、公务接待费0万元,同上年持平,无增减变化。

3、公务用车运行维护费0万元,同上年持平,无增减变化。

4、公务用车购置费0万元,同上年持平,无增减变化。

三、重点项目预算绩效情况

2025年高城镇党群服务中心没有安排重点项目预算绩效

四、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

1、高城镇党群服务中心2025年无政府基金预算;

2、高城镇镇党群服务中心2025年无政府采购预算

(二)对其他情况的说明

无相关情况

第三部分  随县高城镇党群服务中心2025年部门预算表

附表4
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据)
表号表名
附表4-1收支总表
附表4-2收入总表
附表4-3支出总表
附表4-4财政拨款收支总表
附表4-5一般公共预算支出表
附表4-6一般公共预算基本支出表
附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8政府性基金预算支出表
附表4-9项目支出表

附表4-1


收支总表
部门/单位:

单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入103.50一、一般公共服务支出82.27
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、公共安全支出0.00
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、教育支出0.00
四、财政专户管理资金收入0.00四、科学技术支出0.00
五、事业收入0.00五、文化旅游体育与传媒支出0.00
六、事业单位经营收入0.00六、社会保障和就业支出12.83
七、上级补助收入0.00七、卫生健康支出2.86
八、附属单位上缴收入0.00八、节能环保支出0.00
九、其他收入0.00九、城乡社区支出0.00


十、农林水支出0.00


十一、交通运输支出0.00


十二、资源勘探工业信息等支出0.00


十三、商业服务业等支出0.00


十四、金融支出0.00


十五、援助其他地区支出0.00


十六、自然资源海洋气象等支出0.00


十七、住房保障支出5.55


十八、粮油物资储备支出0.00


十九、国有资本经营预算支出0.00


二十、灾害防治及应急管理支出0.00


廿一、其他支出0.00


廿二、债务还本支出0.00


廿三、债务付息支出0.00


廿四、债务发行费用支出0.00




本年收入合计103.50本年支出合计103.50
上年结转结余0.00年终结转结余0.00
收    入    总    计103.50支    出    总    计103.50

附表4-2

















收入总表
部门/单位:
















单位:万元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计103.50103.50103.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
035随县高城镇人民政府103.50103.50103.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
 035002 随县高城镇党群服务中心103.50103.50103.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

附表4-3






支出总表
部门/单位:





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出

合计103.50103.500.00


201一般公共服务支出82.2782.270.00


 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务82.2782.270.00


  2010350  事业运行82.2782.270.00


208社会保障和就业支出12.8312.830.00


 20805 行政事业单位养老支出12.8312.830.00


  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.558.550.00


  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.284.280.00


210卫生健康支出2.862.860.00


 21011 行政事业单位医疗2.862.860.00


  2101102  事业单位医疗2.862.860.00


221住房保障支出5.555.550.00


 22102 住房改革支出5.555.550.00


  2210201  住房公积金5.555.550.00


附表4-4


财政拨款收支总表
部门/单位:

单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入103.50一、本年支出103.50
(一)一般公共预算拨款103.50(一)一般公共服务支出82.27
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)教育支出
二、上年结转
(四)科学技术支出
(一)一般公共预算拨款
(五)文化旅游体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)社会保障和就业支出12.83
(三)国有资本经营预算拨款
(七)卫生健康支出2.86


(八)节能环保支出


(九)城乡社区支出


(十)农林水支出


(十一)交通运输支出


(十二)资源勘探工业信息等支出


(十三)商业服务业等支出


(十四)金融支出


(十五)援助其他地区支出


(十六)自然资源海洋气象等支出


(十七)住房保障支出5.55


(十八)粮油物资储备支出


(十九)国有资本经营预算支出


(二十)灾害防治及应急管理支出


(廿一)其他支出


(廿二)债务还本支出


(廿三)债务付息支出


(廿四)债务发行费用支出






二、年终结转结余




收   入   总   计103.50支   出   总   计103.50
附表4-5





一般公共预算支出表
部门/单位:




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计103.50103.5097.476.020.00
201一般公共服务支出82.2782.2776.246.020.00
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务82.2782.2776.246.020.00
  2010350  事业运行82.2782.2776.246.020.00
208社会保障和就业支出12.8312.8312.830.000.00
 20805 行政事业单位养老支出12.8312.8312.830.000.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.558.558.550.000.00
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.284.284.280.000.00
210卫生健康支出2.862.862.860.000.00
 21011 行政事业单位医疗2.862.862.860.000.00
  2101102  事业单位医疗2.862.862.860.000.00
221住房保障支出5.555.555.550.000.00
 22102 住房改革支出5.555.555.550.000.00
  2210201  住房公积金5.555.555.550.000.00
附表4-6



