随县民族宗教事务局2017年部门决算信息公开
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  • 发布时间:2018-10-10
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一、部门基本情况 

(一)随县民族宗教事务局是县委所属的政府部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。 

(二)人员构成 

机关:行政编制人数2名,工勤编1名,实有在职行政编人员2名,工勤编1名。 

二、部门主要职责 

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策。组织开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作,负责民族宗教法律法规和政策落实情况的督促检查;协调或配合有关部门处理相关事宜,对政府系统民族工作进行业务指导。 

(二)坚持发展民族经济, 推进少数民族事业发展。帮助民族企业发展生产,落实有关优惠政策:参与报订少数民族经济社会相关领城的发展规划,促进建立和完善少数民族事事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设:协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,保障少数民族的合法权益:组织开展民族团结进步创建活动,促进各民族平等、 团结、互助和共同繁荣。 

(三)承办民族成份的管理;负责城市和散居民族工作,承担参与散居民族工作相关专项资金的管理工作;承担参与少数民族经济发展专项资金管理和扶贫工作:联系少数民族干部和代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的教育培养和使用工作。 

(四)全面贯彻落实党的宗教信仰自由政策,依法保护公民的宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益;促进宗教关系和谐,积极引导宗教与社会主义社会相适应;做好爱国宗教人士教育培养工作,指导爱国宗教团体搞好自身建设,在宪法、法律、法规和宗教政策范围内按照各教特点开展工作,办理宗教团体需由政府协助或协调办理的有关事务。 

(五)依法履行宗教事务管理职责,指导全县民族宗教事务部门依法履行管理职能;会同外事主管部门负责全县宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。 

(六)参与协调处理民族宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,配合有关部门揭露和打击打着宗教旗号进行的各类破坏活动和其他犯罪活动,积极抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。 

(七)承办上级交办的其他事项。

三、决算收支基本情况 

本次公开为随县民族宗教事务局2017年决算收支情况。具体情况见附表:




收入支出决算批复表







财决批复01表
部门:随县民族宗教事务局



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1461,933.88一、一般公共服务支出32461,933.88
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出340.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出350.00
四、经营收入50.00五、教育支出360.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出380.00

8
八、社会保障和就业支出390.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出400.00

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、国土海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出500.00

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、其他支出520.00

22
二十二、债务还本支出530.00

23
二十三、债务付息支出540.00
本年收入合计24461,933.88本年支出合计55461,933.88
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余260.00  其中:提取职工福利基金570.00
  其中:项目支出结转和结余270.00        转入事业基金580.00

28
年末结转和结余590.00

29
  其中:项目支出结转和结余600.00

30

61


收入决算表










财决批复02表
部门:随县民族宗教事务局








金额单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计461,933.88461,933.880.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出461,933.88461,933.880.000.000.000.000.00
20123民族事务461,933.88461,933.880.000.000.000.000.00
2012302  一般行政管理事务461,933.88461,933.880.000.000.000.000.00














































支出决算表









财决批复03表
部门:随县民族宗教事务局







金额单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计461,933.88461,933.880.000.000.000.00
201一般公共服务支出461,933.88461,933.880.000.000.000.00
20123民族事务461,933.88461,933.880.000.000.000.00
2012302  一般行政管理事务461,933.88461,933.880.000.000.000.00









































财政拨款收入支出决算表







财决批复04表
部门:随县民族宗教事务局





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1461,933.88一、一般公共服务支出30461,933.88461,933.880.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24461,933.88本年支出合计53461,933.88461,933.880.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计29461,933.88总计58461,933.88461,933.880.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








财决批复06表
部门:随县民族宗教事务局






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出425,240.12302商品和服务支出36,693.76310其他资本性支出0.00
30101  基本工资300,321.4030201  办公费7,669.2131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴8,330.0030202  印刷费0.0031002  办公设备购置0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费104,596.4430204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费5,992.2830205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费4,314.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费1,287.6231008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出6,000.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助0.0030211  差旅费11,112.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费2,900.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费2,000.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费6,400.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金0.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费865.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出145.93


人员经费合计425,240.12公用经费合计36,693.76


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:随县民族宗教事务局





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款146.19一、一般公共服务支出3146.1946.190.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出380.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出490.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计2446.19本年支出合计5446.1946.190.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计2946.19总计6046.1946.190.00


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:随县民族宗教事务局









金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.640.000.000.000.000.64
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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