随县财政局2019年部门预算信息公开
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  • 发布时间:2019-04-30
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一、基本情况

二、主要职责

三、2019年财政预算编制的原则

四、部门预算编制情况说明

五、名词解释

 

一、单位基本情况

(一)机构情况

随县财政局内设科室16个和随县财政国库集中收付中心、随县农村财政管理局、随县非税收入管理局、随县会计局、随县农业综合开发办公室、随县行政事业单位资产收益征管办公室6个二级预算单位。

(二)编制情况

随县财政局核定机关行政编制人数27人,事业编制人数62人,工勤编制人数1人;实有机关行政在职人数24人,事业在职人数52人,退伍军人2人,退休人员6人。

二、主要职责

(一)拟定和执行全县财政税收的发展战略、规划、政策及改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策;提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县级财政与镇级财政和县内所属企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(二)负责拟订财政、财务、会计管理规章制度;指导、监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》和《行政单位财务规则》。

(三)承担县级各项财政收支管理的责任。

(四)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导、监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责统一管理财政银行帐户。

(五)负责组织开展重大税收政策调查研究。

(六)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。

(七)负责制定国有资本金经营预算的制度和办法,收取县本级国有资本金收益,负责审核、汇总编制县级国有资本经营预决算草案;制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与制定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(八)负责国债转贷资金的管理,组织协调全县国债发行、兑付和宣传工作;

(九)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;负责农业综合开发管理工作。

(十)参与全县社会保障制度的改革和政策、法规的研究制订;会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用;拟订全县社会保障资金(基金)财务制度和管理办法;编制县级社会保障预决算草案。管理社保资金财政专户。

(十一)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

(十二)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;反映财政收支管理中的重大问题。

(十三)负责县级财政投资评审工作。

(十四)指导乡镇财政财务管理和财政所(分局)的工作;指导、管理村级财务和会计工作,指导村级财务及代理工作;按规定负责有关基金、费用的征收管理;参与财政涉农补贴资金发放和农村综合改革相关工作。

(十五)制订落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划,组织财政人员培训;负责县直财政系统人事管理工作;负责财政科研和财政宣传工作。

(十六)完成上级交办的其他工作任务。

 三、 2019年财政预算编制的原则

1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算,加强与有关法律、法规和制度衔接,体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金,将各类结余结转资金纳入2019年预算统筹安排,加大项目资金整合力度,加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调,避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数,根据政策要求和财力许可安排,有保有压,有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转,保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定,严控“三公”经费,压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益,加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

四、部门预算编制情况说明

(一)收支预算情况说明

2019年随县财政局当年收入预算总额2267.26万元。2018年收入预算总额1269.72万元,另“一事一议奖补”地方配套600万元、美丽乡村试点建设400万元共1000万元未录入预算项目经费,所以实际较上年安排减少2.46万元,减少0.01%,其中:当年财政拨款收入2263.96万元,单位往来收入3.3万元;相应安排当年支出预算总额2267.26万元。2018年支出预算总额1269.72万元,另“一事一议奖补”地方配套600万元、美丽乡村试点建设400万元共1000万元未录入预算项目经费,所以实际较上年安排减少2.46万元,减少0.01%,其中:人员经费954.96万元,日常公用经费68.3万元,项目支出1244万元(其中“一事一议奖补”地方配套600万元、美丽乡村试点建设400万元)。

(二)机关运行经费安排情况

2019年度预算日常公用支出68.30万元,主要包含办公费20.35万元,水电费5万元,邮电费3.33万元,差旅费16.9万元,维护费3万元,会议费0.40万元,培训费0.85万元,公务接待费7.50万元,工会经费8.60万元,其他商品服务支出2.37万元。

(三)政府性基金情况

2019年无政府性基金情况

(四)政府采购情况

2019年无政府采购计划

(五)2019年“三公”经费预算情况说明

2019年财政局“三公”经费预算7.5万元,其中公务招待费7.5万元,较上年减少2.6%。因本单位无公车,所以无公务用车运行维护费及购置费。

(六)部门整体绩效目标申报情况

不断提高政府投融资渠道,提高筹集资金力度;合理安排财政各项支出,保障行政事业机构正常运行;加大资金整合和统筹力度,提高资金使用效益;加强财政监督职能不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性;推进依法行政,依法理财,优化财税正常环境。

(七)国有资产占用情况

截止2019年年初,随县财政局固定资产总额262.58万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  3、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

2019年收入预算总表 


填报单位:随县财政局 

单位:万元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入2,263.96一般公共服务1,857.26
其中:一般公共预算财政拨款2,263.96公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育


科学技术
单位往来收入 3.30文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务410.00


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出
本年收入合计 2,267.26本年支出合计 2,267.26
上年结余(转)
结转下年 




收入总计2,267.26支出总计2,267.26


2019年收支预算总表 

填报单位:随县财政局单位:万元
收      入 
项目 预算数 
财政拨款收入2,263.96
其中:一般公共预算财政拨款2,263.96
      政府性基金预算财政拨款


