随县高城镇人民政府2019年部门决算公开
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  • 发布时间:2020-08-04
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一、单位的基本情况

二、主要职责

三、2019年部门决算情况说明

1、年度收支决算情况说明

2、机关运行执行情况说明

3、政府采购执行情况说明

4、财政拨款“三公”经费支出情况说明

5、国有资产情况说明

四、2019年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

  

一、单位基本情况

  随县高城镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。

高城镇人民政府机关编制人员为30人,其中:行政编制人数27人,工勤编制人数1人。实有人数23人,其中:行政在职人员22人,退休干部29人。  

二、主要职责

  落实国家政策,严格依法行政,发展村镇经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

三、部门决算说明

(一)年度收支决算情况说明

2019年度高城镇人民政府机关上年无结余,本年收入合计586.81万元,其中财政拨款收入404.7万元,其他收入182.11万元。2019年度本年支出合计586.81万元,其中基本支出586.81万元(其中:工资福利支出486.86万元,公用经费99.95万元)。本年度无结余。本年度收支决算数较本年预算基本持平。

(二)机关运行执行情况说明

2019年度高城镇人民政府机关一般财政拨款基本支出决算包括两个方面:一是工资福利支出486.86万元,二是日常公用经费99.95万元。

(三)政府采购执行情况说明

2019年度高城镇人民政府机关无政府采购项目。

(四)“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2019年度高城镇人民政府机关“三公”经费公共财政拨款支出25.5万元,其中公务接待费19万元,较上年略有减少;单位公车两辆,全年公务用车购置和运行维护费6.5万元,其中:公务用车运行维护费6.5万元,较去年减少24.44%。

(五)国有资产占用情况说明

截止2019年底,高城镇人民政府机关固定资产原值188.19万元。无新增资产。

四、2019年部门决算公开表

收入支出决算总表
公开01表
部门:随县高城镇人民政府金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入14,047,000.00一、一般公共服务支出295,868,120.11
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入71,821,120.11七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、卫生健康支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23

51
本年收入合计245,868,120.11本年支出合计525,868,120.11
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余260.00年末结转和结余540.00

27

55
总计285,868,120.11总计565,868,120.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:随县高城镇人民政府金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计5,868,120.114,047,000.000.000.000.000.001,821,120.11
201一般公共服务支出5,868,120.114,047,000.000.000.000.000.001,821,120.11
20103政府办公厅(室)及相关机构事务5,868,120.114,047,000.000.000.000.000.001,821,120.11
2010301行政运行5,868,120.114,047,000.000.000.000.000.001,821,120.11









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表








公开03表
部门:随县高城镇人民政府



金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计5,868,120.115,868,120.110.000.000.000.00
201一般公共服务支出5,868,120.115,868,120.110.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务5,868,120.115,868,120.110.000.000.000.00
2010301行政运行5,868,120.115,868,120.110.000.000.000.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:随县高城镇人民政府



金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,047,000.00一、一般公共服务支出304,047,000.004,047,000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、卫生健康支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合计244,047,000.00本年支出合计534,047,000.004,047,000.000.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计294,047,000.00总计584,047,000.004,047,000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:随县高城镇人民政府

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计4,047,000.004,047,000.000.00
201一般公共服务支出4,047,000.004,047,000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务4,047,000.004,047,000.000.00
2010301行政运行4,047,000.004,047,000.000.00

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:随县高城镇人民政府





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出3,337,000.00302商品和服务支出710,000.00307债务利息及费用支出0.00
30101基本工资929,400.0030201办公费125,000.0030701国内债务付息0.00
30102津贴补贴806,800.0030202印刷费53,000.0030702国外债务付息0.00
30103奖金664,800.0030203咨询费0.00310资本性支出0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.00
30107绩效工资0.0030205水费4,000.0031002办公设备购置0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费289,700.0030206电费40,000.0031003专用设备购置0.00
30109职业年金缴费125,500.0030207邮电费18,000.0031005基础设施建设0.00
30110职工基本医疗保险缴费171,000.0030208取暖费0.0031006大型修缮0.00
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30112其他社会保障缴费0.0030211差旅费35,000.0031008物资储备0.00
30113住房公积金216,300.0030212因公出国(境)费用0.0031009土地补偿0.00
30114医疗费133,500.0030213维修(护)费25,000.0031010安置补助0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0031012拆迁补偿0.00
30301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.00
30302退休费0.0030217公务接待费190,000.0031019其他交通工具购置0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.00
30305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费105,000.0039906赠与0.00
30308助学金0.0030228工会经费50,000.0039907国家赔偿费用支出0.00
30309奖励金0.0030229福利费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费65,000.0039999其他支出0.00
30399其他对个人和家庭的补助0.0030239其他交通费用0.00





30240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计3,337,000.00公用经费合计710,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:随县高城镇人民政府






金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.00255,000.000.0065,000.000.0065,000.00190,000.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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