随县林业局新街林业管理站2021年度决算公开
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  • 发布时间:2022-09-13
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随县林业局新街林业管理站2021年度决算公开说明

 (目录)

第一部分:基本情况

一、单位主要职能

二、单位和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况 

二、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

三、2021年度政府性基金支出决算情况  

四、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分:其他重要事项情况说明

 一、关于政府采购支出说明  

二、关于国有资产占用情况说明

三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

四、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2021年度单位决算公开报表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分:基本情况

一、主要职能

保护辖区森林资源,促进林业发展,林业站建设、林业站工作人员培训、林业站工作人员上岗证书核发,集体林区生态建设、集体林区森林资源和林政管理、辖区森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林场建设管理与指导,林业科学技术推广站与试验示范基地建设,林业多种经营技术咨询与技术服务。

属全额拨款事业单位。

二、单位和所属预算单位机构设置情况

本单位属于随县林业局下派乡镇林业管理站、公益一类全额拨款事业单位,主要工作是组织实施天然林保护工程,组织指导造林绿化工程,负责行政执法、林业资源保护、森林病虫害防治、林业经营、技术推广,各类林业基地、林木种苗的管理和技术指导工作。组织实施封山育林、平原天然林恢复发展工作,指导以植树种草等生物措施防止水土流失防沙治沙等工作。组织森林资源调查、动态监测并监督森林资源管理,监督林木、木材的凭证采伐与运输、对木材经营、价格等林业产业进行监督管理。

三、人员构成情况

人员编制2人(事业编制2 人)

实有在职人数 3人(事业编制 2 人,军转人员1人)

退休人数0人

第二部分:2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

收入总计56.08万元(上年收入总计51.32万元,同比增加4.76万元,同比下降9%)。原因:本年度罚没收入减少,其他资金减少。其中财政拨款收入28.62万元,其他收入27.46 万元。

(二)支出总计47.55万元(上年支出总计55.58万元,同比减少8.03万元,同比下降14%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

农林水支出(类)47.55万元:其中基本支出40.88万元;林业项目支出6.67万元。

2020年决算总支出55.58万元,其中:基本支出49.34万元,项目支出6.24万元)。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出28.71万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资5.17万、津贴补贴2.88万、奖金13.1万、住房公积金0万、医疗保险费0万、 机关事业单位基本养老保险缴费1.37万元、职业年金0 万元、伙食补助费0.66万元等)

2.商品和服务支出0.92万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.18万元、水电费0.15万元、物业管理费0.08万、差旅费0.13万、维修(护)费0万、公务接待费0.22万、培训费0.02万、工会经费0.05万、福利费0.09万等)

3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费0元、 抚恤金0万元、 奖励金0万元、生活补助0万元, 其他对个人和家庭的补助0万元等)

4.其他支0元。(其中: 办公设备购置费 0 万元、 专用设备购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元)

决算支出比去年减少的原因:2021年度决算支出比上年减少8.03万元,其中基本支出减少 8.46万元(2020年决算基本支出49.34万元),项目支出增加0.43万元。支出减少的主要原因是2020年度发放五项奖励工资及工资正常调资。

(三)一般公共预算财政拨款支出:基本支出29.64万元,年初预算31.23万元,减少1.59万元,同比下降5.09%,原因:为响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。

(四)机关运行经费0万元。

二、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.22万元,与年初预算1元相比减少0.78万元,同比下降78%。原因:单位严格控制三公经费支出。

其中:(1)因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加(或减少)0万元,同比增长0%。 原因:无因公出国(境)事宜。因公出国(境)团组数及人数为组数0组,人数0人;

2)公务用车购置及运行费支出决算 0万元,与年初预算0.4万元相比减少0.4万元,同比减少100 %,公车运行经费万元,与年初预算0.4万元相比减少0.4万元,同比减少100 %,经费预算在项目支出里。公务用车购置0万元,公车保有量0辆。

3)公务接待费支出决算0.22万元,共计约接待8批次,62人。与年初预算0.6万元相比减少0.38万元,同比下降63.33%,原因:单位严格控制三公经费支出。 主要接待对象是省级、市级、县级、林业同级单位及其他乡镇领导,主要开展林业相关工作、检查等。

三、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算支出。

四、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于政府采购支出说明

本单位 2021年度政府采购支出总额13.52万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出13.52万元。

二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日,单位共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车1辆,其他用车主要是二级单位和下属单位森林防火等森林管护用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金23.7万元,占一般公共预算项目支出总额的40%。从评价情况来看,拟实现:

1、 有效管护2万亩森林防火、森林病虫害防冶等资源管护任务;

2、有效管护天然林面积4200亩防火、森林病虫害防冶等资源管护任务;

