第一部分 随县第二高级中学(概况)
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 随县第二高级中学2021年部门预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随县第二高级中学2021年部门预算表
一、单位收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、政府性基金预算支出表一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 随县第二高级中学概况
一、单位主要职责
贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德智体美劳全面素质教育,培养合格的社会主义接班人。
二、单位基本情况
随县第二高级中学位于随县洪山镇,1950年建校,历经洪山县初级中学、洪山中学、随县三中、随州市三中和曾都区三中,2009年10月更名为随县第二高级中学。现在学校占地面积42475㎡,建筑面积40232㎡。现有36个教学班,在校学生2284人。单位定编189人,目前在编在岗教师140名,聘请4人,借用8人。
第二部分 随县第二高级中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年随县第二高级中学收入预算总额3090.56万元,其中:经费拨款(补助)1890.56万元,较上年收入预算安排1340.41万元增加550.15万元,增幅29%,增加原因:1、从乡镇调入人员25人,2、财政预算由差额预算变为全额预算。单位事业收入及其他收入1200万元,较上年1340万元减少140万元,减幅11.6%,减少原因是其他收入有所减少。
(二)支出预算情况
2021年随县第二高级中学支出预算总额3090.56万元,支出预算来源按资金性质分为:经费拨款(补助)1890.56万元,较上年支出预算安排1340.41万元增加550.15万元,增幅29%,增加原因:1、从乡镇调入人员25人,2、财政预算由差额预算变为全额预算。单位事业收入及其他收入支出1200万元,较上年1340万元减少140万元,减幅11.6%,减少原因是其他收入有所减少。
(三)财政拨款支出情况
2021年随县第二高级中学财政拨款支出预算总额1890.56万元,支出按功能分类分为:一般公共预算支出1890.56万元。支出按经济分类分为:工资福利性支出1669.46万元,商品和服务支出221.1万元。
(四)政府性基金情况
2021年随县第二高级中学没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2021年随县第二高级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)国有资产占用情况
2021年初,随县第二高级中学固定资产原值3970.1万元,其中:单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元,固定资产净值2578.59万元,固定资产累计折旧1391.51万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年随县第二高级中学“三公”经费年初经费拨款(补助)预算安排7.2万元。
1、公务接待费1.2万元,同上年减少2.8万元,同比上年4万元减少70%,主要原因:一是压缩开支,减少公务接待,二是疫情原因公务接待减少。
2、公务用车运行维护费6万元,同比上年12万元减少6万元,主要原因:一是压缩开支,减少公务用车,二是疫情原因公务用车减少。
3、无公务用车购置费,无增减变化。
4、无因公出国(境)费,无增减变化。
第三部分 随县第二高级中学2021年部门预算表
附表4 | |||||
部门预算报表目录 | |||||
表号 | 表名 | ||||
附表4-1 | 收支总表 | ||||
附表4-2 | 收入总表 | ||||
附表4-3 | 支出总表 | ||||
附表4-4 | 财政拨款收支总表 | ||||
附表4-5 | 一般公共预算支出表 | ||||
附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 | ||||
附表4-7 | 政府性基金预算支出表 | ||||
附表4-8 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||
附表4-9 | 项目支出表 | ||||
附表4-1
2021年收支预算总表 | |||||
填报单位:随县第二高级中学 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
财政拨款收入 | 1,890.56 | 一般公共服务 | |||
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,890.56 | 公共安全 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 3,090.56 | |||
科学技术 | |||||
单位往来收入 | 1,200.00 | 文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||||
医疗卫生 | |||||
节能环保 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
粮油物资管理事务 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 3,090.56 | 本年支出合计 | 3,090.56 | ||
上年结余(转) | 结转下年 | ||||
收入总计 | 3,090.56 | 支出总计 | 3,090.56 | ||
附表4-2 2021年收入预算总表 | |||||
填报单位:随县第二高级中学 | 单位:万元 | ||||
收 入 | |||||
项目 | 预算数 | ||||
财政拨款收入 | 1,890.56 | ||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,890.56 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
单位往来收入 | 1,200.00 | ||||
本年收入合计 | 3,090.56 | ||||
上年结余(转) | |||||
收入总计 | 3,090.56 |
附表4-3
2021年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县第二高级中学 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 3,090.56 | 2,903.87 | 186.69 | |||||
2050204 | 高中教育 | 3,090.56 | 2,903.87 | 186.69 |
附表4-4
2021年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县第二高级中学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 1,890.56 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,890.56 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 1,890.56 | |
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 1,890.56 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 1,890.56 | 支出总计 | 1,890.56 |
