目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、内设机构
三、下属机构
四、人员编制
第二部分2019年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、机关行政经费安排情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、“三公经费”增减变化原因等情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、预算绩效情况说明
第三部分 2019年预算公开表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年一般公共预算支出表
六、2019年一般公共预算基本支出表(支出功能分类)
2019年一般公用预算基本支出表(支出经济分类)
七、2019年政府性基金预算支出表
八、2019年财政拨款“三公经费”支出表
九、2019年财政专项支出预算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责
1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房资金安排,监督地方组织实施;编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
2、承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策;指导住房建设和住房制度改革;拟订全县住房建设规划并指导实施。
3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。拟订全县住房和城乡建设行业发展规划,起草有关住房和城乡建设规范性文件草案;参与土地利用总体规划纲要的审查。
4、承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业产业政策和发展规划;制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
5、负责全县城乡规划、城乡勘察与设计、城市容貌管理工作;组织城乡规划的编制,负责城乡规划的审查、报批并组织实施;参与土地利用规划的审查;负责全县城乡规划稽查执法工作。
6、负责工程建设项目(含市政基础设施项目)的可行性研究、选址定点、规划用地、扩初设计、工程地质勘察审查和工程报建;管理和监督工程建设项目实施工作;负责核发建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。
7、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动;拟订勘察设计、施工、工程监理的规章并监督和指导实施;拟订勘察设计、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为和建筑工程风险管理的规定并监督执行;组织协调勘察设计企业、建筑企业参与市外工程承包、建筑劳务合作;核发《建筑工程施工许可证》。
8、组织制定工程建设实施阶段的地方标准;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟订城镇公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;组织实施房屋和城市市政设施的抗震设计规范;组织工程建设标准设计的审定、编制和推广;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。
9、指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理的政策并指导实施;指导城市市政公用设施建设监督管理工作;指导城市市容环境综合整治、城建监察、城管执法和城市垃圾、污水处理工作;指导城市规划区内的绿化工作;拟订全县风景名胜区的建设规划、政策并指导实施,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理。
10、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作。
11、承担建设行业稽查责任。对城乡建设领域违法违规问题实施稽查,提出改进和处理意见。
12、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策并指导实施。
13、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策;会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织实施重点建设科技项目的研究开发。
14、承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职责。拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施;负责新型墙体材料的推广应用;会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金政策并组织实施。
15、承担县住房制度改革领导小组、县建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。
16、负责全县城乡建设档案管理工作。拟订城乡建设档案管理的有关政策、规定并组织实施。
17、为重点企业提供“直通车”服务。
18、承办上级交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,县住房和城乡建设局设7个内设机构:
1、办公室(政工人事科)
2、计划财务科
3、政策法规科(稽查执法科)
4、规划科(测绘管理科)
5、村镇建设科(城市建设科)
6、建筑管理科
7、行政审批科
三、下属机构
1、随县房产管理局
2、随县风景园林管理局
3、随县市政管理处
4、随县建设工程质量和安全监督站
5、随县建筑市场管理站
6、随县城建档案馆
7、随县规划勘测设计研究院
8、随县住房和城乡建设局经济开发区分局
9、随县墙体材料革新与建筑节能管理办公室
四、人员编制
随县住房和城乡建设局局机关现有行政编制为9名。其中:局长1名,副局长2名,总工程师1名。另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标1名,人员实行指标内聘用制管理。下属二级单位财政全额拨款编制11名,差额拨款6名,自收自支22名。
第二部分2019年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
(一)收入预算情况
2019年预算总收入2311.19万元,其中一般公共预算财政拨款收入2204.02万元,单位往来收入107.17万元。
(二)支出预算情况
2019年预算支出2311.19万元。1、按功能分类划分:基本支出515.88万元,占比22.32%;项目支出1795.31万元,占比77.68%。2、按经济分类划分:工资福利支出性支出502.16万元,占比21.73%;商品和服务支出12.75万元,占比0.55%;对个人和家庭的补助0.97万元,占比0.04%;项目支出1795.31万元,占比77.68%。
(三)预算收支增减情况说明
2019年预算收支2311.19万元,较上年预算安排减少1300.39万元,降幅36%,收入减少原因为纳入预算管理的政府性基金收入取消及非税收入资金减少,支出减少原因为预算口径变化及项目支出减少。
二、政府采购安排情况说明
2019年安排政府采购预算经费55.8万元,拟用于购置办公设备等支出,所申报项目均实行政府采购。
三、机关行政经费安排情况说明
2019年行政机关一般公共预算支出130.48万元,其中人员经费121.73万元,日常公用经费8.75万元。
四、专业性较强的名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
3、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
11、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
五、三公经费增减变化原因等情况说明
2019年度“三公”经费支出预算为12万元。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务接待费支出预算为11.2万元,公务用车购置及运行费支出预算为0.8万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年一致;(二)公务接待费支出11.2万元,与上年相比下降29.5%。该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定;(三)公务用车购置及运行费支出0.8万元,主要用于公务用车运行维护费,此项费用按预算口径执行。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年初,随县住建局共有车辆5台,其中:公务执法车辆4台,职工通勤车1台。
七、预算绩效情况说明
2019年共申报项目5个,项目预算财政拨款共852万元,其中:1、住建工作经费补差8万,2、农村生活垃圾治理及污水治理工作经费20万,3、建设工程质量安全和监管经费20万,4、神农大道扩改工程回购款54万,5、污水主干管建设经费750万。
第三部分 2019年预算公开表
2019年收支预算总表 | |||
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 1,406.10 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,406.10 | 公共安全 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
科学技术 | 0.00 | ||
单位往来收入 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
社会保障和就业 | 0.00 | ||
医疗卫生 | 0.00 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 1,406.10 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,406.10 | 本年支出合计 | 1,406.10 |
上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1,406.10 | 支出总计 | 1,406.10 |
2019年收入预算总表 | |
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 1,406.10 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,406.10 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
