县公共资源局2018年部门决算信息公开
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  • 发布时间:2019-08-15
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第一部分 随县公共资源局概况

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分 随县公共资源局2018年部门决算情况说明

一、2018年部门收支说明

二、2018年“三公”经费支出说明

三、2018年机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分 随县公共资源局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 随县公共资源局概况

一、单位基本情况

(一)随县公共资源交易监督管理局为县政府直属事业单位,单位性质为参公事业单位,事业经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。

(二)内设机构

随县公共资源交易监督管理局内设3个职能科室:综合科、监督科和业务指导科。

(三)人员构成

机关:参公编制人数4名,工勤编1名,实有参公编制人数3名,工勤编制0名。

二、部门主要职能职责:

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标法实施条例》 、《湖北省招标投标管理办法》等法律法规规章,结合随县实际依法组织拟定招标投标 规范文件和管理办法。

2、按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施细则》、《湖北省招标投标管理办法》的有关规定,会同有关部门指导全县招标投标活动,协调处理在招标投标活动出现的争议和矛盾。

3、负责全县招投标市场的综合监督与管理,会同县政府有关部门组织招投标执法专项检查,查处招投标过程中违纪违法行为。

4、负责全县招投标业务的综合分析和统计,对招投标工作中重大问题进行调研,向全县招投标工作管理委员会报告工作情况,并提出政策性建议。

5、负责对进入公共资源交易中心运作的综合招投标活动实施全过程监督,并对招投标活动是否进入县综合招投标中心规范运作出具书面证明。

6、加强对进入本县从事招投标业务的招投标代理机构及从业人员的监督与管理,负责依法组建并指导招投标协会开展工作,加强行业诚信体系建设。

7、承办上级交办的其他事项。

第二部分 随县公共资源局2018年部门决算情况说明

一、2018年部门收支说明

2018年度收入合计85.93万元。其中财政拨款收入85.93万元;年初结转和结余12.9万元。

2018年度支出合计86.86万元。全部为基本支出86.86万元,其中人员经费支出70.86万元,公用经费支出16元。年末结转和结余12.9万元。

二、2018年“三公”经费支出说明

2018年随县公共资源局“三公”经费公共财政拨款支出0.21万元,其全部为业务接待费0.21万元,共接待3批次32人。本年未开支因公出国(境)费和公务用车购置费,与去年无变化。

三、2018年机关运行经费支出说明

2018年随县统计局财政拨款机关运行经费12.9万元,主要用于商品和服务支出。

四、关于政府采购支出说明

2018年随县公共资源局无政府采购支出。
   五、关于国有资产占用情况说明
   截至2018年12月31日,随县公共资源局固定资产年末数为0万元,无公务用车,没有单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
   六、关于2018年度预算绩效情况的说明
  本单位无预算项目。

第三部分 随县公共资源局2018年部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
部门:随县招标投标监督管理局(本级)



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1859,285.00一、一般公共服务支出30868,647.74
二、上级补助收入2
二、外交支出31
三、事业收入3
三、国防支出32
四、经营收入4
四、公共安全支出33
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出34
六、其他收入6
六、科学技术支出35

7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37

9
九、医疗卫生与计划生育支出38

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41

13
十三、交通运输支出42

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50

22
二十二、债务还本支出51

23
二十三、债务付息支出52

24

53
本年收入合计25859,285.00本年支出合计54868,647.74
用事业基金弥补收支差额26
结余分配55
年初结转和结余27129,011.91年末结转和结余56119,649.17

28

57
总计29988,296.91总计58988,296.91
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表

公开02表
部门:随县招标投标监督管理局(本级)



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计859,285.00859,285.00




201一般公共服务支出859,285.00859,285.00




20103政府办公厅(室)及相关机构事务859,285.00859,285.00




2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出859,285.00859,285.00

















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表

公开03表
部门:随县招标投标监督管理局(本级)
金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计868,647.74868,647.74



201一般公共服务支出868,647.74868,647.74



20103政府办公厅(室)及相关机构事务868,647.74868,647.74



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出868,647.74868,647.74











































注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:随县招标投标监督管理局(本级)


金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1859,285.00一、一般公共服务支出30868,647.74868,647.74
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37



9
九、医疗卫生与计划生育支出38



10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计24859,285.00本年支出合计53868,647.74868,647.74
年初财政拨款结转和结余25129,011.91年末财政拨款结转和结余54119,649.17119,649.17
一般公共预算财政拨款26129,011.91
55


政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


总计29988,296.91总计58988,296.91988,296.91
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:随县招标投标监督管理局(本级)
金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计868,647.74868,647.74
201一般公共服务支出868,647.74868,647.74
20103政府办公厅(室)及相关机构事务868,647.74868,647.74
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出868,647.74868,647.74

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:随县招标投标监督管理局(本级)
金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出692,779.64302商品和服务支出160,041.10307债务利息及费用支出
30101基本工资256,759.0030201办公费17,468.4030701国内债务付息
30102津贴补贴
30202印刷费7,611.0030702国外债务付息
30103奖金127,508.0030203咨询费
310资本性支出
30106伙食补助费12,480.0030204手续费
31001房屋建筑物购建
30107绩效工资
30205水费
31002办公设备购置
30108机关事业单位基本养老保险缴费176,698.8030206电费
31003专用设备购置
30109职业年金缴费
30207邮电费243.2031005基础设施建设
30110职工基本医疗保险缴费67,608.9630208取暖费
31006大型修缮
30111公务员医疗补助缴费
30209物业管理费960.0031007信息网络及软件购置更新
30112其他社会保障缴费15,088.8830211差旅费1,145.5031008物资储备
30113住房公积金24,224.0030212因公出国(境)费用
31009土地补偿
30114医疗费2,800.0030213维修(护)费4,795.0031010安置补助
30199其他工资福利支出9,612.0030214租赁费100,000.0031011地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助15,827.0030215会议费
31012拆迁补偿
30301离休费
30216培训费
31013公务用车购置
30302退休费
30217公务招待费2,070.0031019其他交通工具购置
30303退职(役)费
30218专用材料费
31021文物和陈列品购置
30304抚恤金
30224被装购置费
31022无形资产购置
30305生活补助15,827.0030225专用燃料费
31099其他资本性支出
30306救济费
30226劳务费
399其他支出
30307医疗费补助
30227委托业务费
39906赠与
30308助学金
30228工会经费23,046.0039907国家赔偿费用支出
30309奖励金
30229福利费
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310个人农业生产补贴
30231公务用车运行维护费
39999其他支出
30399其他对个人和家庭的补助支出
30239其他交通费用602.00





30240税金及附加费用






30299其他商品和服务支出2,100.00


人员经费合计708,606.64公用经费合计160,041.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门:随县招标投标监督管理局(本级)金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






2,070.00



2,070.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:随县招标投标监督管理局(本级)金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

(五)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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