共青团随县县委2020年部门决算
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  • 发布时间:2021-10-08
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共青团随县县委2020年部门决算目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2020年部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

六、专业性较强的名词解释  

七、2020年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



一、部门基本情况 

(一)经费预算

共青团随县县委机关行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。

(二)内设机构

共青团随县县委机关内设2个职能部(室):办公室、综合部。

(三)人员构成

根据县机构编制委员会核准,团县委机关行政编制人数4名。现实有在职行政编人员4名。

二、部门主要职责

(一)领导全县共青团工作;负责县少先队工作委员会日常工作,指导全县青少年社会团体工作。

(二)宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规,并协助有关部门组织实施,协助或受县委、县政府委托处理与青少年利益相关的事务;负责全县未成年人的保护工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为县委、县政府决策提供依据。

(四)协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

(五)组织全县团员在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

(六)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(七)负责指导并组织全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

(八)完成上级交办的其他事项。

    三、2020年部门预算收支情况说明
   (1)本年度收入70.88万元,其中:财政拨款(补助)70.88万元,占总收入的100%。 
   (2)本年度支出63.9万元,其中:基本支出34.88万元,占总支出的54.6%,包括工资福利支出33.08万元,日常公用经费1.8万元。项目支出29.02万元,占总支出的45.4%。

    四、国有资产占用情况说明

  2020年度无国有资产占用情况

 五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020一般公共预算支出全面开展绩效自评,通过调查了解2020年部门整体支出资金管理和使用是否达到了预期目标,设定明细指标分析衡量各项支出的效率、效益,进一步加强资金管理,提高资金使用效益。
  2020年年初预算70.88万元,实际支出63.9万元,保障了机构正常运转、完成日常工作任务,确保2020年工作目标全面完成。根据设定的绩效指标自评考核体系,2020年部门整体支出绩效自评得99分,绩效评价等级为优。项目支出涉及到基层团建、少先队工作、预防未成年人违法犯罪等方面,年初预算36万元,实际支出29.02万元,从评价情况来看,我单位较好地完成了2020年度主要工作任务和绩效目标。部门整体支出情况较好,年度主要工作绩效目标完成情况良好,项目立项程序规范,绩效目标基本合理,管理制度比较健全,总体执行有效,资金使用合规,产出较好,效益明显。

     六、专业性较强的名词解释

    (一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

    (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
   (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
   (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

    

    七、2020年部门决算公开表(见附件)




收入支出决算总表







公开01表
部门:共青团随县委员会



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入170.88一、一般公共服务支出3263.90
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出390.00

9
九、卫生健康支出400.00

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出500.00

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计2770.88本年支出合计5863.90
使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
年初结转和结余290.00年末结转和结余606.98

30

61
总计3170.88总计6270.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。








收入决算表













公开02表
部门:共青团随县委员会








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计70.8870.880.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出70.8870.880.000.000.000.000.00
20129群众团体事务70.8870.880.000.000.000.000.00
2012901  行政运行70.8870.880.000.000.000.000.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表












公开03表
部门:共青团随县委员会







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计63.9034.8829.020.000.000.00
201一般公共服务支出63.9034.8829.020.000.000.00
20129群众团体事务63.9034.8829.020.000.000.00
2012901  行政运行63.9034.8829.020.000.000.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表












公开04表
部门:共青团随县委员会






金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款163.90一、一般公共服务支出3363.9063.900.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出360.000.000.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出400.000.000.000.00

9
九、卫生健康支出410.000.000.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出510.000.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计2770.88本年支出合计5963.9063.900.000.00
年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余606.986.980.000.00
  一般公共预算财政拨款290.00
61



  政府性基金预算财政拨款300.00
62



  国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计3270.88总计6470.8870.880.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:共青团随县委员会




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计63.9034.8829.02
201一般公共服务支出63.9034.8829.02
20129群众团体事务63.9034.8829.02
2012901  行政运行63.9034.8829.02

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:共青团随县委员会






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出33.08302商品和服务支出1.80307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资9.5330201  办公费1.7030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴10.6930202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金4.9930203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费2.9330206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费2.1830208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金2.7630212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.1031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用0.00


30399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计33.08公用经费合计1.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:共青团随县委员会









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.100.000.000.000.000.10
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:共青团随县委员会







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。






国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表
部门:共青团随县委员会




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



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