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随县科学技术和经济信息化局2021年度决算公开
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  • 发布时间:2022-09-15
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第一部分 随县科学技术和经济信息化局部门概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分 随县科学技术和经济信息化局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、重点项目预算的绩效评价结果情况说明

十、其他情况说明

第三部分 随县科学技术和经济信息化局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)

第四部分 名词解释说明



第一部分 随县科学技术和经济信息化局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县关于科技创新工作、新型工业化和信息化、对外开放、利用外资、国际经济合作及国内外贸易发展的方针、政策和法律法规,拟定相关地方规范性文件。组织提出全县科技发展、科技促进经济与社会发展、新型工业化发展、外向型经济发展和内外贸易发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。参与研究全县对外开放、利用外资和内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)组织编制县级科技计划,并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

(四)拟定全县基础研究规划和措施,并组织实施。拟定科技创新基地建设规划,并组织实施。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施,并负责组织实施。

(五)牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业,技术市场和科技中介组织发展。统筹全县区域科技创新体系建设,指导全县科技资源合理布局、协同创新能力建设,推动科技园区建设。负责科技监督评价体系和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。指导全县科技安全工作。负责全县科技奖励的推荐和申报工作。负责拟订校企合作政策措施,促进产学研深度融合。

(六)组织开展全县对外科技合作工作。负责引进国外智力工作,建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和措施,推动科技创新人才队伍 建设。拟订全县科学普及和科学传播的规划和措施。

(七)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(八)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按县政府规定权限审核、批准县政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(九)承担振兴装备制造业组织协调的责任,依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(十)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

(十一)组织拟订和实施县城经济发展规划和政策,培育发展特色产业和产业集群;监测分析县城经济发展动态,协调解决县城经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

(十二)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(十三)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十四)负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理,指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理。

(十五)统筹推进工业领域信息化发展,指导工业领域信息安全,推动信息资源和信息基础设施综合利用。签订信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划,提出政策建议。指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十六)推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作。

(十七)指导工业企业加强安全生产工作,负责民爆企业的安全生产监管工作。

(十八)推动工业高质量发展。为重点企业提供直通车服务。

(十九)参与拟订全县商贸、物流和服务业的有关地方性政策,指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系和农村市场体系建设工作。

(二十)组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全全县生活必需品市场供应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导。负责重要消费品的各类管理和市场调控工作,按有关规定对成品油及其他特殊流通行业进行监督管理。推动全县商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

(二十一)执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策:指导全县进出口业务工作:指导贸易促进活动和外贸促进体系建设:研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策;推进全县科技兴贸战略;实施进出口贸易标准化工作;汇总编报全县年度进出口指标;指导境外非企业经济组织驻随代表机构的管理工作。

(二十二)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我县在境内外举办的内外交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

(二十三)参与拟订全县与世贸组织规则相适应的政策,负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导全县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家、省、市有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(二十四)拟订和执行全县利用外资的发展战略、中长期规划,执行有关外商投资的实施细则和管理办法;组织实施全县外商投资企业的设立和变更工作,贯彻执行国家关于外商投资产业指导和外商投资特别管理措施(负面清单)等政策;依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

(二十五)贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全县对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等;指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营;依法核准全县除金融企业以外的企业对外投资行为;负责我县公民出境就业管理,实施县内境外就业介绍机构资格认定、审批和监督检查工作,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款;管理有关国际组织与我县经济技术合作事务。

(二十六)根据融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施,对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管,查处违法违规行为。

(二十七)负责全县工业经济、对外贸易和利用外资等年度综合评比考核、表彰申报工作,落实县政府关于加快工业和商贸发展的各项措施。

(二十八)加强经济综合执法工作,组织实施成品油市场、民爆物品安全管理、废旧汽车拆解、二手车鉴定、电子电器产品维修、拍卖等行业的市场监管和行政执法。

(二十九)负责指导全县工业、商贸流通领域的联合会、协会、学会、商会等社会组织的活动。

(三十)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

2019年3月机构改革原县经信局、原县科学技术局2个单位合并组建县科学技术和经济信息化局;将县经济和信息化局所属的县经济综合执法大队(2021年已整体划转至随县市场监管综合执法大队)整体划归县科学技术和经济信息化局管理;将县科学技术局所属的县科技情报所的事业编制及人员并入县经济综合执法大队,撤销县科技情报所。

县科学技术和经济信息化局是县政府工作部门,为正科级。加挂随县商务局牌子。中国国际贸易促进委员会湖北省随县委员会(中国国际商会湖北省随县商会)与县科学技术和经济信息化局合署办公。单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。内设12个职能股(室),下辖随县经济综合执法大队(2021年已整体划转至随县市场监管综合执法大队)1个事业单位。局机关行政编制为19名,实际在编在岗人员17人,工勤编制(以钱养事)2人,退伍军人1人,退休人员4人。县经济综合执法队(2021年人员编制已整体划转至随县市场监管综合执法大队)事业编制8名,实际在编在岗人员5人,退伍军人1名,离退休人员1人。

第二部分 随县科经局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2021年度部门收、支总计487.93万元,其中:财政拨款收入449.89万元,年初结转和结余38.04万元,年末结转和结余19万元,财政拨款支出468.93万元,其中:基本支出468.93万元(人员经费418.09万元、日常公用经费50.84万元)。

