随县唐县镇中心学校2025年财政预算公开
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  • 发布时间:2025-01-21
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目    录

第一部分  随县唐县镇中心学校概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  随县唐县镇中心学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县唐县镇中心学校2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  随县唐县镇中心学校2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  随县唐县镇中心学校概况

一、部门主要职能

(一)、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。

(二)、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校及所辖学校的教育教学业务管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

二、部门基本情况

随县唐县镇中心学校位于随县唐县镇凤凰南路66号,下辖2所初中、7所小学、1个独立公办幼儿园及4个民办幼儿园。公办学校在职员工345人,退休人员280人。初中在校学生1582人,小学在校学生3243人,幼儿园在校人数1289人。

第二部分  随县唐县镇中心学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年收入预算总额为6526.34万元,其中:财政拨款(补助)收入6526.34万元、纳入预算管理的非税收入0万元,较上年预算总额6402.63万元增加了123.71万元,同比增加1.93%。增加的主要原因为:人员经费增加,教师薪级工资增加。

(二)支出预算情况

2025年随县唐县镇中心学校支出预算总额6526.34万元,支出按功能分类分为:教育支出5710.36万元,卫生健康支出393.82万元,住房保障支出422.16万元;支出按经济分类分为:工资福利支出5604万元,商品和服务支出115.86万元,对个人和家庭的补助747.60万元。较上年支出预算总额6402.63万元增加了123.71万元,同比增加1.93%。增加的主要原因为:人员经费增加,教师薪级工资增加。

(三)财政拨款支出情况

2025年随县唐县镇中心学校财政拨款(补助)支出预算总额6526.34万元,支出按功能分类分为:教育支出5710.36万元,卫生健康支出393.82万元,住房保障支出422.16万元;支出按经济分类分为:工资福利支出5604万元,商品和服务支出115.86万元,对个人和家庭的补助747.60万元。较上年支出预算总额6402.63万元增加了123.71万元,同比增加1.93%。增加的主要原因为:人员经费增加,教师薪级工资增加。

(四)政府性基金情况

2025年随县唐县镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随县唐县镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属于事业单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年随县唐县镇中心学校政府采购预算总额9.67万元,其中政府采购货物预算6.25万元、服务预算3.42万元,较上年政府采购预算总额16.55万元减少了6.88万元,同比减少41.57%,主要原因是义务教育公用经费补助标准按照中央:省级:地方=6:2.8:1.2比例负担,年初预算只含本级配套部分。

(八)国有资产占用情况

2025年初随县唐县镇中心学校资产总额为1069.7万元,其中流动资产为366.84万元、固定资产净值702.86万元,较2024年初资产总额1003.82万元增加了65.88万元,同比增加6.56%,增加的主要原因年初结余资金指标增加。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年随县唐县镇中心学校“三公”经费年初纳入预算安排0.45万元,无公务用车和因公出国(境)费用。

第三部分  随县唐县镇中心学校2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

第四部分  随县唐县镇中心学校2025预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

2025年度,随县唐县镇中心学校整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额6526.34万元,其中:人员经费6351.6万元,公用经费115.86万元,特定目标项目支出58.88万元。

二、项目绩效目标编制情况说明

绩效目标:足额兑现教师的工资;积极推动中小学及幼儿园的教学教研工作,加快学校建设,改扩建工程,缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距,推进教育均衡发展,达到改善和提高全镇中小学办学条件,确保减少大班额,控制辍学率提高办学质量成效,获得人民满意的教育收益。

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的非税收入:含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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