随县退役军人服务中心2020年度决算公开说明
(目录)
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况
二、2020年度财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2020年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2020年度部门决算公开报表 (见附件)
表 1:收入支出决算总表
表 2:收入决算表
表 3:支出决算表
表 4:财政拨款收入支出决算总表
表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表 7:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表 8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表 9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
随县退役军人服务中心负责辖区内退役军人相关服务工作:退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等服务工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
随县退役军人服务中心,全额拨款事业单位,公益一 类,经费形式财政供养 。
三、人员构成情况
随县退役军人服务中心,核定事业编制10 名,实有事业在编人数6人。
第二部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一 )收入总计77.78万元(随县退役军人服务中心为新成立单位,无上年度决算数据。)。其中:财政拨款收入77.78万元。
(二)支出总计77.78万元。(随县退役军人服务中心为新成立单位,无上年度决算数据。)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
社会保障和就业(类)77.78万元:主要用于区本级按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1、工资福利支出73.78万元。其中:基本工资37.51万元、奖金6万元、绩效工资12.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费2.56万元、其他工资福利支出10万元 。
2、商品和服务支出4万元。其中:办公费2万元、差旅费1.2万元、邮电费0.2万元、维修(护)费0.6万元。
决算支出77.78万元,其中基本支出77.78万元,随县退役军人服务中心为新成立单位,无上年度决算数据。
二、2020年度财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共决算支出77.78万元,其中:基本支出77.78万元。 随县退役军人服务中心为新成立单位,无上年度决算数据。
三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元,因随县退役军人服务中心为新成立单位,无上年度决算数据。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年本部门无政府性基金收支决算。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度本部门无国有资本经营预算支出。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元,人员与局机关打通使用,所有费用均从局机关支出。随县退役军人服务中心为新成立单位,无上年度决算数据。
二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
三、关于国有资产占用情况说明
因本部门为新成立单位,无自己的房屋,也没有购置公务用车,故截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一 )预算绩效管理工作开展情况
1、因为2020年本部门无项目预算,共涉及项目0个,资金0万元,故未开展项目绩效自评及部门整体绩效自评。
2、因为2020年本部门无项目预算,共涉及项目0个,资金0万元,故未开展项目绩效自评及部门整体绩效自评 。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
因为2020年本部门无项目预算共涉及项目0个,资金0万元,故未开展项目绩效自评及部门整体绩效自评。
(三)绩效评价结果应用情况
下一年我们将根据本部门职能转变申请项目资金的同时做好绩效自评工作。
一是逐步完善绩效评价体系,科学合理制定项目绩效考核指标,使财政资金产生更大的经济效益和社会效益;
二是对部门开展的绩效评价工作,进行监督检查和考核,建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定;
三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围,尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系,督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标,纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结 果实行全面的追踪问效,不断提高预决算执行的精准度。
五、政府购买服务情况
2020年本部门无政府购买服务预算支出。
第四部分 :名词解释
(一 )财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务 的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和 公用支出(包括办公费、维修(护)费、邮电费、差旅费、水电费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出 。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包 括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)费用 。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费 、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2020年度部门决算公开报表
表 1 :收入支出决算总表
表 2 :收入决算表
表 3 :支出决算表
表 4 :财政拨款收入支出决算总表
表 5 :一般公共预算财政拨款支出决算表
表 6 :一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表 7 :一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表 8 :政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表 9 :国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 77.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | …… | 20 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 77.78 | |
9 | 22 | ||||
本年收入合计 | 10 | 77.78 | 本年支出合计 | 23 | 77.78 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | ||
总计 | 13 | 77.78 | 总计 | 26 | 77.78 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 77.78 | 77.78 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 77.78 | 77.78 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 77.78 | 77.78 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 77.78 | 77.78 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 77.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||
7 | …… | 21 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 77.78 | 77.78 | ||||
本年收入合计 | 9 | 77.78 | 本年支出合计 | 23 | 77.78 | 77.78 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 77.78 | 总计 | 28 | 77.78 | 77.78 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
合计 | 77.78 | 77.78 | ||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 77.78 | 77.78 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 73.78 | 302 | 商品和服务支出 | 4 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 37.51 | 30201 | 办公费 | 2 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30103 | 奖金 | 6 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 12.5 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.21 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.2 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.56 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.2 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.6 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 10 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||
人员经费合计 | 73.78 | 公用经费合计 | 4 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||
部门:随县退役军人服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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