中共随县县委统战部2020年部门决算情况说明
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  • 发布时间:2021-10-09
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一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2020年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2、部门决算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业性较强的名词解释  

五、2020年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门基本情况 

(一)中共随县县委统战部是隶属于县委的行政管理部门,单位性质为行政机关,行政经费实行决算管理,经费来源由财政全额拨款。 

(二)内设机构

中共随县县委统战部内设5个职能股(室):办公室(法规调研股)、干部股、民族宗教股、台湾事务股(经济股)、侨务综合股。

(三)人员构成 

县委统一战线工作部、县民族宗教事务局机关行政编制10名,实有在职行政编人员10名,工勤编2名。

二、部门主要职责

(一)组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,向省委统战部、市委统战部和县委反映我县统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责联系个民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策;支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人士。

(三)在县委的领导下,做好党外人士的政治安排工作,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作,以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

(四)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士。

(五)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团代表人士;贯彻执行党的对台方针、政策,做好台胞台属的有关工作。

(六)负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议。

(七)负责指导全县统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作;代管县海外联谊会、县知识分子联谊会等有关社团的工作。

(八)承办上级交办的其他事项。

三、2020年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2020年部门收入190.95万元。其中:一般公共预算财政拨款145.16万元。2020年部门支出190.95万元。

2、部门决算收支增减变化情况说明

2020年收入决算190.95万元,同比上升23.9%(上升原因:机构改革后,人员增加,预算增加),支出决算190.95万元,同比上升23.9%(上升原因:机构改革后,人员增加,开支增加)。 

3、机关运行经费执行情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出190.95万元,其中人员经费支出139.59万元,商品和服务支出(含项目)51.35万元。

4、政府采购执行情况

本单位严格按照年初预算和政府采购相关条例执行政府采购程序,2020年无政府采购支出。

5、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)办公用房由机关事务管理局统一管理;无公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、预算绩效情况说明

2020年机关预算绩效情况,根据预算绩效管理要求,加强预算管理,严格执行部门预算,规范支出,达到机关预期效益。

7、财政拨款“三公经费”支出情况说明

2020年“三公”经费决算数7.2万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费3.7万元。与2019年决算数相比增加1.5万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算支出0万元,与2019年决算数持平。主要原因没有安排主要领导出国(境)考察学习任务。

(二)公务接待费决算支出3.7万元,其中外事接待支出0元,共接待0批次;国内公务接待支出3.7万元,比上年增加1.5万元,增加的主要原因是随县是省委统战部包保联系点,打造基层统战工作示范点,调研接待有所增加。

四、名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

五、部门决算基本情况 

收入支出决算总表


公开01表

部门:随县统一战线工作部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

190.95

一、一般公共服务支出

30

190.95

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

190.95

本年支出合计

54

190.95

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


总计

29


总计

58


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:随县统一战线工作部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

190.95

190.95






201

一般公共服务支出

190.95

190.95






20134

统战事务

190.95

190.95






2013401

行政运行

190.95

154.059



















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


公开03表

部门:随县统一战线工作部

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

190.95

190.95





201

一般公共服务支出

190.95

190.95





20134

统战事务

190.95

190.95





2013401

行政运行

190.95

190.95





























注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:随县统一战线工作部

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共决算财政拨款

政府性基金决算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共决算财政拨款

1

190.95

一、一般公共服务支出

30

190.95

190.95


二、政府性基金决算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24


本年支出合计

53




年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




一般公共决算财政拨款

26

190.95


55




政府性基金决算财政拨款

27



56





28



57




总计

29


总计

58




注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共决算财政拨款支出表

公开05表

部门:随县统一战线工作部

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

190.95

v


201

一般公共服务支出

190.95

190.95


20134

统战事务

190.95

190.95


2013401

行政运行

190.95

190.95



























注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款支出情况。

一般公共决算财政拨款基本支出明细表

部门:随县统一战线工作部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

139.59

302

商品和服务支出

51.35

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资


30201

办公费


30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用








30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

139.59

公用经费合计:    51.35


注:本表反映部门本年度一般公共决算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:随县统一战线工作部

金额单位:万元

决算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2





3.1







注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,决算数为“三公”经费年初决算数,包括一般公共决算财政拨款决算数和政府性基金财政拨款决算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共决算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金决算财政拨款收入、支出及结转和结余表

公开08表

部门:随县统一战线工作部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



0

0

0

0

0

0

合计
























































注:本表反映部门本年度政府性基金决算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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