随县万和镇中心学校2020年决算公开
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  • 发布时间:2021-10-11
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目    录

一、随县万和镇中心学校概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

(三)人员编制情况

二、2020年部门决算说明

(一)收支决算及增减变化情况说明

(二)支出决算情况说明

(三)财政拨款收支决算情况说明

(四)一般公共决算支出情况说明

(五)一般公共决算基本支出及增减变化情况说明

(六)政府采购安排情况说明

(七)政府性基金决算情况说明

(八)国有资产占用情况说明

(九)重点绩效评价结果等决算绩效情况说明

(十)“三公”经费决算情况说明  

三、随县万和镇中心学校2020年政务公开表

(一)收支决算总表

(二)收入决算总表

(三)支出决算总表

(四)财政拨款收支决算总表

(五)一般公共决算支出表

(六)一般公共决算基本支出表

(七)政府性基金决算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表

四、名词解释

一、随县万和镇中心学校概况   

(一)主要职能

随县万和镇中心学校属公益一类事业单位,主要职责是:完成国家九年义务教育。

(二)部门预算单位构成

随县万和镇中心学校是独立法人单位,预算单位含2所初级中学,分别是:随县万和镇中心学校、随县万和镇桃园中学;9所小学,分别是:随县万和镇中心小学、随县万和镇倒峡小学、随县万和镇青苔小学、随县万和镇车店小学、随县万和镇合河小学、随县万和镇沙河小学、随县万和镇解河小学、随县万和镇新城小学、随县万和镇义阳小学;1所中心幼儿园,随县万和镇中心幼儿园。

(三)人员编制情况

随县万和镇中心学校有事业编制343名,现实有在编财政预算人员276人。

二、2020年部门决算说明

(一)收支决算及增减变化情况说明

2020年,随县万和镇中心学校收支总决算4101.2975万元,其中一般公共预算拨款收入3936.2975万元,事业收入165万元,比2019年收支总决算3951.9525万元增加149.345万元,主要原因是教师待遇持续提高和公用经费提标。

(二)支出决算情况说明

2020年支出决算4101.2975万元,均为基本支出。

(三)财政拨款收支决算情况说明

2020年,万和镇中心学校一般公共预算拨款收入3936.2975万元,比2019年一般公共预算拨款收入3786.9525万元,增加149.345万元,主要原因是教师待遇持续提高和公用经费提标。

(四)一般公共决算支出情况说明

2020年,万和镇中心学校一般公共预算拨款支出3936.2975万元,其中人员经费支出3554.5175万元;公用经费支出381.78万元。比2019年一般公共预算拨款支出3786.9525万元,增加149.345万元,主要原因是教师待遇持续提高和公用经费提标。

(五)一般公共决算基本支出及增减变化情况说明

2020年,万和镇中心学校一般公共预算拨款支出3936.2975万元,其中人员经费支出3554.5175万元;公用经费支出381.78万元。比2019年一般公共预算拨款支出3786.9525万元,增加149.345万元,主要原因是教师待遇持续提高和公用经费提标。

(六)政府采购安排情况说明
   我镇各校2020年政府采购支出决算为381.78万元。

(七)国有资产占用情况说明

2020年,万和镇中心学校固定资产总额813.4391万元,其中:房屋及构筑物698.4656万元,通用设备19.7025万元,专用设备59.8155万元,家具、装具、用具22.876万元,图书12.5795万元。

(八)重点项目预算绩效情况说明

2020年我校无重点项目建设。

(九)政府性基金预算情况说明
   2020年我校无政府性基金预算财政拨款。

(十)“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

2020年 “三公”经费决算零万元。学校坚持零招待。

随县万和镇中心学校2020年政务公开表


                                        收入支出决算总表





公开01表
部门:随县万和镇中心学校



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入139,362,975.00一、一般公共服务支出320.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00
五、事业收入51,650,000.00五、教育支出3641,012,975.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出390.00

9
九、卫生健康支出400.00

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出500.00

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计2741,012,975.00本年支出合计5841,012,975.00
使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
年初结转和结余290.00年末结转和结余600.00

30

61
总计3141,012,975.00总计6241,012,975.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




                                              收入决算表










公开02表
部门:随县万和镇中心学校





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计41,012,975.0039,362,975.000.001,650,000.000.000.000.00
205教育支出41,012,975.0039,362,975.000.001,650,000.000.000.000.00
20502普通教育41,012,975.0039,362,975.000.001,650,000.000.000.000.00
2050201学前教育2,319,100.00669,100.000.001,650,000.000.000.000.00
2050202小学教育19,893,300.0019,893,300.000.000.000.000.000.00
2050203初中教育18,800,575.0018,800,575.000.000.000.000.000.00



























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



                                             支出决算表









公开03表
部门:随县万和镇中心学校




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计41,012,975.0041,012,975.000.000.000.000.00
205教育支出41,012,975.0041,012,975.000.000.000.000.00
20502普通教育41,012,975.0041,012,975.000.000.000.000.00
2050201 学前教育2,319,100.002,319,100.000.000.000.000.00
2050202 小学教育19,893,300.0019,893,300.000.000.000.000.00
2050203 初中教育18,800,575.0018,800,575.000.000.000.000.00
























注:本表反映部门本年度各项支出情况。



                                  财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:随县万和镇中心学校




金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款139,362,975.00一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出360.000.000.000.00

5
五、教育支出3739,362,975.0039,362,975.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出400.000.000.000.00

9
九、卫生健康支出410.000.000.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出510.000.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计2739,362,975.00本年支出合计5939,362,975.0039,362,975.000.000.00
年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00
  一般公共预算财政拨款290.00
61



  政府性基金预算财政拨款300.00
62



  国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计3239,362,975.00总计6439,362,975.0039,362,975.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



                               一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:随县万和镇中心学校

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计39,362,975.0039,362,975.000.00
205教育支出39,362,975.0039,362,975.000.00
20502普通教育39,362,975.0039,362,975.000.00
2050201  学前教育669,100.00669,100.000.00
2050202  小学教育19,893,300.0019,893,300.000.00
2050203  初中教育18,800,575.0018,800,575.000.00















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



                                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:随县万和镇中心学校





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出34,363,400.00302商品和服务支出3,817,800.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资13,058,300.0030201  办公费1,077,800.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴2,924,800.0030202  印刷费40,100.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金6,398,000.0030203  咨询费60,000.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资5,081,600.0030205  水费203,850.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费3,138,000.0030206  电费200,250.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费96,700.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费2,414,600.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费177,000.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金1,348,100.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费434,100.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助1,181,775.0030215  会议费20,100.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费183,700.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金97,300.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金1,084,475.0030228  工会经费347,400.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用33,600.00


30399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出943,200.00


人员经费合计35,545,175.00公用经费合计3,817,800.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



                              财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:随县万和镇中心学校






金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112












注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



                            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:随县万和镇中心学校



金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



                          国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
部门:随县万和镇中心学校

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


四、名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。  


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