目 录
第一部分 随县唐县镇党群服务中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随县唐县镇党群服务中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随县唐县镇党群服务中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分 随县唐县镇党群服务中心2025年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随县唐县镇党群服务中心概况
一、部门主要职责
负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权,负责行政审核和公共服务等经办服务工作,为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办,指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。
二、部门基本情况
随县唐县镇党群服务中心编制数6个,在岗人员12人。
第二部分 随县唐县镇党群服务中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)、收入预算情况
收入总计140.84万元(本单位今年为新增单位,与上年度无数据对比)。其中财政拨款收入140.84万元,为县本级财政当年拨付的资金。
(二)支出预算情况
支出总计140.84万元(本单位今年为新增单位,与上年度无数据对比)。
按照支出功能分类科目,主要用于:1.一般公共服务(类)111.71万元:主要用于单位的基本支出。2.社会保障和就业(类)17.54万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.96万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。4.住房保障支出(类)7.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:1.工资福利支出132.82万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资63.49万、津贴补贴5.77万、奖金16万、绩效工资15.55万、机关事业单位基本养老保险缴费11.69万、职工基本医疗保险缴费3.96万、职业年金5.85万、其他社会保障缴费2.88万、住房公积金7.63万)2.商品和服务支出8.02万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费2万、水费0.5万、电费1.5万、邮电费1.5万、维修(护)费0.5万、租赁费1.5万、工会经费0.5万、福利费0.02万。)
(三)、财政拨款支出情况
2025年度一般公共预算支出140.84万元(本单位今年为新增单位,与上年度无数据对比)。其中:基本支出140.84万元, 项目支出0万元。原因:一般公共预算拨款支出无项目预算 。
(四)、政府性基金情况本部门本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)、国有资本经营预算情况本部门本年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)、机关运行经费等重要事项的说明
本部门2025年度机关运行经费支出8.02万元。包括:办公费2万、水费0.5万、电费1.5万、邮电费1.5万、维修(护)费0.5万、租赁费1.5万、工会经费0.5万、福利费0.02万。
(七)、政府采购情况2025年单位政府采购总额0万元,其中货物类采购预算金额0万元,份额比例0%;工程类采购预算金额0万元,份额比例0%;服务类采购金额0万元,份额比例0%;面向中小企业及小微企业采购金额0万元,份额比例0%。
(八)、国有资产占用情况
随县唐县镇党群服务中心2025年初资产总额4.98万元,包括流动资产0万元,固定资产4.98万元。固定资产净值明细:设备2.36万元,占比47.45%, 家具用具2.62万元,占比52.55%。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年唐县镇党群服务中心“三公”经费年初预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。原因:本年无三公经费预算。
第三部分 随县唐县镇党群服务中心2025年部门预算表
说明:本表为空表,本单位本年度无一般公共“三公”经费预算
说明:本表为空表,本单位本年无政府性基金预算。
第四部分 预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
本单位为随县唐县镇人民政府所属二级单位,无部门整体绩效目标编制。
二、重点项目绩效目标编制情况
本单位无一般公共预算内项目支出预算,无项目支出绩效目标
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
十一、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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