随县质量技术监督局2017年决算信息公开
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  • 发布时间:2018-09-26
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目  录


第一部分    随县质量技术监督局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随县质量技术监督局2017年部门决算情况说明

一、2017年部门决算收支情况说明

二、2017年“三公”经费决算情况说明

第三部分  随县质量技术监督局2017年部门决算表

一、收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金收支决算表


第四部分  名词解释


第一部分  随县质量技术监督局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和政策,负责质量技术监督工作相关法律、法规的组织实施和行政执法工作。

2、负责县域产品质量宏观管理,组织实施国家质量发展纲要;研究分析县域产品质量状况,完善质量管理体系,全力推进质量强县和名牌发展战略。
      3、依法查处产品质量违法行为,严厉打击制售假冒伪劣产品以及违法生产食品相关产品等违法犯罪行为;负责本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。  
      4、负责全县标准化监督管理,指导企事业单位的标准化工作,并依法监督标准的实施;负责本辖区工业产品生产许可证、能效标识、认证认可、商品条码的监督管理。
      5、负责统一管理全县计量工作,规范和监督商品计量和市场计量行为,依法查处计量违法行为。
      6、承担全县特种设备的安全监察、危化品监督管理工作,积极排查、治理安全隐患;做好特种设备应急预警、事故预防和依法查处特种设备安全各领域违法行为。
      7、承办县委、县政府和上级质量技术监督部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县质监局部门决算由下设直属稽查分局及4个内设机构(办公室、业务科、特种设备安全监察科、人事科)组成。

随县质监局编制13人,实有人数13人,其中在职在编8人,退伍军人1人、聘请人员4人。


第二部分  随县质量技术监督局2017年部门决算情况说明

一、2017年部门决算收支情况说明

(一)收入决算情况

2017年收入决算总额205.61万元,其中:财政拨款收入189.58万元,占总收入92.2%;其他收入16.03万元,占总收入7.8%。

(二)支出决算情况

2017年支出决算总额225.07万元,其中:基本支出210.07万元,占本年支出的93.34 %;项目支出15万元,占本年支出的6.66 %。      

(三)财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出决算总额210.04万元,其中:基本支出210.04万元(人员经费为161.54万元,占支出的76.91 %,公用经费为48.50万元,占支出的23.09 % )。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费决算为48.5万元,行政运行经费为210.07万元,占运行经费23.09%.

(五)政府采购情况

2017年政府采购年初预算2.63万元,政府采购执行数为2.1万元,本年度执行率为79.85%。

(六)政府性基金情况

2017年无政府性基金决算。

(七)  国有资产占有情况

截至2017年12月31日,本单位车辆共计2辆,其中特种设备监察应急车辆1辆,危化品安全监管应急用车辆1辆。

(八)2017年度预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情,

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效自评,共涉及项目2个,资金16万元。从评价情况来看,项目年度总体目标基本完成,项目总体达到了预期绩效,质监部门工作能力与服务效率有效提升,较好地完成了全年工作,支撑了质监事业发展。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高,达到了预定目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2017年度省局拨付项目资金16万元,所拨资金全部用于项目支出,实际项目资金支出15万元。资金支出与项目立项申请相一致,达到了项目绩效要求。评定结果综合得分为86分,评价结果类型为A,评价结果级别为优。发现的问题及原因:一是项目绩效指标设计需进一步加强;二是项目管理制度需进一步完善。下一步改进措施:一是进一步加强制度建设;二是进一步健全监控机制。

二、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年随县质量技术监督局“三公”经费年初预算安排12.6万元,决算数为4.17万元(其中:公务接待费支出为2.07万元,公务用车购置及运行费支出为2.1万元),2017年“三公”经费决算与预算减少8.43万元,降幅66.90%。主要原因是:根据中央厉行节约精神,严控三公经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费0万元,与上年持平无增减。

本年度公务接待费2.07万元(接待有关单位公务来访23批次,人数252人次),比上年减少3.40万元,降幅62.15%。主要原因是:用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出,并认真贯彻中央八项规定、省委“六条意见”,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等发相关规定执行。

本年度公务用车保有数2辆,为应急车辆与上年保持一致,公务用车运行维护费2.1万元,比上年减少2.55万元,降幅54.84%。主要原因是:用于特种设备监察和危化品应急车辆运行维护费用,进一步压减一般性开支。

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车购置安排。


第三部分  随县质量技术监督局2017年部门决算表


收入支出决算总表
公开01表
部门:随县质量技术监督局金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1189.58一、一般公共服务支出29225.07
其中:政府性基金预算财政拨款2  二、外交支出30
二、上级补助收入3  三、国防支出31
三、事业收入4  四、公共安全支出32
四、经营收入5  五、教育支出33
五、附属单位上缴收入6  六、科学技术支出34
六、其他收入716.03七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24205.61本年支出合计52225.07
用事业基金弥补收支差额25
结余分配53
年初结转和结余26144.07年末结转和结余54124.61

