目 录
第一部分 随县统计局普查中心预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随县统计局普查中心2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
第一部分 随县统计局普查中心预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
(一)受随县统计局委托,研究起草各类周期性、临时性普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等各种大型国情国力普查工作;
(二)组织对普查资料进行收集、整理、汇总、分析,对相关资料进行科学分析研究与开发应用,为党政领导和社会各界提供统计咨询服务;
(三)组织指导全县统计信息网络的维护、更新和管理工作,承担随县统计局各股室专业报表数据处理、计算机设备维护管理工作;
(四)组织开展各项社情民意调查工作;
(五)组织指导全县开展经常性基本单位名录库统计工作;
(六)承办上级领导交办的其他事项。
二、机构设置情况
随县统计局普查中心为随县统计局二级事业单位,合署办公,核定事业编制2名,以钱养事岗位2名,实有事业编制人员3名,以钱养事人员2名,无离退休人员。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2025年随县统计局普查中心预算收入总额63.28万元,其中:财政拨款收入63.28万元。较上年57.05万元增加6.23万元,增长10.9%。主要原因是本年事业编制人员增加2人。
(二)支出预算情况
2025年随县统计局普查中心预算支出总额57.05万元,其中:财政拨款收入63.28万元。较上年57.05万元增加6.23万元,增长10.9%。主要原因是本年事业编制人员增加2人。
按支出性质和用途分类:基本支出53.28万元,项目支出10万元。
按支出功能分类:一般公共服务支出53.16万元,社会保障和就业支出6.1万元,卫生健康支出1.36万元,住房保障支出2.66万元。
(三)财政拨款预算支出情况
2025年随县统计局普查中心财政拨款支出预算数63.28万元,较上年57.05万元增加6.23万元,增长10.9%,主要原因是本年事业编制人员增加2人。
(四)政府性基金情况
2025年随县统计局普查中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2025年随县统计局普查中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年随县统计局普查中心公用经费预算总支出3.02万元,较上年1.02万元增加2万元,增长196.1%。主要原因是本年事业编制人员增加2人。其中:办公费1万元、印刷费1万元、电费1万元、福利费0.02万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随县统计局普查中心无“三公”经费预算拨款安排的支出,与上年相比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2025年随县统计局普查中心无政府采购预算。
七、国有资产占用情况
随县统计局普查中心资产由随县统计局统一核算。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是:长期目标为完成第五次全国经济普查各项工作任务;加强统计基层基础建设;持续优化统计服务。年度目标为做好第五次全国经济普查阶段性工作;加强统计基层基础建设;持续优化统计服务;持续提升统计工作能力。
2、长期目标1:完成第五次全国经济普查各项工作任务;加强统计基层基础建设;持续优化统计服务。具体指标设置为:
产出指标:举办统计业务培训次数≥2次,指标设立依据是计划标准;统计报表率=100%,指标设立依据是计划标准;数据核查和执法检查次数≥4次,指标设立依据是计划标准;。
效益指标:普查数据产品的利用率≥90%,指标设立依据是计划标准;统计报表审核率=100%,指标设立依据是计划标准。
效益指标:及时提供统计数据为党政决策服务,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:服务对象满意度≥85%,指标设立依据是计划标准。
3、年度目标1:完成第五次全国经济普查阶段性工作;;加强统计基层基础建设;持续优化统计服务;持续提升统计工作能力。具体指标设置为:
产出指标:举办统计业务培训次数≥2次,指标设立依据是计划标准;统计报表率=100%,指标设立依据是计划标准;数据核查和执法检查次数≥4次,指标设立依据是计划标准;普查数据汇总处理率=100%,指标设立依据是计划标准;普查公报完成率=100%,指标设立依据是计划标准;基本单位名录库更新率=100%,指标设立依据是计划标准。
效益指标:及时提供统计数据为党政决策服务,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:服务对象满意度≥85%,指标设立依据是计划标准。
(二)重点项目绩效目标编制情况
1、经济普查经费
项目绩效总目标是:建立健全基本单位名录库数据;经普数据处理、发布和资料开发。
项目绩效指标设置情况:
产出指标:开展业务培训≥1次,指标设立依据是计划标准;普查数据汇总处理率=100%,指标设立依据是计划标准;普查公报完成率=100%,指标设立依据是计划标准;基本单位名录库更新率=100%,指标设立依据是计划标准。
效益指标:及时提供统计数据为党政决策服务,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:服务对象满意度≥85%,指标设立依据是计划标准。
九、其他情况说明
(一)对空表的说明
2025年随县统计局普查中心无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无政府采购预算安排的支出、无一般公共预算“三公”经费支出。
(二)对其他情况的说明:
无其他情况。
十、专业名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指市统计局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指市统计局机关及所属事业单位的在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
(四)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市统计局机关及所属事业单位用于机关事业单位养老保险缴费支出,离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。
(六)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市统计局用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(十)机关运行经费:指公用经费。
第二部分 随县统计局普查中心2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?