随县澴潭镇镇人民政府2022年部门预算公开部门预算编制情况说明
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  • 发布时间:2021-11-27
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随县澴潭镇镇人民政府2022年部门预算公开

部门预算编制情况说明

目   录

第一部分  澴潭政府概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分   澴潭政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、2022年国有资产占用情况说明

第三部分  澴潭政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


  九、项目支出表 


  十、政府采购预算表



第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澴潭政府概况

  一、部门主要职责 

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

   (二)制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

  (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。 

  (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

  (五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风移俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

(六)完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

澴潭镇全场版图面积444平方公里,实有耕地10.26万亩,6.5万人,下辖31个村,一个老街居委会。澴潭镇编制数43人,实有在职42人,退休54随县澴潭镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。下设党政办、民政办、计生办、经贸办四大办运行机构。

    

第二部分   澴潭政府2022年部门预算情况说

(一)收入预算情况

2022澴潭镇收入预算总额为446.54万元,其中当年财政拨款收入446.54万元,上年结转收入0万元,较上年收入预算安排442万元,增加4.54万元,增幅1.02%,主要原因是按照2022年预算编报口径,正常调增工资。

(二)支出预算情况

2022年随县澴潭镇支出预算总额446.54万元,支出按经济分类分为:工资福利性支出326万元,商品和服务支出120.54万元。较上年支出预算安排442万元增加4.54万元,增幅1.02%,主要原因是按照2022年预算编报口径,正常调增工资。

2022年随县澴潭镇支出预算总额446.54万元,支出预算来源按功能分类分为:基本支出446.541万元,较上年支出预算安排442万元增加4.54万元,增幅1.02%,主要原因是按照2022年预算编报口径,正常调增工资。项目支出0万元,与上年项目支出持平。

(三)财政拨款支出情况

2022年澴潭镇财政拨款支出预算总额446.54万元,支出按功能分类分为:一般公共服务支出446.54万元,较上年财政拨款支出预算安排442万元增加4.54万元,增幅1.02%,主要原因是按照2022年预算编报口径,正常调增工资。支出按经济分类分为:工资福利支出446.54万元,商品和服务支出120.54万元。较上年财政拨款支出预算安排442万元增加4.54万元,增幅1.02%,主要原因是按照2022年预算编报口径,正常调增工资。

(四)政府性基金情况

2022年政府性基金预算支出表为空表,本年度政府性基金预算为0

(五)国有资本经营预算情况

2022年澴潭镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年澴潭镇一般公共预算基本支出中公用经费支出总120.54万元。较上年无增减,主要是办公费14.5万元;印刷费5万元,水费2万元;电费5万元;差旅费1.5万元,维修费35万元;工会经费13.2万元;公务用车15万元、公务接待20万元、其它费用9.34万元。

(七)政府采购情况

2022年货物类政府采购预算零、工程类政府采购预算和服务类政府采购预算均为零。

(八)国有资产占用情况

本年度国有资产原值为239.12万元,累计折旧万166.2万元,非流动资产值为72.88万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

  2022澴潭镇“三公”经费预算安排35万元,其中公务接待费20万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元。比上年减少20万元,同比减少57.15%,主要原因:一是无因公出国(境)计划,二是进一步压缩公务接待、公车运行维护费用。

  1、因公出国(境)费0万元,同上年减少0万元,同比减少0,主要原因是无因公出国(境)计划。

  2、公务接待费20万元,比上年减少15万元,同比减少75%,主要原因是厉行节约,进一步压缩公务接待费用支出。

  3、公务用车运行维护费15万元,比上年减少20万元,同比减少25%,主要原因是厉行节约,进一步压缩公务运行费用支出。

  4、无公务用车购置费,同上年持平,无增减变化。

                  

第三部分  澴潭政府2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10.政府采购预算表

政府采购预算表为空表,是本单位本年度无政府采购预算。

第四部分  2022年预算绩效情况

1.部门整体绩效目标编制情况说明

(一)整体绩效目标

长期目标:1、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。2努力提高群众的生活水平,提升群众的满意度。