27

55
总计28349.68总计56349.68
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:随县质量技术监督局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计205.61189.58



16.03
201一般公共服务支出205.61189.58



16.03
20117质量技术监督与检验检疫事务205.61189.58



16.03
2011701行政运行189.61189.58



0.03
2011706质量技术监督行政执法及业务管理16.00




16.00




































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:随县质量技术监督局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计225.07210.0715.00


201一般公共服务支出225.07210.0715.00


20117质量技术监督与检验检疫事务225.07210.0715.00


2011701行政运行210.07210.07



2011706质量技术监督行政执法及业务管理15.00
15.00


































注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:随县质量技术监督局金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
23
一、一般公共预算财政拨款1189.58一、一般公共服务支出31210.04210.04
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出32



3
三、国防支出33



4
四、公共安全支出34



5
五、教育支出35



6
六、科学技术支出36



7
七、文化体育与传媒支出37



8
八、社会保障和就业支出38



9
九、医疗卫生与计划生育支出39



10
十、节能环保支出40



11
十一、城乡社区支出41



12
十二、农林水支出42



13
十三、交通运输支出43



14
十四、资源勘探信息等支出44



15
十五、商业服务业等支出45



16
十六、金融支出46



17
十七、援助其他地区支出47



18
十八、国土海洋气象等支出48



19
十九、住房保障支出49



20
二十、粮油物资储备支出50



21
二十一、其他支出51



22
二十二、债务还本支出52



23
二十三、债务付息支出53


本年收入合计24189.58本年支出合计54210.04210.04
年初财政拨款结转和结余25144.07年末财政拨款结转和结余56123.61123.61
一、一般公共预算财政拨款26144.07
57


二、政府性基金预算财政拨款27

58



28

59


总计29333.65总计60333.65333.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:随县质量技术监督局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计210.04210.0443.77
201一般公共服务支出210.04210.0443.77
20117质量技术监督与检验检疫事务210.04210.0443.77
2011701行政运行210.04210.0443.77

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:随县质量技术监督局金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出148.74302商品和服务支出47.86310其他资本性支出0.64
30101基本工资40.4730201办公费1.5931001房屋建筑物购建
30102津贴补贴73.3630202印刷费0.4331002办公设备购置0.64
30103奖金
30203咨询费
31003专用设备购置
30104其他社会保障缴费5.4730204手续费0.0831005基础设施建设
30106伙食补助费
30205水费0.0031006大型修缮
30107绩效工资
30206电费0.7131007信息网络及软件购置更新
30108机关事业单位基本养老保险缴费29.4430207邮电费0.9331008物资储备
30109职业年金缴费
30208取暖费
31009土地补偿
30199其他工资福利支出
30209物业管理费
31010安置补助
303对个人和家庭的补助12.7930211差旅费6.5931011地上附着物和青苗补偿
30301离休费
30212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30302退休费
30213维修(护)费
31013公务用车购置
30303退职(役)费
30214租赁费4.5031019其他交通工具购置
30304抚恤金
30215会议费0.1531020产权参股
30305生活补助
30216培训费
31099其他资本性支出
30306救济费
30217公务接待费2.07304对企事业单位的补贴
30307医疗费
30218专用材料费
30401企业政策性补贴
30308助学金
30224被装购置费
30402事业单位补贴
30309奖励金0.0130225专用燃料费
30403财政贴息
30310生产补贴
30226劳务费16.7630499其他对企事业单位的补贴
30311住房公积金12.7830227委托业务费
307债务利息支出
30312提租补贴
30228工会经费
30701国内债务付息
30313购房补贴
30229福利费
30707国外债务付息
30314采暖补贴
30231公务用车运行维护费2.10399其他支出
30315物业服务补贴
30239其他交通费用4.9839906赠与
30399其他对个人和家庭的补助支出
30240税金及附加费用






30299其他商品和服务支出6.97


人员经费合计161.53公用经费合计48.50
注:本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:随县质量技术监督局金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
12.60
7.100.007.105.504.170.002.100.002.102.07
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:随县质量技术监督局金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


        第四部分  名词解释

(一)收入科目
1、财政拨款收入
  指省财政当年拨付的资金。
2、其他收入
指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、上年结转
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
  一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)
1、行政运行(质检)(项)
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、质量技术监督行政执法及业务管理(项)
  反映质量技术监督部门依据法律、法规从事的行政执法事务支出以及从事的质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
3、事业运行(质检)(项)
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)
反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。


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