目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2019年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
6、国有资产占用情况说明
7、预算绩效情况说明
8、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2019年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表1
8、政府性基金预算支出表
9、财政拨款“三公”经费支出表
10、财政专项支出预算表
一、部门概况
随县信访局是县委办公室、县政府办公室管理的主管全县信访工作的行政管理机构,以县委办公室管理为主。
随县信访局内设3个科室,即:办公室、接访督查科、网访办信科。局机关现有干部职工11人(含借用1人)。随县信访局所属事业单位1个:随县群众信访接待服务中心。
二、主要工作职责
(一)负责处理人民群众和社会各界人士给县委、县政府及其主要领导同志的来信,接待到县委、县政府上访的人民群众。
(二)承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门和市委、市政府及市直各部门向县委、县政府交办的重要信访事项,以及县委、县政府及其领导同志交办的重要信访事项;督促检查领导同志有关批示件的落实情况。
(三)及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。
(四)综合分析信访信息,对普遍性问题和涉及政策性的问题开展调查研究,提出解决问题的办法和建议,为县委、县政府领导正确决策当好参谋。
(五)按照“分级负责、归口办理”的原则,向有关地方和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实,并按时上报处理结果。
(六)协调处理跨地区、跨部门的信访问题;协助县委、县政府领导处理异常上访和突发信访事件。
(七)负责制定全县信访工作发展规划和年度计划并组织实施。协助县委、县政府部署、检查指导全县的信访工作,发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(八)负责指导全县信访工作的组织建设和信访工作队伍建设;组织信访干部的培训。
(九)贯彻落实县委、县政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全县信访工作的意见。
(十)承办上级交办的其他事项。
三、2019年预算编制情况
1、部门预算收支情况总体说明
(一)本年度收入预算239.32万元,其中一般公共预算财政拨款239.32万元。2018年部门预算支出239.32万元。其中:基本支出89.32万元,项目支出150万元。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2019年我局机关本年收入预算239.32万元。其中,一般公共预算财政拨款239.32万元。本年支出预算239.32万元,其中人员经费支出82.82万元,日常公用经费支出6.5万元,项目支出150万元。
2019年同比2018年收入预算增加33.2万元,主要增加律师聘请费和信访解困资金。
3、机关运行经费执行情况说明
2019年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用一般公共预算安排基本支出的人员经费82.82万元,日常公用经费6.5万元。
基本支出包括两部分:一是人员经费82.82万元,具体包括基本工资39.43万元、津贴18.47万元、奖金7.79万元、养老保险7.38万元、医疗保险4.31万元、对个人和家庭补助支出5.44万元;二是公用经费6.5万元,具体包括办公费2.5万元、水电费1万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费1.5万元。
4、政府采购执行情况说明
2019年无政府采购项目。
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年预算0.5万元增加1.5万元。其中:公务接待费2019年0.5万元,2018年0.5万元,主要增加公务用车费用1.5万元。
6、国有资产占用情况说明
本部门(单位)办公用房由机关事务管理局统一管理;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
7、预算绩效情况说明
2019年,本部门共编制6个项目绩效目标,根据预算绩效管理要求,将加强预算管理,严格执行部门预算。
四、名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
2019年收支预算总表
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 239.32 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 239.32 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | 239.32 | ||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 239.32 | 本年支出合计 | 239.32 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 239.32 | 支出总计 | 239.32 |
2019年收入预算总表
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 239.32 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 239.32 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 239.32 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 239.32 |
2019年支出预算总表
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 239.32 | 89.32 | 150.00 | |||||
2160602 | 一般行政管理事务(涉外发展服务支出) | 30.00 | 30.00 | |||||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 89.32 | 89.32 | |||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 120.00 | 120.00 |
2019年财政拨款收支预算总表
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 239.32 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 239.32 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | 239.32 | ||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 239.32 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 239.32 | 支出总计 | 239.32 |
2019年一般公共预算支出表
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 239.3200 | 89.3200 | 150.0000 | |
216 | 商业服务业等支出 | 239.3200 | 89.3200 | 150.0000 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 30.0000 | 30.0000 | |
2160602 | 一般行政管理事务(涉外发展服务支出) | 30.0000 | 30.0000 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 209.3200 | 89.3200 | 120.0000 |
2169901 | 服务业基础设施建设 | 89.3200 | 89.3200 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 120.0000 | 120.0000 |
2019年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 89.320 | 82.820 | 6.500 | |
216 | 商业服务业等支出 | 89.320 | 82.820 | 6.500 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 89.320 | 82.820 | 6.500 |
2169901 | 服务业基础设施建设 | 89.320 | 82.820 | 6.500 |
2019年一般公共预算基本支出表1
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 89.320 | 82.820 | 6.500 | |
301 | 工资福利支出 | 82.820 | 82.820 | |
30101 | 基本工资 | 39.430 | 39.430 | |
30101 | 基本工资 | 39.430 | 39.430 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.470 | 18.470 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.470 | 18.470 | |
30103 | 奖金 | 7.790 | 7.790 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 6.000 | 6.000 | |
3010302 | 第十三月工资 | 1.790 | 1.790 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.380 | 7.380 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.380 | 7.380 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.310 | 4.310 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.310 | 4.310 | |
30113 | 住房公积金 | 5.440 | 5.440 | |
30113 | 住房公积金 | 5.440 | 5.440 | |
302 | 商品和服务支出 | 6.500 | 6.500 | |
30201 | 办公费 | 2.500 | 2.500 | |
30201 | 办公费 | 2.500 | 2.500 | |
30205 | 水电费 | 1.000 | 1.000 | |
30205 | 水电费 | 1.000 | 1.000 | |
30211 | 差旅费 | 1.000 | 1.000 | |
30211 | 差旅费 | 1.000 | 1.000 | |
30217 | 公务接待费 | 0.500 | 0.500 | |
30217 | 公务接待费 | 0.500 | 0.500 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.500 | 1.500 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.500 | 1.500 |
2019年政府性基金预算支出表
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2019年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:随县信访局机关 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 2.0 |
公务接待费 | 0.5 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务用车购置及运行费 | 1.5 |
2019年财政专项支出预算表
单位:随县信访局机关 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 150.00 |
积案化解和复查工作经费 | 10.00 |
聘请律师费用 | 5.00 |
信访维稳工作经费 | 30.00 |
信访维稳解困经费 | 30.00 |
阳光信访系统工作经费 | 5.00 |
驻京赴省接劝返工作经费 | 70.00 |
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