随县退役军人服务中心2021年决算公开
  • 来源:
  • 编辑:
  • 发布时间:2022-09-15
  • 【字体:    

目   录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021年度财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2021年度部门决算公开报表 (见附件)

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

随县退役军人服务中心负责辖区内退役军人相关服务工作:退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等服务工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

随县退役军人服务中心,全额拨款事业单位,公益一 类,经费形式财政供养 。

三、人员构成情况

随县退役军人服务中心,核定事业编制10名,实有事业在编人数6人。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)2021年,县退役军人服务中心收入预算总额101.79万元,其中财政拨款60.69万元、其他收入41.1万元。

2021年支出总计93.79万元,其中:基本支出93.79万元。

增减变化原因:支出较预算总额减少8万元,主要原因为公用经费从局机关支出。

(二)2020年收入总计77.78万元,其中:财政拨款收入77.78万元。2021年财政拨款收入比上一年度增加20.58%,原因为:1、有人员调入,2、增资。

2020年支出总计77.78万元。2021年支出比上一年度增加20.58%,原因为:1、有人员调入,2、增资。

按照支出功能分类科目,主要用于:

社会保障和就业(类)93.79万元:主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1、工资福利支出87.79万元。

2、商品和服务支出6万元。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共决算支出93.79万元,其中:基本支出93.79万元。2020年支出总计77.78万元。2021年支出比上一年度增加20.58%,原因为:1、有人员调入,2、增资。

三、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年“三公”经费决算0万元,年初公务接待预算0.7万元,减少0.7万元,主要原因是:厉行节约,减少经费支出。其中:

1、因公出国(境)费0万元,与年初预算比无增减,主要原因是:2021年退役军人事务局无团组及人员因公出国(境)。

2、公务接待费0万元,共接待0批次0人。与年初预算减少0.7万元,主要原因是:严格按要求压减“三公”经费预算,压减公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,与年初预算比无增减,

主要原因是:2021年退役军人服务中心无公务用车及购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年本部门无政府性基金收支决算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本年度本部门无机关运行经费支出,年初预算数为0,与上年相比无增减变动情况。原因为中心与局机关人员打通使用,所有费用均从局机关支出。

二、关于政府采购支出说明

本年度本部门无政府采购支出,年初预算数为0,与上年相比无增减变动情况。原因为中心与局机关人员打通使用,所有费用均从局机关支出。

三、关于国有资产占用情况说明

因本部门为新成立单位,无自己的房屋,也没有购置公务用车,故截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、本年度本部门无项目预算,年初预算数为0,与上年相比无增减变动情况。原因为项目已纳入局机关预算。

2、因为2021年本部门无项目预算,共涉及项目0个,资金0万元,故未开展项目绩效自评及部门整体绩效自评 。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

因为2021年本部门无项目预算共涉及项目0个,资金0万元,故未开展项目绩效自评及部门整体绩效自评。

(三)绩效评价结果应用情况

因为2021年本部门无项目预算共涉及项目0个,资金0万元,故未开展项目绩效自评及部门整体绩效评价。

五、政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务预算支出,年初预算数为0,与上年相比无增减变动情况。。

第四部分 :名词解释

(一 )财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务 的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和 公用支出(包括办公费、维修(护)费、邮电费、差旅费、水电费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出 。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包 括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)费用 。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费 、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2021年度部门决算公开报表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注说明:本单位无三公经费支出。

附注说明:本单位无政府性基金支出。

附注说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。


扫一扫在手机上查看当前页面