目 录
第一部分 随县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门主要职责
二、科室设置及人员构成
第二部分 随县妇幼保健计划生育服务中心2025部门预算情况说明
一、收入预算情况
二、支出预算情况
三、财政拨款收支预算情况
四、政府性基金预算情况
五、国有资本经营预算情况
六、国有资产占用情况
七、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 随县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门主要职责
随县妇幼保健院(又名“随县妇幼保健计划生育服务中心”)于2015年5月在原随县计划生育服务中心的基础上转型成立,属差额拨款事业单位,核定编制数38人,主要职能为围绕育龄妇女生命周期开展以婚前、孕前、孕产期和儿童保健为切入点的健康服务。
二、科室设置及人员构成
医院现设有妇科、儿科、产科、不孕不育科、婚前优生健康检查中心、医学影像科、医学检验科、避孕药具科、妇幼卫生项目办等相关职能科室。单位编制人数38人,2024年末实有人数63人,其中:财政补助人员20人,经费自理人员43人。
第二部分 随县妇幼保健计划生育服务中心2025部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年收入预算总额270.55万元。其中:财政拨款(补助)270.55万元。
(二)支出预算情况
2025年支出预算总额270.55万元,其中:人员经费242.58万元,公用经费17.29万元,对个人和家庭的补助10.68万元。
(三)财政拨款收支预算情况
2025年随县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入270.55万元,支出预算270.55万元。
(四)政府性基金预算情况
2025年随县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2025年随县妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)国有资产占用情况
截止2024年12月31日,总资产为10161.11万元。其中,流动资产815.53万元;固定资产经计提折旧后净值为9345.58万元,无形资产摊销净值为0万元。
(七)2025年“三公”经费预算情况说明
2025年随县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算金额合计2.55万元,其中公务用车购置及运行费用0.85万元,公务接待费用0.85万元,因公出国(境)费0.85万元。
第三部分随县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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