附表4-5
2021年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县第二高级中学 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3,090.5600 | 2,903.8700 | 186.6900 | |
205 | 教育支出 | 3,090.5600 | 2,903.8700 | 186.6900 |
20502 | 普通教育 | 3,090.5600 | 2,903.8700 | 186.6900 |
2050204 | 高中教育 | 3,090.5600 | 2,903.8700 | 186.6900 |
附表4-6
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县第二高级中学 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 2,903.870 | 2,682.770 | 221.100 | |
301 | 工资福利支出 | 2,640.050 | 2,640.050 | |
30101 | 基本工资 | 724.040 | 724.040 | |
30101 | 基本工资 | 724.040 | 724.040 | |
30102 | 津贴补贴 | 160.960 | 160.960 | |
30102 | 津贴补贴 | 160.960 | 160.960 | |
30103 | 奖金 | 542.030 | 542.030 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 481.730 | 481.730 | |
3010302 | 第十三月工资 | 60.300 | 60.300 | |
30107 | 绩效工资 | 312.880 | 312.880 | |
30107 | 绩效工资 | 312.880 | 312.880 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.250 | 206.250 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.250 | 206.250 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.120 | 92.120 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.120 | 92.120 | |
30113 | 住房公积金 | 151.770 | 151.770 | |
30113 | 住房公积金 | 151.770 | 151.770 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 450.000 | 450.000 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 450.000 | 450.000 | |
302 | 商品和服务支出 | 221.100 | 221.100 | |
30201 | 办公费 | 17.000 | 17.000 | |
30201 | 办公费 | 17.000 | 17.000 | |
30205 | 水电费 | 80.000 | 80.000 | |
30205 | 水电费 | 80.000 | 80.000 | |
30207 | 邮电费 | 0.200 | 0.200 | |
30207 | 邮电费 | 0.200 | 0.200 | |
30211 | 差旅费 | 19.000 | 19.000 | |
30211 | 差旅费 | 19.000 | 19.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 25.000 | 25.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 25.000 | 25.000 | |
30215 | 会议费 | 1.000 | 1.000 | |
30215 | 会议费 | 1.000 | 1.000 | |
30216 | 培训费 | 7.600 | 7.600 | |
30216 | 培训费 | 7.600 | 7.600 | |
30217 | 公务接待费 | 1.200 | 1.200 | |
30217 | 公务接待费 | 1.200 | 1.200 | |
30228 | 工会经费 | 22.000 | 22.000 | |
30228 | 工会经费 | 22.000 | 22.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.000 | 6.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.000 | 6.000 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.800 | 4.800 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.800 | 4.800 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.300 | 37.300 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.300 | 37.300 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.720 | 42.720 | |
30302 | 退休费 | 28.670 | 28.670 | |
3030203 | 退休奖励性津贴 | 28.670 | 28.670 | |
30305 | 生活补助 | 4.520 | 4.520 | |
30305 | 生活补助 | 4.520 | 4.520 | |
30307 | 医疗费补助 | 9.530 | 9.530 | |
3030702 | 退休医疗费 | 9.530 | 9.530 |
附表4-7
2021年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县第二高级中学 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 |
附表4-8
2021年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县第二高级中学 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 7.20 |
公务接待费 | 1.20 |
公务用车运行维护费 | 6.00 |
附表4-9
随县二中2021年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 186.69 |
教育教学专项业务 | 186.69 |
第四部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务(20106款):反映财政事务方面的支出。
4、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。
8、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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