目 录
第一部分 随县科学技术协会预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随县科学技术协会2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分 随县科学技术协会预算公开情况说明
一、部门主要职责
随县科学技术协会是县委所属的群团部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。 县科协的主要职责有:一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。
二、机构设置情况
县科学技术协会实有编制3人,其中:参公事业编制3人,工勤编制0人,以钱养事经费指标1人,退休2人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2025年县科学技术协会收入预算总额129.26万元,其中:一般公共预算拨款收入129.26万元,其他收入0万元。较上年收入预算安排122.22万元增加7.04万元,增幅5.76%,主要原因是是本年增加了人员经费预算收入(工资调标2人)及其他收入资金预算。
(二)支出预算情况
2025年县科学技术协会支出预算总额129.26万元,按资金性质分为:一般公共预算拨款支出129.26万元,其他资金支出0万元。较上年支出预算安排127.11万元增加2.15万元,增幅1.69%,主要原因是是本年增加了人员经费预算收入(工资调标2人)及其他收入资金预算。
2025年县科学技术协会支出预算总额129.26万元,按功能分类分为:科学技术支出113.28万元,社会保障和就业支出7.74万元,卫生健康支出4.51万元,住房保障支出3.74万元。较上年支出预算安排127.11万元增加2.15万元,增幅1.69%,主要原因是是本年增加了人员经费预算收入(工资调标2人)及其他收入资金预算。
2025年县科学技术协会支出预算总额129.26万元,按经济分类分为:工资福利支出59.17万元,商品和服务支出6.10万元、对个人和家庭的补助支出0万元。较上年支出预算安排127.11万元增加2.15万元,增幅1.69%,主要原因是是本年增加了人员经费预算收入(工资调标2人)及其他收入资金预算。
(三)财政拨款支出情况
2025年县科学技术协会支出预算总额129.26万元,按功能分类分为:科学技术支出113.28万元,社会保障和就业支出7.74万元,卫生健康支出4.51万元,住房保障支出3.74万元。较上年支出预算安排127.11万元增加2.15万元,增幅1.69%,主要原因是是本年增加了人员经费预算收入(工资调标2人)及其他收入资金预算。
(四)政府性基金情况
2025年县科学技术协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2025年县科学技术协会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年县科学技术协会支出预算总额129.26元,其中:基本支出65.26万元,包括人员支出59.17万元,商品和服务支出6.10万元,对个人和家庭的补助支出0万元。项目支出64万元。主要包括:组织开展科普活动,加强科普宣传,指导基层科协完善组织建设,组织开展实用技术讲座和培训班,为科技工作者服务等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随州市科学技术协会一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.79万元,比上年持平,无增减变化。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
公务接待费0.79万元,与上年持平,无增减变化。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,无增减变化。
公务用车购置费0万元,与上年持平,无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2025年县科学技术协会政府采购预算总额0万元,其中面向中小企业采购金额0万元,占采购总额的0%,面向小微企业采购金额0万元,占采购总额的100%;政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元,与上年预算安排持平,无增减变化。
七、国有资产占用情况
2025年县科学技术协会部门无公务用车;无价值50万元以上通用设备和专用设备。
八、预算绩效情况
2025年县科学技术协会部门共编制1个项目绩效目标,根据预算绩效管理要求,将加强预算管理,严格执行部门预算。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
本部门2025年无政府性基金预算支出,与上年一致。
本部门2025年无国有资本经营预算支出,与上年一致。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明
十、专业名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。 (三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第二部分 随县科学技术协会2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
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