随县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算信息公开
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  • 发布时间:2020-01-25
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目   录

一、随县人民政府扶贫开发办公室单位构成

二、随县人民政府扶贫开发办公室主要职能

三、随县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

(一)收支预算情况说明

(二)机关运行经费安排情况

(三)政府采购情况

(四)2020年“三公”经费预算情况说明

(五)国有资产占用情况说明处

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、随县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出决算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表

五、专业名词解释

一、 随县人民政府扶贫开发办公室单位构成

随县人民政府扶贫开发办公室机关行政编制6名。内设机构:综合股、政策法规股、开发指导股、社会扶贫股。

二、 随县人民政府扶贫开发办公室主要职能

(一)贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策,贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全县扶贫开发和老区建设中长期规划;拟定全县扶贫开发、老区建设方面的规范性文件;制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)负责全县扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作,协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问题。

(三)负责扶贫专项资金筹措、计划分配、项目备案和审批;会同有关部门审核扶贫信贷项目及其他扶贫项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实,并组织年度绩效考核。负责扶贫开发项目库的建立。

(四)负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫小额信贷、老区建设等重点工作实施和检查指导。

(五)组织开展县直党政机关、企事业单位、社会团体等对口驻村扶贫工作,组织全社会开展扶贫济困活动;联系县老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与扶贫济困活动。

(六)拟订全县老区贫困地区干部培训规划,组织开展老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

(七)负责全县贫困状况监测和统计分析工作;承担贫困人口建档立卡工作。

(八)承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

(九)承办上级交办的其他任务。

三、随县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

(一)收支预算情况说明

2020年随县人民政府扶贫开发办公室当年收入预算总额134.04万元,其中:当年财政拨款收入134.04万元,当年支出预算总额134.04万元。

(二)机关运行经费安排情况

人员经费支出82.44万元,商品和服务支出3.6万元,项目支出48万元。

(三)政府采购情况

2020年无政府采购计划

(四)2020年“三公”经费预算情况说明

2020年财政局“三公”经费预算1万元,其中公务招待费1万元。因本单位无公车,所以无公务用车运行维护费及购置费。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年,随县人民政府扶贫开发办公室预算共批复项目1个:

精准扶贫工作经费48万元:负责全县脱贫攻坚政策宣传、组织协调、检查督办、考核验收等工作。

四、随县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

2020年收支预算总表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室


单位:万元

收      入

支           出


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

134.04

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

134.04

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术


单位往来收入


文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务

134.04



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出


本年收入合计

134.04

本年支出合计

134.04

上年结余(转)


结转下年


收入总计

134.04

支出总计

134.04


2020年收支预算总表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

134.04

其中:一般公共预算财政拨款

134.04

政府性基金预算财政拨款


单位往来收入


本年收入合计

134.04

上年结余(转)


收入总计

134.04


2020年支出预算总表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室




单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目

支出

事业单位
经营支出

对附属单位补助支出

上缴上
级支出

结转下年支出


合计

134.04

86.04

48





2130501

行政运行(扶贫)

82.44

82.44






2130502

一般行政管理事务(扶贫)

3.6

3.6






2130599

其他扶贫支出

48


48






2020年财政拨款收支预算总表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室


单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

134.04

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

134.04

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务

134.04



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出




本年支出合计

134.04



结转下年


收入总计

134.04

支出总计

134.04


2020年一般公共预算支出表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室



单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

134.04

86.04

48.0000

213

农林水支出

134.04

86.04

48.0000

21305

扶贫

134.04

86.04

48.0000

2130501

行政运行(扶贫)

86.04

86.04


2130502

一般行政管理事务(扶贫)

3.6

3.6


2130599

其他扶贫支出

48.0000


48.0000


2020年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室



单位:万元

支出功能分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

86.04

82.44

3.6

213

农林水支出

86.04

82.44

3.6

21305

扶贫

86.04

82.44

3.6

2130501

行政运行(扶贫)

86.04

82.44


2130502

一般行政管理事务(扶贫)

3.6


3.6


2020年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室



单位:万元

支出经济分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

86.04

82.44

3.6

301

工资福利支出

82.44

82.44


30101

基本工资

29.55

29.55


30102

津贴补贴

17.92

17.92


30103

奖金

8.86

8.86


3010301

奖金(五项奖)

7.2

7.2


3010302

第十三月工资

1.85

1.85


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.78

6.78


30110

职工基本医疗保险缴费

4.31

4.31


30113

住房公积金

5.97

5.97


302

商品和服务支出

3.6


3.6

30201

办公费

0.5


0.5

30205

水电费

0.5


0.5

30211

差旅费

0.5


0.5

30215

会议费

1.000


1.000

30217

公务接待费

1.000


1.000

30299

其他商品和服务支出

0.1


0.1


2020年政府性基金预算支出表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室



单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出







2020年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:随县人民政府扶贫开发办公室

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

公务接待费

1.00


随县扶贫办2020年财政专项支出预算表

表九

单位:万元

项目

预算数

**

1

合计

48.00

精准扶贫工作经费

48.00


五、专业名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
   (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

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