单位往来收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,406.10 |
上年结余(转) | 0.00 |
收入总计 | 1,406.10 |
2019年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 1,406.10 | 130.48 | 1,275.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 1,406.10 | 130.48 | 1,275.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 1,406.10 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,406.10 | 公共安全 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
科学技术 | 0.00 | ||
文化体育与传媒 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
医疗卫生 | 0.00 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 1,406.10 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
本年支出合计 | 1,406.10 | ||
结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 1,406.10 | 支出总计 | 1,406.10 |
2019年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,406.1000 | 130.4800 | 1,275.6200 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,406.1000 | 130.4800 | 1,275.6200 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,406.1000 | 130.4800 | 1,275.6200 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 1,406.1000 | 130.4800 | 1,275.6200 |
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 130.480 | 121.730 | 8.750 | |
212 | 城乡社区支出 | 130.480 | 121.730 | 8.750 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 130.480 | 121.730 | 8.750 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 130.480 | 121.730 | 8.750 |
2019年一般公共预算基本支出表 | |||||
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | |||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 130.480 | 121.730 | 8.750 | ||
301 | 工资福利支出 | 121.170 | 121.170 | 0.000 | |
30101 | 基本工资 | 38.110 | 38.110 | 0.000 | |
30101 | 基本工资 | 38.110 | 38.110 | 0.000 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.730 | 25.730 | 0.000 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.730 | 25.730 | 0.000 | |
30103 | 奖金 | 32.460 | 32.460 | 0.000 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 29.780 | 29.780 | 0.000 | |
3010302 | 第十三月工资 | 2.680 | 2.680 | 0.000 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.790 | 10.790 | 0.000 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.790 | 10.790 | 0.000 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.240 | 6.240 | 0.000 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.240 | 6.240 | 0.000 | |
30113 | 住房公积金 | 7.840 | 7.840 | 0.000 | |
30113 | 住房公积金 | 7.840 | 7.840 | 0.000 | |
302 | 商品和服务支出 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | |
30201 | 办公费 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | |
30201 | 办公费 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | |
30211 | 差旅费 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |
30211 | 差旅费 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |
30216 | 培训费 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | |
30216 | 培训费 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | |
30217 | 公务接待费 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | |
30217 | 公务接待费 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.350 | 0.000 | 0.350 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.350 | 0.000 | 0.350 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.560 | 0.560 | 0.000 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.560 | 0.560 | 0.000 | |
3030702 | 退休医疗费 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
2019年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 11.20 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务用车购置及运行费 | 0.00 |
公务接待费 | 11.20 |
2019年财政专项支出预算表 | |
填报单位:随县住房和城乡建设局机关 单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 1,275.62 |
办公设备购置 | 11.80 |
二级单位工作经费 | 120.00 |
罚没收入返退 | 150.00 |
会议费 | 10.00 |
建设工程质量安全监管经费 | 20.00 |
借聘用人员工资及福利 | 70.99 |
精准扶贫工作经费 | 30.00 |
农村生活垃圾及污水治理工作经费 | 20.00 |
培训费 | 10.00 |
神农大道扩改工程回购款 | 54.00 |
文印费、电脑耗材 | 10.83 |
污水主干管建设经费 | 750.00 |
招待费 | 10.00 |
住建工作经费补差 | 8.00 |
2019年收支预算总表 | |||
填报单位:随县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 2,204.02 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 2,204.02 | 公共安全 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
科学技术 | 0.00 | ||
单位往来收入 | 107.17 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
社会保障和就业 | 0.00 | ||
医疗卫生 | 0.00 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 2,311.19 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,311.19 | 本年支出合计 | 2,311.19 |
上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2,311.19 | 支出总计 | 2,311.19 |
2019年收入预算总表 | |
填报单位:随县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 2,204.02 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 2,204.02 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
单位往来收入 | 107.17 |
本年收入合计 | 2,311.19 |
上年结余(转) | 0.00 |
收入总计 | 2,311.19 |
2019年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县住房和城乡建设局 (汇总) 单位:万元 | ||||||||
