随县妇女联合会2019年部门预算信息公开
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  • 发布时间:2019-05-06
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一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2019年部门预算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2、预算收支增减变化情况说明

3、机关运行经费安排情况说明

4、政府采购安排情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、预算绩效情况说明

7、“三公”经费情况说明

四、专业性较强的名词解释  

五、2019年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出决算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

一、单位基本情况

(一)随县妇女联合会是县委所属的群团部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。 

(二)人员构成 

机关:行政编制人数4名,工勤编1名,实有在职行政编人员4名,工勤编1名。 

直属单位:无。

二、部门主要职能

第一、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进自身进步与发展。

第二、教育、引导广大妇女全面提高素质,增强自尊、自信、自立、自强意识,在推动经济发展和社会全面进步中自身进步与发展,努力实现男女平等。

第三、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规和政策的制定,维护妇女儿童合法权益。

第四、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

第五、巩固和扩大全县各界妇女的团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的友谊,积极发展友好往来,增进了解和友谊,向外界宣传随县,为随县经济社会发展服务。

三、2019年部门预算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

县妇联机关单位实行综合预算。本年度收入预算114.06万元,其中:财政拨款(补助)114.06万元,其他收入0万元。本年度支出预算114.06万元。

2、预算收支增减变化情况说明

2019年度财政拨款(补助)114.06万元,较上年增长38.9%。主要是项目经费增加。

3、机关运行经费安排情况说明

本年度支出预算114.06万元,其中:基本支出61.06万元,包括人员支出58.46万元,商品和服务支出2.6万元。项目支出53万元。主要包括:随县巾帼示范基地建设、贫困妇女“两癌”免费检查、“妇女之家”建设、文明家庭创建费用等支出。

4、政府采购安排情况说明

2019年度无政府采购计划。

5、国有资产占用情况说明

2019年本部门无公务用车。

6、预算绩效情况说明

2019年,本部门共编制3个项目绩效目标,根据预算绩效管理要求,将加强预算管理,严格执行部门预算。

7、“三公”经费情况说明

2019年财政拨款“三公”经费0.4万元。其中公务接待费0.4万元。2019年“三公”经费支出预算与上年持平。

四、专 用 名 词 解 释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(六)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(八)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2019年部门预算公开表

2019年收支预算总表


填报单位:随县妇联机关

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

114.06

其中:一般公共预算财政拨款

114.06

政府性基金预算财政拨款




单位往来收入




本年收入合计

114.06

上年结余(转)




收入总计

114.06

2019年支出预算总表









填报单位:随县妇联机关


单位:万元






单位:万元

功能分类科目


合  计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

结转下年支出



合计

114.06

61.06

53.00






2012901

行政运行(群众团体事务)

61.06

61.06







2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

53.00


53.00
















2019年财政拨款收支预算总表

填报单位:随县妇联机关


单位:万元


收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

114.06

一般公共服务

114.06

其中:一般公共预算财政拨款

114.06

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出




本年支出合计

114.06



结转下年






收入总计

114.06

支出总计

114.06

2019年一般公共预算支出表

填报单位:随县妇联机关


单位:万元


功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

114.0600

61.0600

53.0000

201

一般公共服务支出

114.0600

61.0600

53.0000

20129

群众团体事务

114.0600

61.0600

53.0000

2012901

行政运行(群众团体事务)

61.0600

61.0600


2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

53.0000


53.0000

2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:随县妇联机关




单位:万元

支出经济分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

61.060

58.460

2.600

301

工资福利支出

58.030

58.030


30101

基本工资

22.370

22.370


30101

基本工资

22.370

22.370


30102

津贴补贴

14.910

14.910


30102

津贴补贴

14.910

14.910


30103

奖金

7.360

7.360


3010301

奖金(五项奖)

6.000

6.000


3010302

第十三月工资

1.360

1.360


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.740

5.740


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.740

5.740


30110

职工基本医疗保险缴费

3.380

3.380


30110

职工基本医疗保险缴费

3.380

3.380


30113

住房公积金

4.270

4.270


30113

住房公积金

4.270

4.270


302

商品和服务支出

2.600


2.600

30201

办公费

1.400


1.400

30201

办公费

1.400


1.400

30215

会议费

0.300


0.300

30215

会议费

0.300


0.300

30217

公务接待费

0.400


0.400

30217

公务接待费

0.400


0.400

30299

其他商品和服务支出

0.500


0.500

30299

其他商品和服务支出

0.500


0.500

303

对个人和家庭的补助

0.430

0.430


30307

医疗费补助

0.430

0.430


3030702

退休医疗费

0.430

0.430


2019年政府性基金预算支出表

填报单位:随县妇联机关




单位:万元

功能分类科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






2019年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:随县妇联机关

单位:万元

项目

预算数

合计

0.40

公务接待费

0.40

随县妇女联合会2019年财政专项支出预算表


表九

单位:万元

项目

预算数

**

1

合计

53.00

妇女儿童工作经费及“两纲”实施工作经费

50.00

妇女儿童活动中心经费

3.00

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