年度目标:1、开展堰塘整治移民,全力推进基础设施建设;2、加强交通基础设施建设,方便群众,优化发展环境;3、围绕乡村振兴,建好村级文化广场。

(二)长期目标

长期目标1、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。具体指标设置为:产出指标:政策宣传覆盖率100%;编制差错率0%;绩效评价覆盖率100%,以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:社会经济运转正常,设立依据是历史标准。

长期目标2努力提高群众的生活水平,提升群众的满意度。具体指标设置为:产出指标:提升群众满意度99%;以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:促进群众增收,提升群众幸福感,指标设立依据是历史标准。

(三)年度目标

年度目标1、开展堰塘整治移民,全力推进基础设施建设。具体指标设置为:

产出指标:经费保障率100%;年度工程项目完成率100%;财政资金及时拨付率100%,以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:促进群众增收,指标设立依据是历史标准。

年度目标2、加强交通基础设施建设,方便群众,优化发展环境,具体指标设置为:

产出指标:建设万三公路一条,省级示范通村公路一条,以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:促进集体经济增收,本村及周边农民增收,指标设立依据是历史标准。

年度目标3、围绕乡村振兴,建好玉皇庙村文化广场。具体指标设置为:

产出指标:建设九里岗村美丽乡村建设省级示范村,长期推动经济发展,以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:雨污分流道路硬化扩宽文体设施齐全达到100%无污染,达到可持续影响,指标设立依据是历史标准。 

   1、项目绩效目标编制情况说明

完成政府年度工作任务,按进度完成收入预算,严格根据年初预算、资金用途分配资金,发挥好财政资金精准补短板和民生兜底工作,保重点保民生,全面实施预算绩效管理,农场管理水平得到进一步提高。

2、项目绩效指标设置情况

产出指标:年度项目完成率100%;经费保障率100%;一般公共预算总收入完成情况≥100%;预算绩效评价覆盖率100%;资金分配差错率0%;年度工作考核优秀;资产报表账账相符通过率100%;会计考试安全事故发生率0%;年度监督检查完成时间预算年度内完成;财政资金及时拨付率100%,以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:机关设备运行完好率≥95%;预决算公开质量提高;民生支出占财政支出比重≥80%;资金管理和使用效益逐步提高;绩效评价结果应用率100%,以上指标设立依据是历史标准。

(二)建设通村公路

1、项目主要内容

加强民生设施整改,环潭饮水基础设施建设,方便群众,优化民生生活环境。2022年预算安排360万元。

2、项目绩效总目标

财政资金拨付及时、准确、高效,按工程进度拨款,做好预、决算,保证资金安全、有效

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:建设通村公路一条;资金管理安全;资金支付效率及时;项目验收合格率≥95%;年度建设完成率≥80%,以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:促进群众增收≥15%,该指标设立依据是计划标准;促进社会稳定、和谐;保护环境;提升群众幸福感≥30%,以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标:群众满意度95%,以上指标设立依据是历史标准。

建设九里岗村美丽乡村

1、项目主要内容

围绕乡村振兴,建好九里岗村美丽乡村打造好省级示范村

2、项目绩效总目标

财政资金拨付及时、准确、高效,按工程进度拨款,做好预、决算,保证资金安全、有效

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:建设美丽乡村;资金管理安全;资金支付效率及时;项目验收合格率≥95%;年度建设完成率≥100%;推动乡村经济发展,以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:促进集体增收≥5万元,该指标设立依据是计划标准;促进社会稳定、和谐;保护环境;提升群众幸福感≥30%;雨污分流,达到无污染;达到可持续影响,以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标:群众满意度95%,以上指标设立依据是历史标准。



部门整体支出绩效目标申报表

                        填报日期:    2021   10 19                     单位:万元

部门                       (单位)名称

随县澴潭镇人民政府

填报人

陈华

联系电话

13774146686

部门总体资金情况

体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

  2020

2021   

收入构成

财政拨款

453.8

46.60%

419.1

442

其他资金

520

53.40%

0

808

合计

973.8

100%

419.1

1250

支出构成

基本支出

453.8

46.60%

371.18

351.62

项目支出

520

53.40%

0

808

合计

973.8

100%

371.18

1159.62

部门职能         概述

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
  
  

年度工作任务      

1、开展人居环境整治,全力推进基础设施建设;
2、加强村级基础设施建设,方便群众,优化发展环境;
3
、推进精准扶贫与乡村振兴衔接工作,助力美丽乡村建设;

