随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会2021年部门决算信息公开
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  • 发布时间:2022-09-13
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第一部分  随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.负责景区内资源保护、景点建设、旅游开发等工作。

7.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会决算实行独立核算的随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会本级决算。

1.随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。      

2.人员构成:随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会行政编制10人,实有行政在职人数9人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出(表8)预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出(表9)预算。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为394.57万元。与2020年度相比,收、支总计各增加(减少)29.70万元,增长(下降)8.14 %,主要原因是人员工资晋档晋级新增一名在编人员,本年收入有所增加。

二、收入决算情况说明

 2021年度收入合计394.57万元。其中:财政拨款收入  394.57万元,占本年收入100%,2021年度财政拨款收入较上年增加,主要原因:人员工资晋档晋级和新增一名在编人员,人员支出有所增加。


三、支出决算情况说明

2021年度支出合计394.57万元。其中:基本支出 394.57万元,占本年支出100%,2021年度财政拨款支出较上年增加,主要原因:人员工资晋档晋级和新增一名在编人员,人员支出有所增加。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计均为394.57万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加29.70万元,增长 8.14%。主要原因是人员工资晋档晋级和五项奖增加,人员支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出394.57万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加(减少)29.70万元,增长(下降)8.14%。主要原因是人员工资晋档晋级和五项奖增加,人员支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出394.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出167.31万元,占42.41%;工资福利支出227.26万元,占57.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.57万元,支出决算为394.57万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出(类)。支出决算为167.31万元,完成年初预算的42.41%。

2.工资福利支出227.26万元,占57.59%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.57万元,其中:

人员经费227.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为13.12万元,完成预算的87.47%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:一是公车管理进一步规范,公务用车运行维护费有所减少; 二是严格执行八项规定,从严控制公务接待费支出,未发生因公出国(境)支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,比预算增加(减少)0万元,主要原因是单位无预算因公出国(境)费。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.03万元,完成年初预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费  0 万元,完成年初预算的  100  %,比年初预算增加(减少)  0  万元,主要原因是本年度单位未购置(更新)公务用车辆

(2)公务用车运行费6.03万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是用于单位公务车加油及车辆维修等费用。截止2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量 2 

3.公务接待费支出决算为7.09万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加(减少) 0 万元,主要原因是招商引资、矿山覆土复绿检查、扶贫检查、防汛抗旱等各项工作的开展,造成本年度公务接待费用有所增加,下一步我单位将根据相关规定压缩“三公”经费的支出。未发生因公出国(境)支出。国内公务接待支出 7.09 万元,接待对象主要招商引资、矿山覆土复绿检查、扶贫检查、防汛抗旱等各项工作的开展。2021年共接待国内来访团组150个,900人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元,本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

十、机关运行经费支出说明

随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会2021年度机关运行经费支出394.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加29.70 万元,增长8.14%。主要原因是:人员工资晋档晋级和新增一名在编人员,人员支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2021年政府机关未发生单次10万元以上的政府采购支出,本年度购买的电脑、打印机等固定资产,全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 12月31日,桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会固定资产原值330.25916万元,共有公务车辆2辆,其中,主要领导干部用车2 辆;没有单价50万元及100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,涉及项目资金0万元。相关支出主要用于一般公共服务支出,本着节约原则,本单位从严控制经费支出,力求把经费用在刀刃上,没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施,加强了领导干部思想政治建设,提高了干部职工的理论水平和工作能力,保障了管委会机关业务的正常运转。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分其他需要说明的情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出(表8)预算。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出(表9)预算。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)

随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会

填报人

刘辉 

联系电话

15072969092

部门总体

总体资金情况

当年金额

 占比

近两年收支金额

2019年

 2020年

资金情况

  收入

财政拨款

    394.57

100%

  315.08

    364.87

  构成

其他资金

0

0%

0

0


合计

394.57

100%

  315.08

364.87

  支出

基本支出

394.57

100%

  315.08

364.87

  构成

项目支出

0

0%

0

0


合计

394.57

100%

  315.08

364.87

部门职能概述

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2.制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风移俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6.负责景区内资源保护、景点建设、旅游开发等工作。

年度工作任务

1.扎实推进基层党建工作;2.在项目建设上实现新的突破;3.在优化营商环境上见到实的效果;4.在景区规划建设上实现新的作为;5.在加强民生保障上采取新的举措6.维护景区安全稳定。

