随县档案局2018年部门决算公开
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  • 发布时间:2019-08-19
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第一部分部门基本情况

(一)单位性质

(二)成员构成

(三)内设机构

第二部分部门主要职责

第三部分 2018年部门决算收支基本情况

(一)收入决算情况及增减变化说明

(二)支出决算情况及增减变化说明

(三)政府采购情况

(四)机关运行经费执行情况

(五)“三公”经费支出情况

(六)国有资产占用情况

第四部分 2018年部门决算公开表

第五部分名词解释

一、部门基本情况

(一)随县档案局单位性质为参公管理事业单位,经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。

(二)成员构成

编制人数5人,实有在职在编人员3名,以钱养事人员1名。

(三)机构情况:全局内设4个职能科室:办公室、财务室、管理科、史志科。

二、部门主要职责

(一)贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全县档案工作;制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

(二)负责全县档案行政管理;指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇(街道)的档案工作;依法查处档案违法案件。

(三)承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

(四)组织制定全县档案工作人员队伍建设规划;指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作;负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

(五)指导全县档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

(六)采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

(七)负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

(八)负责全县档案信息化建设;建立、维护全县档案资料信息网络;负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

(九)组织开展县内外档案学术交流;承办有关档案与档案工作的涉外事务。

(十)承办县政府交办的其他事项。

三、预算收支基本情况

(一)收入决算情况及增减变化说明

2017年度收入2141903.32元,其中:财政拨款(补助)2141903.32元。2018年度收入3,135,494.30元,其中:财政拨款(补助)2,951,995.98元,上年结转结余183,498.32元。2018年度比2017年度收入决算增加了99.36万元,是因为财政一次性拨付档案馆建设经费176万元,用于偿还欠款。

(二)支出决算情况及增减变化说明

2017年度支出1958405元,结余183498.32元。2018年度支出2,865,030.80元,结余270,463.50元。2018年度比2017年度支出决算增加了81.98万元,因为支付了档案馆建设欠款176万元。

(三)政府采购情况

2018年,随县档案局所购买商品及设备均办理政府采购。

(四)机关运行经费执行情况

随县档案局2018年机关运行经费支出34.40万元,其中办公费15.71万元,印刷费2.27万元,水费0.36万元,电费0万元(17年已预交),差旅费0.62万元,会议费0万元,公务接待0.62万元,劳务费0万元,工会经费0.74万元,交通费1.01万元,其他商品和服务支出0.71万元,办公设备购置5.83万元。

(五)“三公”经费支出情况

2018年随县档案局机关“三公”经费合计支出0.62万元。其中公务用车运行维护费0万元,等同上年的0万元。公务接待费0.62万元,比上年1.02万元减少0.4万元。全年公务接待累计接待约20次,接待人数97人次。无因公出国费用。

(六)国有资产占用情况

2018年随县档案局未购置公务车,无公务用车购置费用。2018年,档案局认真落实国有资产的各项管理规定,对资产登记造册,管理落实到人,每年核对一次资产名称,配置数量,确保账实相符、账表相符。

(七)部门整体绩效目标申报情况:2018年本单位无绩效目标。

第四部分 2018年部门决算公开表

收入支出决算总表






公开01表

部门:随县档案局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,951,995.98

一、一般公共服务支出

30

2,865,030.80

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

2,951,995.98

本年支出合计

54

2,865,030.80

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

183,498.32

年末结转和结余

56

270,463.50


28



57


总计

29

3,135,494.30

总计

58

3,135,494.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









公开02表


部门:随县档案局



金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,951,995.98

2,951,995.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,951,995.98

2,951,995.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20126

档案事务

2,951,995.98

2,951,995.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012601

行政运行

2,951,995.98

2,951,995.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表







公开03表


部门:随县档案局

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,865,030.80

1,105,030.80

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,865,030.80

1,105,030.80

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00


20126

档案事务

2,865,030.80

1,105,030.80

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00


2012601

行政运行

2,865,030.80

1,105,030.80

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表





公开04表


部门:随县档案局

金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,951,995.98

一、一般公共服务支出

30

2,865,030.80

2,865,030.80

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

2,951,995.98

本年支出合计

53

2,865,030.80

2,865,030.80

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

183,498.32

年末财政拨款结转和结余

54

270,463.50

270,463.50

0.00


一般公共预算财政拨款

26

183,498.32


55





政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

3,135,494.30

总计

58

3,135,494.30

3,135,494.30

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:随县档案局

金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,865,030.80

1,105,030.80

1,760,000.00


201

一般公共服务支出

2,865,030.80

1,105,030.80

1,760,000.00


20126

档案事务

2,865,030.80

1,105,030.80

1,760,000.00


2012601

行政运行

2,865,030.80

1,105,030.80

1,760,000.00
































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表






































公开06表


部门:随县档案局


金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

761,057.99

302

商品和服务支出

285,714.36

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

538,944.99

30201

办公费

157,160.40

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

22,670.75

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

58,258.45


30106

伙食补助费

13,610.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

3,600.00

31002

办公设备购置

58,258.45


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

87,369.00

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

36,270.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

2,622.50

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

79,584.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

68,802.45

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

5,280.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

6,202.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7,397.26

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

10,076.00








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

7,183.00





人员经费合计

761,057.99

公用经费合计

343,972.81


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表








公开07表

部门:随县档案局


金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,202.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表




部门:随县档案局

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


六、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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