    
  

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

人居环境整治

常年性项目

50

50

改善人居环境

通村公路

常年性项目

80

80

方便出行

安全饮水

常年性项目

360

360

保持身体健康

美丽乡村

一次性项目

30

30

生态宜居

整体绩效        总目标

长期目标(截止2025年)

年度目标

1、开展人居环境整治,全力推进基础设施建设;
2
、加强镇村基础设施建设,方便群众,优化发展环境;
3
、推进精准扶贫与乡村振兴衔接工作,助力美丽乡村建设;

1、保障政府在职及退休人员正常工资待遇,保障行政工作正常运转;2、加快发展现代农业,加强现代农业科技创新和培训,引进新人才,全力推进发展乡村振兴战略;3、贯彻执行上级的各项方针政策,做好疫情防控工作,提升群众的满意度

长期目标1

开展人居环境整治,全力推进基础设施建设

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量    指标

投入金额

50

计划标准

时效 指标

全年

全年

计划标准

效益指标

质量    指标

验收率

100%

计划标准

社会效益    指标

群众满意

100%

计划标准

发展   指标

可持续性

长期

计划标准

长期目标2

加强镇村基础设施建设,方便群众,优化发展环境

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量    指标

通村公路

80

计划标准

时效 指标

全年

全年

计划标准

质量    指标

验收率

100%

计划标准

效益指标

社会效益    指标

群众满意

100%

计划标准

发展   指标

可持续性

长期

计划标准

长期目标3

推进精准扶贫与乡村振兴衔接工作,助力美丽乡村建设

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

   数量 指标

安全饮水

360

计划标准

时效 指标

全年

全年

计划标准

质量    指标

验收率

100%

计划标准

效益指标

社会效益    指标

群众满意

100%

计划标准

发展   指标

可持续性

长期

计划标准

长期目标4

美丽乡村建设

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

   数量 指标

美丽乡村建设

30

计划标准

时效 指标

全年

全年

计划标准

质量    指标

验收率

100%

计划标准

效益指标

社会效益    指标

群众满意

100%

计划标准

发展   指标

可持续性

长期

计划标准

年度目标1

1、保障政府在职及退休人员正常工资待遇,保障行政工作正常运转;

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

  2020

  2021

产出指标

  数量   指标

政府在职人数

40

42

42

历史标准


质量    指标

待遇发放率

100%

100%

100%

历史标准


时效   指标

资金拨付及时

100%

100%

100%

历史标准

效益指标

经济效益     指标

资金执行到位

100%

100%

100%

历史标准


社会效益    指标

社会稳定

有效提高

有效提高

有效提高

历史标准


可持续影响    指标

行政工作可持续性

长期

长期

长期

历史标准

年度目标2

加快发展现代农业,加强现代农业科技创新和培训,引进新人才,全力推进发展乡村振兴战略

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2020   

2021   

产出指标

  数量   指标

农业技术培训人数

4000

4500

4600

计划标准


函盖范围 指标

培训村数

32

32

32

计划标准


效益 指标

学习技术技能

100%

100%

100%

计划标准

效益指标

经济效益    指标

科学种田

100%

100%

100%

计划标准


社会效益    指标

社会稳定

有效提高

有效提高

有效提高

计划标准


可持续影响    指标

培训工作可持续性

长期

长期

长期

计划标准

年度目标3

贯彻执行上级的各项方针政策,做好疫情防控工作,提升群众的满意度

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

   2020

2021   

产出指标

  数量   指标

防控经费投入数

800

100

50

计划标准


质量    指标

培训村数

32

32

32

计划标准


时效   指标

应急小组

3

3

3

计划标准

效益指标

社会效益    指标

社会稳定

有效提高

有效提高

有效提高

计划标准


群众满意  指标

群众满意率

100%

100%

100%

计划标准

……

备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从   年至   年);③一次性项目。
     2.“
整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
     3.“
一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个长期或年度绩效指标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
     4.“
二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标;“满意度指标”请选择服务对象满意度、社会公众投诉率或投诉次数等指标。
     5.“
绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。         

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务:反映财政事务方面的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。 

7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、

津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务

用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。




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