项目支出情况

项目名称

项目类型

  项目

 总预算

项目本年  度预算

项目主要支出方向和用途






……





整体绩效

长期目标(截止2023年)

年度目标

总目标

目标1:推进太白顶景区旅游产业发展,打造随北旅游新名片。
  

目标1:抓好落实各项惠农惠民等民生工程,为创建和谐村镇提供有力保障;目标2:丰富村民文化生活,推进精神文明建设;目标3:持续优化营商环境,助力景区经济发展;目标4:扎实推进基层党建工作,加强基层党组织政治建设和组织能力。

长期目标1:

推进太白顶景区旅游产业发展,打造随北旅游新名片

长期绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

产出

质量指标

基础设施建设验收 

合格

计划标准 

指标

质量指标

游客数量增长率

≥20%

计划标准


成本指标

基础设施建设成本 

合理 

计划标准


数量指标

宣传推介提升知名度 

提升

计划标准


数量指标

4A景区创建数量

1个

计划标准

效益

生态效益指标

空气质量优良率 

90%

计划标准 

指标

经济效益指标

旅游收入增长率 

≥20% 

计划标准 


社会效益指标

帮助就业人数数量 

≥5人

计划标准

满意度指标

群众反馈指标

服务对象满意度

≥95%

计划标准

年度目标1:

抓好落实各项惠农惠民等民生工程,为创建和谐村镇提供有力保障

年度绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

近两年指标值

预期当年实现值


产出

数量指标

覆盖村居

5个

5个

5个

历史标准

指标

质量指标

落实效果

历史标准


时效指标

年度目标完成率

100%

100%

100%

历史标准


成本指标

资金执行率

100%

100%

100%

历史标准

效益

经济效益指标

各项民生工程投资完成率

100%

100%

100%

历史标准

指标

社会效益指标

创建和谐村镇

历史标准


生态效益指标

维护生态平衡

历史标准


可持续影响指标

改善群众生活

长期

长期

长期

历史标准

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

≥95%

历史标准

年度目标2:

丰富村民文化生活,推进精神文明建设

年度绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

近两年指标值

预期当年实现值


产出

数量指标

组织文化活动

≥5场

≥5场

≥5场

计划标准

指标

质量指标

组织效果

历史标准


时效指标

年度目标完成率

100%

100%

100%

历史标准


成本指标

组织文化活动资金投入率

100%

100%

100%

历史标准

效益

经济效益指标

带动居民消费

≥10%

≥10%

≥10%

历史标准

指标

社会效益指标

文化活动覆盖率

≥90%

≥90%

≥90%

历史标准


生态效益指标

保护环境

历史标准


可持续影响指标

促进文化发展

历史标准

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

≥95%

历史标准

年度目标3:

持续优化营商环境,助力景区经济发展

年度绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

近两年指标值

预期当年实现值


产出

数量指标

5个

5个

5个

历史标准

指标

质量指标

营商环境便利度

提升

提升

提升

历史标准


时效指标

推动经济发展

长期

长期

长期

历史标准

效益

经济效益指标

带动居民消费

≥10%

≥10%

≥10%

历史标准

指标

社会效益指标

带动就业增长率

≥10%

≥10%

≥10%

计划标准


可持续影响指标

是否可持续

历史标准

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

≥95%

历史标准

年度目标4:

扎实推进基层党建工作,增强基层党组织政治功能和组织力

年度绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

近两年指标值

预期当年实现值


产出指标

数量指标

完成全年党费收缴工作支部数

8

8

8

历史标准

数量指标

支部主题党日活动次数

12次

12次

12次

历史标准

数量指标

发展党员数

4个

4个

4个

历史标准

数量指标

党员教育培训次数

≥5次

≥5次

≥5次

历史标准

质量指标

党员教育培训质量

历史标准

质量指标

基层党组织的战斗力

提升

提升

提升

历史标准

效益指标

社会效益指标

党群关系和党员管理水平

不断的密切和提高

工作计划

≥95%

历史标准

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

≥95%

历史标准

备注:1.“项目类型请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从   年至   年);③一次性项目。
      2.“整体绩效总目标:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
      3.“一级指标二级指标仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
      4.“二级指标产出指标请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;效益指标请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
      5.“绩效标准:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写历史标准行业标准经验标准等。

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