单位往来收入 3.30


本年收入合计 2,267.26
上年结余(转)


收入总计2,267.26

2019年支出预算总表

填报单位:随县财政局                 

单位:万元

功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位
    经营支出
对附属单位
    补助支出
上缴上
    级支出
结转下年支出

合计2,267.261,023.261,244.00



2010601行政运行(财政事务)1,189.56355.56834.00



2010602一般行政管理事务(财政事务)0.400.40




2010650事业运行(财政事务)620.29620.29




2010699其他财政事务支出47.0147.01




2130699其他农业综合开发支出410.00
410.00



2019年财政拨款收支预算总表 

填报单位:随县财政局

单位:万元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
财政拨款收入2,263.96一般公共服务1,853.96
其中:一般公共预算财政拨款2,263.96公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育


科学技术


文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务410.00


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出


本年支出合计 2,263.96


结转下年 




收入总计2,263.96支出总计2,263.96

2019年一般公共预算支出表

填报单位:随县财政局 

单位:万元
功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出

合计2,267.26001,023.26001,244.0000
201一般公共服务支出1,857.26001,023.2600834.0000
20106  财政事务1,857.26001,023.2600834.0000
2010601    行政运行(财政事务)1,177.8600343.8600834.0000
2010601    行政运行(财政事务)11.700011.7000
2010602    一般行政管理事务(财政事务)0.40000.4000
2010650    事业运行(财政事务)80.170080.1700
2010650    事业运行(财政事务)54.670054.6700
2010650    事业运行(财政事务)161.9100161.9100
2010650    事业运行(财政事务)220.6800220.6800
2010650    事业运行(财政事务)102.8600102.8600
2010699    其他财政事务支出47.010047.0100
213农林水支出410.0000
410.0000
21306  农业综合开发410.0000
410.0000
2130699    其他农业综合开发支出410.0000
410.0000

2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县财政局

单位:万元
支出功能分类预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计1,023.260954.96068.300
201一般公共服务支出1,023.260954.96068.300
20106    财政事务1,023.260954.96068.300
2010601      行政运行(财政事务)355.560312.66042.900
2010602      一般行政管理事务(财政事务)0.4000.400
2010650      事业运行(财政事务)620.290597.49022.800
2010699      其他财政事务支出47.01044.4102.600

2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县财政局 

单位:万元
支出经济分类预算数其中
科目编码科目名称人员经费日常公用经费

合计1,023.260954.96068.300
301工资福利支出952.370952.370
30101    基本工资341.290341.290
30101      基本工资341.290341.290
30102    津贴补贴164.040164.040
30102      津贴补贴164.040164.040
30103    奖金125.330125.330
3010301      奖金(五项奖)98.40098.400
3010302      第十三月工资26.93026.930
30107    绩效工资77.76077.760
30107      绩效工资77.76077.760
30108    机关事业单位基本养老保险缴费110.150110.150
30108      机关事业单位基本养老保险缴费110.150110.150
30110    职工基本医疗保险缴费60.64060.640
30110      职工基本医疗保险缴费60.64060.640
30113    住房公积金73.16073.160
30113      住房公积金73.16073.160
302商品和服务支出68.300
68.300
30201    办公费20.350
20.350
30201      办公费20.350
20.350
30205    水电费5.000
5.000
30205      水电费5.000
5.000
30207    邮电费3.330
3.330
30207      邮电费3.330
3.330
30211    差旅费16.900
16.900
30211      差旅费16.900
16.900
30213    维修(护)费3.000
3.000
30213      维修(护)费3.000
3.000
30215    会议费0.400
0.400
30215      会议费0.400
0.400
30216    培训费0.850
0.850
30216      培训费0.850
0.850
30217    公务接待费5.700
5.700
30217      公务接待费5.700
5.700
30228    工会经费8.600
8.600
30228      工会经费8.600
8.600
30299    其他商品和服务支出4.170
4.170
30299      其他商品和服务支出4.170
4.170
303对个人和家庭的补助2.5902.590
30307    医疗费补助2.5902.590
3030702      退休医疗费2.5902.590

2019年政府性基金预算支出表

填报单位:随县财政局

单位:万元
功能分类科目
合  计其中
科目编码科目名称基本支出项目支出





随县财政局2019年财政专项支出预算表

表九单位:万元
项目预算数
**1
合计1,244.00
“一事一议奖补”地方配套600.00
财政工作经费补差17.00
国有资产管理及清产核资经费16.00
行政事业单位国有资产管理系统5.00
机关事业单位会计培训费9.00
金财工程20.00
粮食直补网络建设及工作经费10.00
美丽乡村试点建设经费400.00
农村财务“双代管”专项经费52.00
农村综合改革经费20.00
票据印刷经费30.00
人行联网、金库业务费、国库集中支付30.00
水稻保险地方配套资金10.00
预算编制、指标系统和政府债务管理经费10.00
预算软件、人员信息库建设经费15.00


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