3、有效管护国家级公益林面积0万亩的防火、森林病虫害防冶等资源管护任务;

4、有效管护省级公益林面积1.3万亩的防火、森林病虫害防冶等资源管护任务;

(二)单位决算中项目绩效自评结果

主要产出和效益:一是森林管护面积2万亩;二是森林覆盖率年增长等于0.01%。发现的问题及原因:一是 范围广、面积大;二是经费投入不足。下一步改进措施:一是加强人员素质的培训;二是建立林长制组成全方面管护。

(三)绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况。

至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(一)建立绩效评价结果反馈整改机制。

(二)将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目,项目支出在上年基础上核减10%的情况下,保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目,在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目,压减预算10-20%。

  (三)进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理,分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后,动态调整,及时退出。对民生工程、发放类等项目,在确保投入、不压减的情况下,督促本单位加强项目管理,提升项目质量。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(一)建立绩效评价结果反馈整改机制。

(二)将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目,项目支出在上年基础上核减10%的情况下,保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目,在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目,压减预算10-20%。

(三)进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理,分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后,动态调整,及时退出。对民生工程、发放类等项目,在确保投入、不压减的情况下,督促本单位加强项目管理,提升项目质量。

(四)将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序,以来加强项目管理,提升项目质量。

2021年度财政支出项目绩效评价

项目单位

名称

随县林业局新街镇林业管理站   (盖章)

项目名称

森林资源管护

项目

责任部门

随县林业局

项目负责人

刘仕兵

联系电话

13277626556

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数




6.67


评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

①有效管护天然林森林资源面积=0.42万亩②公益林面积保有量=1.3万亩③林地保有量=2万亩

10

10

预算执行率

10

效管护天然林森林资源完成率=90%。

9

9

项目组织管理水平

15

林业有害生物成灾率≤0.42%

15

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

15

项目产出

30

开展行业企业安全生产督查≥2次

②开展防火、防灾巡护≥1次

30

28

项目效益(效果)

20

社会影响度:提升社会防冶水平

全县森林覆盖增长率:年增长≥0.01%

③无公害防冶率≥88%

20

20

小计

100

*

99

97

负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。


0

合计

100

*

0

0

评价结果


R  90分得分100分□良  80得分90

    60分得分80□差  得分60

四、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2021年度本单位政府购买服务支出合计13.52万元,购买的服务内容主要有:基本公共服务支出7.22万元,行业管理与协调性服务支出 0 万元,政府履职所需辅助性事项支出6.3万元.

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(21302类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2130201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(2130202项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),林业事业机构(2130204项),反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护(2130207项),反映林业项目支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2021年度单位决算公开报表

1:收入支出决算总表

收入支出决算总表







部门:随县林业局新街林业管理站

单位:万元 公开01表



收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

28.62

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

27.46

八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

47.55


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

56.08

本年支出合计

58

47.55

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

6.76

年末结转和结余

60

15.29


30



61


总计

31

62.84

总计

62

62.84

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2:收入决算表

收入决算表












部门:随县林业局新街林业管理站

单位:万元




公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

56.08

28.62





27.46

213

农林水支出

56.08

28.62





27.46

21302

林业和草原

56.08

28.62





27.46

2130204

  事业机构

48.62

28.62





20.00

2130207

  森林资源管理

7.46






7.46





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3:支出决算表

支出决算表











部门:随县林业局新街林业管理站

单位:万元

公开03表




项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47.55

40.88

6.67




213

农林水支出

47.55

40.88

6.67




21302

林业和草原

47.55

40.88

6.67




2130204

  事业机构

40.88

40.88





2130207

  森林资源管理

6.67


6.67




































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表










部门:随县林业局新街林业管理站

单位:万元 公开04表






    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

28.62

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

29.64

29.64




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

28.62

本年支出合计

59

29.64

29.64



年初财政拨款结转和结余

28

1.02

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

1.02


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

29.64

总计

64

29.64

29.64



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:随县林业局新街林业管理站


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

29.64

29.64


213

农林水支出

29.64

29.64


21302

林业和草原

29.64

29.64


2130204

  事业机构

29.64

29.64



























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表










部门:随县林业局新街林业管理站


单位:万元



公开06表


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

28.71

302

商品和服务支出

0.92

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

5.17

30201

  办公费

0.18

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

2.88

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

13.10

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

0.66

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

5.54

30205

  水费

0.14

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.37

30206

  电费

0.01

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.08

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

0.13

31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.02

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.22

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.05

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.09

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

28.71

公用经费合计

0.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













部门:随县林业局新街林业管理站


单位:万元




公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 




0.4 

0.6 

0.22





0.22

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











部门:随县林业局新街林业管理站


单位:万元


公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表








部门:随县林业局新街林业管理站

单位:万元

公开09表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。


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