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随县教育局2025年部门预算公开(本级)
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  • 发布时间:2025-01-10
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第一部分 随县教育局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县教育局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表


第一部分 随县教育局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

根据《县人民政府办公室关于印发随县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(随县政办发〔2012〕92号)和《县委办公室 县政府办公室关于调整随县教育局机构编制的通知》(随县办文〔2019〕40号)精神,设立随县教育局,为县政府工作部门。主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订地方性、规范性文件或政策措施并监督实施。

(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

(三)统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制全县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。  

(五)指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全县中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;参与全县中等职业学校的结构布局调整的指导工作;负责民办教育的管理工作。

(七)指导全县中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

(八)配合做好全县教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制;

(九)主管全县教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;在核定的编制内,承办直属学校人事调配工作;负责全县教师的继续教育工作;会同有关部门做好全县中小学教师专业技术职务评审工作。

(十)主管全县高中阶段及以下学历教育工作;统筹管理隶属县教育行政主管部门管理的全县各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担各类中等学历教育的学籍管理工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施,指导隶属于县教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

(十一)指导并管理全县教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

(十二)归口管理全县教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

(十三)指导、协调隶属于县教育行政主管部门管理的全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

(十四)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

(十五)为重点企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随县教育局机关内设办公室、教师管理股、发展计划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、审计股、督导股、法制安全股、老干部股等9个股室。

局机关行政编制17人,2025年年初预算财政供养人员21人,其中在职人员14人,退休人员7人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年局机关预算总收入372.32万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年预算总收入626.6万元减少305.72万元,下降48.79%,主要原因是项目经费减少,项目经费由局机关统一汇总填报改为由项目实施单位分别填报。

(二)支出预算情况

2025年局机关预算总支出372.32万元,其中基本支出246.32万元,项目支出126万元,较上年预算总支出626.6万元减少305.72万元,下降48.79%,主要原因是项目经费减少,项目经费由局机关统一汇总填报改为由项目实施单位分别填报。按资金支出功能分类,教育支出337.49万元,卫生健康支出18.91万元,住房保障支出15.92万元,预算总支出较上年减少305.72万元,下降48.79%,主要原因是教育支出减少;按资金性质分类,均为一般公共预算支出,较上年减少减少305.72万元,下降48.79%,主要原因是财政拨款的项目经费减少(四)政府性基金情况

2025年本级局机关无使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2024年40万元减少了40万元,主要原因是本年无政府性基金预算支出计划。

(五)国有资本经营预算情况

2024年和2025年,本级局机关无使用使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年局机关运行经费预算安排‌26.46万元‌,其中:办公费1.5万元,水费0.5万元,电费1.5万元,邮电费0.2万元,差旅费2万元,会议费3万元,培训费0.8万元,公务接待费1万元,福利费0.192万元,其他交通费用14.468万元,其他商品和服务支出1万元,与上年相比,机关运行经费增加0.22万元,增长0.84%,主要原因是业务增多造成交通费用预算增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年局机关一般公共预算 “三公”经费预算安排1万元,较上年相比,减少0.3万元,下降23%,主要原因是公务接待费用减少。其中:公务接待费1万元,较上年相比,减少0.3万元,下降23%,主要原因是落实过紧日子的思想;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,较上年无变化;因公出国(境)费0万元,较上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年局机关政府采购预算安排采购金额:1万元(其中其他服务2000元,其他办公设备8000元),全部面向中小企业采购,与上年相比,政府采购预算增加1万元,增长100%,主要原因是本年需维护及添置部分办公设备设施。

七、国有资产占用情况

2025年初局机关固定资产原值1504.36万元,较上年增加15.04万元,增长0.01%,主要原因是新增办公设备及家具用具。其中房屋及构筑物1330.53万元,通用设备101.22万元,家居、用具及装具72.41万元;无形资产0万元。固定资产累计折旧514.87万元。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套),公务用车保有辆0辆。

八、重点项目预算绩效情况

局机关本年度无重点项目预算

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我局2025年无国有资本经营预算支出,无政府性基金预算安排的支出,与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。


第二部分 随县教育局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

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