目录内容
第一部分 随县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、单位基本情况
第二部分 随县市场监督管理局2021年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、政府性基金收支情况说明
六、国有资本经营支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效情况说明
其他情况说明
随县市场监督管理局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
第四部分名词解释说明
内容部分
第一部分 随县市场监督管理局概况
部门主要职责
(一)负责全县市场综合监督管理。
(二)负责市场主体统一登记注册。
(三)负责建立市场主体信息公示和共享机制。
(四)负责组织实施市场监管综合行政执法工作。
(五)负责监督管理规范市场秩序
(六)负责宏观质量管理。
(七)负责产品质量安全监督管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。
(十)负责食品安全监督管理。
(十一)负责统一管理计量工作。
(十二)负责统一管理标准化工作。
(十三)负责统一管理检验检测工作。
(十四)负责统一管理监督和综合协调认证工作。
(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
(十六)负责药品(含中药、民族 药、下同)医疗器械和化妆品安全监督管理。
(十七)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
(十八)负责知识产权保护。
(十九)负责促进产权运用。
(二十)负责建立知识产权公共服务体系。
(二十一)负责小贷公司、投资公司、财富管理、第三方理财等地方类金融机构的日常监管,查处违法违规行为。
(二十二)完成上级交办的其他任务。
二、单位基本情况
从单位构成看,随县市场监督管理局部门决算由实行独立核算的随县市场监督管理局本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入随县市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:随县市场监督管理局(本级)
随县市场监督管理局单位内设办公室、法规股、执法稽查与反不正当竞争股、登记注册与行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查与反垄断股、网络交易与市场监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、计量股、标准化股、食品生产安全监管股、药品生产经营监管股、医疗器械与化妆品监管股、知识产权保护与运用促进股、财务股、督察审计股、政工人事股等职能股室。下设综合执法稽查大队和殷店、草店、小林、万和、吴山、唐镇、厉山、安居、环潭、洪山、三里岗、均川、柳林、新街、高城、尚市、淮河、万福店18个基层所。
县局编制为行政编制,2021年末实有在职人员183人,包括行政编制105人,参公事业人员9人,非参公事业人员69人,退休人员69人。
第二部分随县市场监督管理局2021年度部门决算情况说明
收入、支出决算情况说明。
1、随县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款收入3890.98万元,其中: 公共财政预算财政拨款3890.98万元,占100%,比上年度增加227.72万元,增加6.22%,增加原因是当年人员经费和公用经费预算调整;一般公共服务支出3855.68万元,比上年度增加44.92万元,增长1.18%。增加原因是人员经费支出增加,增加原因是单位办公房屋老公,维修费用增加,基层所办公支出增加。
2、2021年初预算支出3429.9万元,其中:基本支出3093.9万元,项目支出336万元,决算支出3855.68万元,决算比预算支出多425.78万元,比上年度增加44.92万元,增长1.18%,增加原因是单位办公房屋老公,维修费用增加,基层所办公支出增加。基本支出3643.38万元,项目支出212.3万元。增加原因是基本支出部分当年人员调整致人员经费支出增加及县局维修费增加和各基层所日常公用经费支出增加。
二、关于“三公”经费支出说明。
2021年随县市场监督管理局“三公”经费年初预算为85万元,其中:公务接待费15万元,公务用车运行维护费70万元。2021年“三公”经费支出决算数为31.88万元,比年初预算减少53.12万元,减少62.49%;“三公”经费较上年减少0.27万元,减少0.84%,原因本局为响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。
(1)2021年我单位没有发生因公出国(境)支出,决算数为0万元,与上年度持平。
(2)公务接待费支出决算数为8.57万元,共接待130批,998人,较上年增加5.94万元,增幅225%,原因是2021年支付了2016年改革前单位遗留问题;较年初预算数减少9.43万元,减幅52.3%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、县委、县政府关于厉行节约的要求,进一步控制“三公”经费开支。
(3)2021年公务用车购置及运行费为23.31万元。其中:公务用车购置费为0万元,在用在编公务用车27辆;公务用车运行费支出决算数为23.31万元,较上年减少6.19万元,减幅20.98%,较年初预算数减少46.69万元,减少66.7%。
关于机关运行经费支出说明。本部门2021年度机关运行经费支出275.35万元,比年初预算数增加38.95万元,增长16.48%。主要原因是:工会经费、办公设备购置及资产运行维护支出增加,二级单位公用经费支出增加。比上年度减少2.89万元,减少原因是节省开支。
关于政府采购支出说明。
随县市场监督管理局2021年度政府采购支出85.18万元,比上年度增加15.18万元,增长21.685.增加原因是单位公用经费支出增加,办公用房维修费用增加。其中:政府采购货物支出65.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的35.2%。其中:授予小微企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的29.4%。
五、关于政府性基金收支情况说明。2021年度本部门无政府性基金收支。
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。2021年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出和年初预算。
七、关于国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,我局实有车辆29辆。其中,副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、关于2021年度预算绩效情况的说明。
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,随县市场监督管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,拨付2021食品抽检和拨付2021市场专项项目经费,预算资金100万元,已完成100万元,完成率100%。县局积极开展项目绩效评价工作,以全面加强绩效管理、强化支出责任、提高财政资金使用效益为重点,进一步完善了财政资金的绩效预算、绩效跟踪、绩效评价和结果应用的管理模式,预算绩效管理工作取得了一定成效。通过项目的推进,县局履行职能能力提升,社会效果提高,群众对消费市场满意,县域营商环境和公平竞争环境大为改善。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
县局在县委、县政府的统一领导下,认真履行工作职能,切实推进绩效工作,2021年度项目绩效自评95分。一是更深层次推进商事制度改革,营造更加宽松便捷的准入环境;二是更大力度服务市场主体发展,激发市场主体发展活力;三是更加有效加强事中事后监管,维护市场公平竞争秩序;四是更实举措提高消费维权效能,营造安全放心消费环境;
(3)绩效评价结果应用情况
1、加强项目规划。2021年,我单位根据绩效考评项目性质及实际情况制定当年绩效目标,并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标,确定年初目标值,从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益,建立健全绩效评价工作机制,绩效完成情况与单位及人员奖励惩处关联。
2、实绩的原则,对项目实施相关人员进行考核,作为年度评优评先的依据,有利于加强项目的质量可控性,更好的提升项目质量,责任到人,落实不力,不评先不评优。
3、加强项目管理。项目责任到单位和个人,充分发挥项目预算资金的作用,使其效益最大化,充分履行工作职能,服务经济社会发展。
附:随县市场监督管理局2021年度绩效自评表
九、其他情况说明。
第三部分随县市场监督管理局2021年部门决算表
收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
说明:随县市场监督管理局2021年无政府性基金预算拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
说明:随县市场监督管理局2021年无国有资本经营预算拨款收入和支出。
第四部分 名词解释说明
1.财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修旨、专用材料费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务接待费、公车运行维护费及其它费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、政府采购:政府采购是国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
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