随县县委宣传部2017年部门决算信息公开
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  • 发布时间:2018-09-26
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一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2017年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2、部门决算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业性较强的名词解释  

五、2017年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


一、部门基本情况 

(一)中共随县县委宣传部是隶属于县委的行政管理部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。 

(二)内设机构

中共随县县委宣传部(随县文学艺术界联合会)内设5个职能科(室):办公室、理论科(政教科)、新闻科、宣传科、精神文明建设办公室。

(三)人员构成 

机关:行政编制人数9名,工勤编2名,实有在职行政编人员9名,工勤编2名。 

直属单位:编制人数6名。实有在职人员4名。 

二、部门主要职责

(一)负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作,制定理论教学规划、教学大纲、组织编写教学辅导材料,培训基层理论骨干。

(二)负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版部门的工作,对县文体广电局、新闻中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调。

(三)负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

(四)负责规划、部署全县性的思想政治工作和社会主义精神文明建设活动;会同有关部门做好全县党员教育的计划与安排,编写基层党员教育教材,宣传党员先进典型。

(五)负责全县对外宣传工作,统筹安排对外宣传基础设施建设。

(六)受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化部门领导干部,指导县直部门领导班子建设;做好县直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作,对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理;对镇、场党委宣传委员的任免提出意见和建议;制定干部培训规划,并组织对镇、场宣传委员和县直文化部门领导骨干的培训。负责知识分子工作和全县新闻专业职务评审工作。

(七)组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,了解和掌握全县各阶层的思想动态。

(八)负责全县社科、新闻奖励基金的管理和评奖工作。

(九)负责对全县文学艺术家协会的管理,并做好各协会的联络协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

(十)完成上级交办的其他工作。

三、2017年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2017年部门收入484.38万元(含随县新闻中心)。其中:一般公共预算财政拨款373.51万元,上年结余(转)110.87万元。2017年部门支出421.65万元(含随县新闻中心)。年末结转和结余62.73万元。

2、部门决算收支增减变化情况说明

2017年收入决算373.51万元,同比下降11.36%(下降原因:部分大型宣传活动项目取消),支出决算421.65万元,同比增长9.4%(增长原因:执行职工新基本养老保险制度)。 

3、机关运行经费执行情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出421.65万元(含随县新闻中心),其中人员经费支出262.03万元,商品和服务支出36.85万元,项目支出122.77万元。

4、政府采购执行情况

本单位严格按照年初预算和政府采购相关条例执行政府采购程序,2017年政府采购支出1.43万元。


5、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门(单位)办公用房由机关事务管理局统一管理;共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、新闻应急采访车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、预算绩效情况说明

2017年机关预算绩效情况,根据预算绩效管理要求,加强预算管理,严格执行部门预算,规范支出,达到机关预期效益。

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

县委宣传部2017年“三公”经费决算数8.94万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费3.83万元,公务用车购置及运行费5.11万元(没有安排公务用车购置费;保留公务用车1辆)。与2016年决算数相比,减少了3.89万元,同比下降30%。其中:

(一)因公出国(境)费预算支出0万元,与2016年决算数持平。主要原因没有安排主要领导出国(境)考察学习任务。

(二)公务接待费决算支出3.83万元,其中外事接待支出0元,共接待0批次;国内公务接待支出3.83万元,接待52次,人数360余人。与2016年决算数相比,减少1.53万元,下降了28.54%,下降的主要原因是严格执行公务接待相关制度,加强经费管理,从严控制接待标准,厉行节约。

(三)小汽车运行费预算支出5.11万元(没有安排公务用车购置),与2016年决算数相比,减少2.36万元,下降了31%,下降原因2016年公车改革前期有2辆公车,随后公车改革后保留1辆公车。   

四、名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

五、部门决算基本情况 










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