目 录
第一部分 随县草店镇中心学校(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随县草店镇中心学校2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随县草店镇中心学校2025年政务公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 随县草店镇中心学校概况
一、部门主要职责
1. 研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育 体系和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作;确保推进普及义务 教育工作成果。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科 研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理,负 责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理,管理学校教育经费,执 行财务管理制度,改善办学条件等工作。
二、部门基本情况
随县草店镇中心学校在编在职在岗155人,离退休人数 86人。义务教育阶段学生1879人,其中初中学生774人,小学学生1105人。
第二部分 随县草店镇中心学校2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年随县草店镇中心学校收入预算总额2597.18万元,其中一般公共预算拨款收入2597.18万元。
(二)支出预算情况
2025年随县草店镇中心学校支出预算总额2597.18万元,其中:教育支出2280.36万元,社会保障支出0万元,卫生健康医疗支出13.37万元,住房保障住房公积金支出173.46万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出2284.96万元:主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资650.22万元、津贴补贴112.22万元、绩效工资319.85万元、单列绩效工资465万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.36万元、职业年金缴费121.68万元、职工基本医疗保险缴费81.36万元、其他社会保障缴费62.01万元、住房公积金173.46万元,其他工资福利支出55.8万元。)
2.商品和服务支出53.6万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费6万元、印刷费0万元,水费3万元、电费5万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费3万元、维护费7万地、培训费3万元、公务接待费0.15万元、租赁费0万元、劳务费2万元、工会经费8万元、副利费(妇女卫生费)2.45万元、其他交通费3万元,其他商品和服务支出5万元。)
3、对个人和家庭补助支出229.62万元:主要用于退休统筹待遇支出229.62万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年随县草店镇中心学校财政拨款支出预算总额2597.18万元,支出按功能分类分为:教育支出2280.36万元,其中人员支出2197.75万元、公用经费53.6万元、项目支出29万元(中小学及幼儿园安保、到龄退休一次性补贴等)。社会保障支出681.86万元,事业单位养老保险缴费支出243.36万元,事业单位职业年金缴费支出121.68万元、事业单位退休支出229.62万元、卫生健康支出143.37万元,事业单位医疗保险缴费支出81.36万元,住房公积金支出173.46万元。
(四)政府性基金情况
2025年随县草店镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2025年随县草店镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位2025年度机关运行经费支出0万元,比去年预算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。主要原因是:本单位无机关运行经费。
(七)政府采购情况
随县草店镇中心学校贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》,规范采购行为,提高采购效率,进一步推进我校的政府采购工作,学校组织以校级领导为组长的政府采购领导小组,根据上级主管部门的精神要求,我校的政府采购组织形式是,学校自行的分散采购。
(八)重点项目预算绩效情况说明
2025年我校无相关项目。
(九)政府性基金预算情况说明
2025年我校无政府性基金预算财政拨款。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0.15万元。
第三部分 随县草店镇中心学校2025年政务公开表
一、收支总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
2025年无政府性基金预算。
九、项目支出表
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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