目 录
第一部分 随县审计局概况
一、部门基本情况
二、部门基本职能
第二部分 随县审计局2017年部门决算相关情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费执行情况说明
三、政府采购执行情况
四、“三公”经费增减变化原因等说明
五、因公出国(出境)组团数及人数
六、公务用车购置数及保有量情况
第三部分 随县审计局2017年部门决算表
第四部分 名词解释
第一部分:随县审计局概况
一、部门基本情况
(一)经费情况。随县审计局是隶属于县政府的行政管理部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)主要职能。贯彻执行审计工作方针政策,制定我县审计规章制度并监督执行情况;组织领导、协调监督全县各级审计机构的业务工作。向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出有关建议。根据《审计法》的规定,依法对县级财政预算执行情况和其他财政收支、地方国有金融机构的财务收支和资产、负债及损益状况直接进行审计等。
(三)机构情况,包括当年变动情况及原因。根据上述职能,随县审计局设三个二级单位,即经济责任审计局、政府投资局、计算机审计信息中心,设6个职能科(室),即:办公室(综合科、法规科)、财政社保审计科、经贸审计科(金融外资审计科)、行政事业审计科、农业资源与环保审计科、固定资产投资审计科。
(四)人员情况,包括当年变动情况及原因。2018年,现有干部职工23人,其中:在编在岗18人,退休3人,退伍军人安置1人。
二、部门主要职责
(一)主管、统筹发展、组织协调全县审计业务工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护县级财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻实施审计法律法规和方针政策,制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。
(三)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和整改结果报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和镇(场)政府通报审计情况和审计结果。
(四)根据《审计法》的规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任:1.县级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支。2.事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支。3.镇(场)政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。4.县属国有企业和金融机构、国家规定的国有资本占控股或主导地位的县属企业和金融机构的资产、负债和损益。5.县投资和以县投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算。6.县政府部门、镇(场)政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8.其他法律法规规定应由县审计局进行审计的其他事项。
(五)依据《审计法》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》等有关规定,对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。
(六)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查,组织实施对县财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处重大经济案件。
(八)指导和监督内部审计工作。组织全县审计专业培训,核查社会审计机构对依法属于政府审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)指导和推广信息技术在县审计领域的应用,组织建设县审计信息系统。
(十)承办上级交办的其他事项。
第二部分 随县审计局2017年部门决算相关情况说明
一、决算收支增减变化情况说明:2017年,部门决算系统本年财政拨款收入310.68万元、其他收入367万元,本年支出500.33万元;实际账面本年财政拨款收入235.67万元、其他收入131.33万元、本年支出500.33万元,比2016年支出396.85万元增加103.48万元,主要原因是2017年进行了全面调资,增加了人员支出。
二、机关运行经费执行情况说明:2017年,机关运行经费共计164.86万元,主要包括:宣传、扶贫、慰问等支出26.93万元,机关水电、业务、维修等日常运转支出137.93万元。
三、政府采购执行情况:2017年未采购电脑等办公用品及大型设备采购。
四、“三公”经费增减变化原因等说明:2016年公务接待费支出2.16万元,2017年公务接待费支出2.94万元,比上年递减36%,主要原因是2017年政府投资项目,接待中介机构的次数有所增加。
五、因公出国(出境)组团数及人数:2017年未组团出国(出境)。
六、公务用车购置数及保有量情况:2016年3月,单位全部车辆纳入公车改革,2017年未购置公务车辆。
七、部门整体绩效目标申报情况:2017年本单位无绩效目标。
八、国有资产占用情况:截止2017年未,本部门固定资产总额10815776.82元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
第三部分:2017年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:随县审计局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,106,800.00 | 5,003,277.00 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 3,669,998.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,118,975.00 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 6,892,496.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:随县审计局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3106800 | 5003277 | 5003277 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建设类项目 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5118975 | 0 | 0 | 本年支出合计 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年支出合计 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 0 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 8225775 | 8225775 | 8225775 | 基本支出结转 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本支出结转 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 0 | 0 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 总计 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总计 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:随县审计局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,776,798.00 | 3,106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669,998.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,776,798.00 | 3,106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669,998.00 | ||
20108 | 审计事务 | 6,776,798.00 | 3,106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669,998.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 6,776,798.00 | 3,106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669,998.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:随县审计局 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,003,277.00 | 5,003,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,003,277.00 | 5,003,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 5,003,277.00 | 5,003,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 5,003,277.00 | 5,003,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||
编制单位:随县审计局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 其他支出 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 2,617,567.00 | 1,274,380.00 | 246,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
— | — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||
编制单位:随县审计局 | 2017年度 | 单位:元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 日常公用经费 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
合计 | 5,118,975.00 | 5,118,975.00 | 0.00 | 3,106,800.00 | 3,106,800.00 | 0.00 | 5,003,277.00 | 5,003,277.00 | 3,222,498.00 | 3,222,498.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,118,975.00 | 5,118,975.00 | 0.00 | 3,106,800.00 | 3,106,800.00 | 0.00 | 5,003,277.00 | 5,003,277.00 | 3,222,498.00 | 3,222,498.00 | ||
20108 | 审计事务 | 5,118,975.00 | 5,118,975.00 | 0.00 | 3,106,800.00 | 3,106,800.00 | 0.00 | 5,003,277.00 | 5,003,277.00 | 3,222,498.00 | 3,222,498.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 5,118,975.00 | 5,118,975.00 | 0.00 | 3,106,800.00 | 3,106,800.00 | 0.00 | 5,003,277.00 | 5,003,277.00 | 3,222,498.00 | 3,222,498.00 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决09表 | ||||||||||||||||
编制单位:随县审计局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | ||||||||||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||||
编制单位:随县审计局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 1,648,564.00 |
(一)支出合计 | 2 | 30,000.00 | 29,375.00 | (一)行政单位 | 23 | 1,648,564.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 30,000.00 | 29,375.00 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 30,000.00 | 29,375.00 | 2.一般公务用车 | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 49 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 430 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。
(七)医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(八)一般行政管理事务(审计事务):反映政府用于审计方面的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
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