目录
一、部门基本情况
二、部门主要职责
三、预算收支基本情况
四、名词解释
一、部门基本情况
(一)随县淮河镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)人员构成
2019年,淮河镇行政编制27个,工勤2个,公车改革保留车辆2辆,实际在岗26人。
二、部门主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风移俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其他事项。
三、预算收支基本情况
(一)本年度收入预算289.29万元,其中财政拨款(补助)289.29万元。
(二)本年度支出预算289.29万元,基本支出包括人员支出和家庭补助支出。
四、名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
2019年收支预算总表 | |||
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 289.29 | 一般公共服务 | 289.29 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 289.29 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 289.29 | 本年支出合计 | 289.29 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 289.29 | 支出总计 | 289.29 |
2019年收支预算总表 | |
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 289.29 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 289.29 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 289.29 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 289.29 |
2019年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 289.29 | 289.29 | ||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 289.29 | 289.29 |
2019年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 289.29 | 一般公共服务 | 289.29 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 289.29 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 289.29 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 289.29 | 支出总计 | 289.29 |
2019年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 289.2900 | 289.2900 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 289.2900 | 289.2900 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 289.2900 | 289.2900 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 289.2900 | 289.2900 |
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 289.290 | 289.290 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 289.290 | 289.290 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 289.290 | 289.290 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 289.290 | 289.290 |
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 289.290 | 289.290 | ||
301 | 工资福利支出 | 278.620 | 278.620 | |
30101 | 基本工资 | 100.110 | 100.110 | |
30101 | 基本工资 | 100.110 | 100.110 | |
30102 | 津贴补贴 | 91.270 | 91.270 | |
30102 | 津贴补贴 | 91.270 | 91.270 | |
30103 | 奖金 | 7.840 | 7.840 | |
3010302 | 第十三月工资 | 7.840 | 7.840 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.110 | 34.110 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.110 | 34.110 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.010 | 20.010 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.010 | 20.010 | |
30113 | 住房公积金 | 25.280 | 25.280 | |
30113 | 住房公积金 | 25.280 | 25.280 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.670 | 10.670 | |
30307 | 医疗费补助 | 10.670 | 10.670 | |
3030702 | 退休医疗费 | 10.670 | 10.670 |
2019年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县淮河镇政府机关 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
公务接待费 | 30 |
公车运行维护费 | 10 |
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