功能分类 科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 2,311.19 | 515.88 | 1,795.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 1,406.10 | 130.48 | 1,275.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 62.15 | 50.98 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.94 | 145.69 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 600.00 | 188.73 | 411.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 2,204.02 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 2,204.02 | 公共安全 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
科学技术 | 0.00 | ||
文化体育与传媒 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
医疗卫生 | 0.00 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 2,204.02 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
本年支出合计 | 2,204.02 | ||
结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 2,204.02 | 支出总计 | 2,204.02 |
2019年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2,311.1900 | 515.8800 | 1,795.3100 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,311.1900 | 515.8800 | 1,795.3100 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,711.1900 | 327.1500 | 1,384.0400 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 1,406.1000 | 130.4800 | 1,275.6200 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 62.1500 | 50.9800 | 11.1700 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.6200 | 26.6200 | 0.0000 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 107.1700 | 9.9200 | 97.2500 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60.9000 | 60.9000 | 0.0000 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 48.2500 | 48.2500 | 0.0000 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 600.0000 | 188.7300 | 411.2700 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 600.0000 | 188.7300 | 411.2700 |
2019年一般公共预算基本支出表 | |||||
填报单位:随县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 515.880 | 503.130 | 12.750 | ||
212 | 城乡社区支出 | 515.880 | 503.130 | 12.750 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 327.150 | 314.400 | 12.750 | |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 130.480 | 121.730 | 8.750 | |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 50.980 | 46.980 | 4.000 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.690 | 145.690 | 0.000 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 188.730 | 188.730 | 0.000 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 188.730 | 188.730 | 0.000 |
2019年一般公共预算基本支出表 | |||||
填报单位:随县住房和城乡建设局 (汇总) 单位:万元 | |||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 515.880 | 503.130 | 12.750 | ||
301 | 工资福利支出 | 502.160 | 502.160 | 0.000 | |
30101 | 基本工资 | 168.470 | 168.470 | 0.000 | |
30101 | 基本工资 | 168.470 | 168.470 | 0.000 | |
30102 | 津贴补贴 | 39.000 | 39.000 | 0.000 | |
30102 | 津贴补贴 | 39.000 | 39.000 | 0.000 | |
30103 | 奖金 | 106.600 | 106.600 | 0.000 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 98.510 | 98.510 | 0.000 | |
3010302 | 第十三月工资 | 8.090 | 8.090 | 0.000 | |
30107 | 绩效工资 | 80.230 | 80.230 | 0.000 | |
30107 | 绩效工资 | 80.230 | 80.230 | 0.000 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.770 | 60.770 | 0.000 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.770 | 60.770 | 0.000 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.410 | 21.410 | 0.000 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.410 | 21.410 | 0.000 | |
30113 | 住房公积金 | 25.680 | 25.680 | 0.000 | |
30113 | 住房公积金 | 25.680 | 25.680 | 0.000 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.750 | 0.000 | 12.750 | |
30201 | 办公费 | 2.100 | 0.000 | 2.100 | |
30201 | 办公费 | 2.100 | 0.000 | 2.100 | |
30211 | 差旅费 | 1.800 | 0.000 | 1.800 | |
30211 | 差旅费 | 1.800 | 0.000 | 1.800 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |
30216 | 培训费 | 2.400 | 0.000 | 2.400 | |
30216 | 培训费 | 2.400 | 0.000 | 2.400 | |
30217 | 公务接待费 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | |
30217 | 公务接待费 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.950 | 0.000 | 0.950 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.950 | 0.000 | 0.950 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.970 | 0.970 | 0.000 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.970 | 0.970 | 0.000 | |
3030702 | 退休医疗费 | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
2019年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 12.00 |
公务接待费 | 11.20 |
公务用车运行维护费 | 0.80 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 |
公务用车运行费 | 0.08 |
随县住房和城乡建设局2019年财政专项支出预算表 | |
填报单位:随县住房和城乡建设局(汇总) 单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 1,795.31 |
办公费 | 78.00 |
办公设备购置 | 11.80 |
测量、规划租赁用车费 | 8.50 |
测量及规划软件升级 | 40.00 |
测量及规划设备年检和维修 | 40.00 |
差旅费 | 3.00 |
二级单位工作经费 | 120.00 |
罚没收入返退 | 150.00 |
公租房维修(护)费 | 60.00 |
规划业务培训及再教育 | 40.00 |
会议费 | 10.00 |
建设工程质量安全监管经费 | 20.00 |
借聘用人员工资及福利 | 70.99 |
精准扶贫工作经费 | 30.00 |
农村生活垃圾及污水治理工作经费 | 20.00 |
培训费 | 10.00 |
聘请专家及专家评审费 | 30.00 |
聘用人员工资 | 133.77 |
聘用人员工资及福利 | 29.25 |
器材设备购置支出 | 44.00 |
神农大道扩改工程回购款 | 54.00 |
维护人员工资 | 11.17 |
文印费、电脑耗材 | 10.83 |
污水主干管建设经费 | 750.00 |
宣传培训费 | 2.00 |
招待费 | 10.00 |
住建工作经费补差 | 8.00 |
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