一般公共预算基本支出表
部门/单位:


单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计103.5097.476.02
301工资福利支出97.4797.470.00
 30101 基本工资46.0946.090.00
 30102 津贴补贴4.284.280.00
 30103 奖金12.0012.000.00
 30107 绩效工资11.7111.710.00
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费8.558.550.00
 30109 职业年金缴费4.284.280.00
 30110 职工基本医疗保险缴费2.862.860.00
 30113 住房公积金5.555.550.00
 30199 其他工资福利支出2.162.160.00
302商品和服务支出6.020.006.02
 30201 办公费2.000.002.00
 30205 水费0.300.000.30
 30206 电费1.000.001.00
 30228 工会经费1.600.001.60
 30229 福利费0.020.000.02
 30299 其他商品和服务支出1.100.001.10
附表4-7




一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位:



单位:万元
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.000.000.000.000.000.00
附表4-8



政府性基金预算支出表
部门/单位:


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出
附表4-9










项目支出表
部门/单位:









单位:万元
项目编码项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算



103.50103.500.000.000.000.000.000.000.00
035随县高城镇人民政府
103.50103.500.000.000.000.000.000.000.00
 035002 随县高城镇党群服务中心
103.50103.500.000.000.000.000.000.000.00
  1101  基本工资
22.0922.090.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000131   随县高城镇退役军人服务站_基本工资随县高城镇党群服务中心22.0922.090.000.000.000.000.000.000.00
  1104  保留津贴
0.400.400.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000134   随县高城镇退役军人服务站_保留津贴随县高城镇党群服务中心0.400.400.000.000.000.000.000.000.00
  1106  在职人员物业补贴
1.441.440.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000136   随县高城镇退役军人服务站_在职人员物业补贴随县高城镇党群服务中心1.441.440.000.000.000.000.000.000.00
  1107  在职人员住房补贴
0.990.990.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000137   随县高城镇退役军人服务站_在职人员住房补贴随县高城镇党群服务中心0.990.990.000.000.000.000.000.000.00
  1108  交通补贴
1.441.440.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000138   随县高城镇退役军人服务站_交通补贴随县高城镇党群服务中心1.441.440.000.000.000.000.000.000.00
  1111  绩效工资
11.7111.710.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000140   随县高城镇退役军人服务站_绩效工资随县高城镇党群服务中心11.7111.710.000.000.000.000.000.000.00
  1114  基本养老保险缴费
8.558.550.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000143   随县高城镇退役军人服务站_基本养老保险缴费随县高城镇党群服务中心8.558.550.000.000.000.000.000.000.00
  1115  职业年金
4.284.280.000.000.000.000.000.000.00
   42132124035R000000100   职业年金随县高城镇党群服务中心4.284.280.000.000.000.000.000.000.00
  1116  基本医疗保险缴费
2.862.860.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000144   随县高城镇退役军人服务站_基本医疗保险缴费随县高城镇党群服务中心2.862.860.000.000.000.000.000.000.00
  1123  住房公积金
5.555.550.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035R000000145   随县高城镇退役军人服务站_住房公积金随县高城镇党群服务中心5.555.550.000.000.000.000.000.000.00
  1126  乡镇工作补贴
2.162.160.000.000.000.000.000.000.00
   42132123035R000000100   乡镇工作补贴随县高城镇党群服务中心2.162.160.000.000.000.000.000.000.00
  1134  事业单位单列核定绩效
12.0012.000.000.000.000.000.000.000.00
   42132123035R000000102   事业单位单列核定绩效随县高城镇党群服务中心12.0012.000.000.000.000.000.000.000.00
  1136  工勤(以钱养事)经费
24.0024.000.000.000.000.000.000.000.00
   42132123035R000000104   工勤(以钱养事)经费随县高城镇党群服务中心24.0024.000.000.000.000.000.000.000.00
  2101  在职人员公用
6.006.000.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035Y000000104   随县高城镇退役军人服务站_在职人员公用随县高城镇党群服务中心6.006.000.000.000.000.000.000.000.00
  2110  女同志卫生费
0.020.020.000.000.000.000.000.000.00
   42132122035Y000000107   随县高城镇退役军人服务站_女同志卫生费随县高城镇党群服务中心0.020.020.000.000.000.000.000.000.00

第四部分  2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

二、项目绩效目标编制情况说明

2025年高城镇党群服务中心未编制项目绩效目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务:反映财政事务方面的支出。

4、事业运行:反映事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


扫一扫在手机上查看当前页面