2021年度部门收支决算数较2020年度减少56.84万元,下降10.43%,较年初预算数增加3.63万元,增长0.74%,主要原因是本年第七次全国人口普查收尾,支出下降。

2.财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度部门财政拨款收、支总计487.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入449.89万元,年初结转和结余38.04万元,年末结转和结余19万元,财政拨款支出468.93万元。

2021年度部门财政拨款决算数较2020年度减少56.84万元,下降10.43%,较年初预算数增加25.67万元,增长5.55%,主要原因在于我局负责疫情防控物质保障工作,工作量大,基本支出增加。

二、“三公”经费支出说明

2021年随县科学技术和经济信息化局“三公”经费决算3.45万元,比年初预算减少4.8万元,下降56.05%,较上年减少4.4万元,下降58.18%,主要原因是:原因为响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。其中:

1、因公出国(境)支出决算数为0万元,较年初预算数持平、与上年也保持持平。

2、公务接待费支出决算数为1万元(国内公务接待10批次、国内公务接待155人),较上年减少4.3万元,降幅81.13%;较年初预算数减少2.15万元,降幅68.25%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

3、公务用车运行维护费2.45万元(主要是公务用车运行维护费2.54万元,用于成品油市场检查,行政综合执法等),较上年减少0.09万元,减幅3.54%;较年初预算数减少2.65万元,减幅51.96%。

4、公务用车购置费0万元,较年初预算数持平、与上年也保持持平。

2021年度无公务用车购置费,公务用车保有量2辆(县科经局机关应急保障用车一辆、县经济综合执法大队执法执勤用车一辆),与上年持平。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出50.84万元,比年初预算数增加24.24万元,增长91.13%,较上年数据持平,无增减变动。主要原因在于我局负责疫情防控物质保障工作,工作量大,基本支出增加。

机关运行经费支出50.84万元,其中:办公费6万元、水费6万元、电费3万元、邮电费2.14万元、差旅费14.92万元、会议费2.93万元、公务接待费1万元、专用材料费3.3万元、劳务费4万元、工会经费7.34万元、福利费6万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用4.16万元、其他商品和服务支出6.6万元。

四、政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出,较上年及年初预算数均无增减变动。

五、政府性基金收支情况说明

本部门2021年度无政府性基金收支,较上年及年初预算数均无增减变动。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年及年初预算数均无增减变动。

七、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,部门共有车辆两辆,其中县科经局机关应急保障用车一辆、县经济综合执法大队执法执勤用车一辆。部门资产总额78.05万元,其中流动资产68.82万元;固定资产原值571626元、固定资产累计折旧479364.99元、固定资产净值92261.01元;在建工程0元,无形资产0元。单位无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

八、2021年度预算绩效情况说明。

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求对2021年度部门整体支出开展了绩效评价,此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出,在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法进行,同时对系统各单位绩效评价的情况进行督办与抽查。各单位通过查阅基础资料,在定量和定性分析的基础上形成评价结论,形成绩效评价报告。

从评价情况来看,本部门2021年度整体支出绩效评价整体情况较好,绩效等级均达到良好以上。具体表现在:预算编制较为及时、准确,预算执行情况较好,节能降耗成效明显;在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;目标实施取得一定的经济和社会效益。但是,在预算编制的完整性上有待提高,还存在费用开支不合规和超范围使用资金的现象。

    (2)部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评结果为良好。

(3)绩效评价结果应用情况

根据本次绩效评价情况,发现部门2021年度在预算绩效申报时存在编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差等问题。针对以上发现的问题,相关业务处室在今后开展预算绩效申报工作时,会主动联合财务部门将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量加定性相结合的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

部门整体绩效目标自评表

部门(单位) 名称

随县科学技术和经济信息化局

部门职能概述

1. 统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革 ;

2.拟定并组织工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议 ,组织实施行业技术规范和标准,知道行业质量管理工作,负责企业负担监督工作;

3.提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务和新兴产业发展;

年度工作任务

1.全县规模以上工业企业实现产值530亿元,增长11%;工业增加值增幅达到8%;新增规模企业15家以上;限额以上社会消费品零售总额增长15%左右,全县外贸出口实现3.6亿美元,同比增长16%;

2.实现利用外资3900万美元;高新技术企业总数达到22家;转化应用科技成果7项,技术合同成交额1.4亿元;

3.新建省级乡村振兴示范基地1家、省级研发中心2家;

4.市级科技特派员增加到16人,县级科技特派员增加到60人。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

中国-湖北产学研合作项目洽谈会 

会议费

3

3

参会费用

科学技术研究与开发经费

常年性项目

100

100

服务企业

整体绩效

总目标

长期目标(截止 ﻩﻩﻩﻩ    年)

年度目标


目标1:新申报及复审高新技术企业3家,高新技术产业增加值占GDP比重达到11.2%;目标2:立项科技成果转化7项、科技研发2项,落实县级科技成果及创新平台奖励资金;

目标3:新申报各类科技创新平台、基地3家,开展农村技术培训4次;

目标4:促进产学研合作。

年度目标1:

新申报及复审高新技术企业3家,高新技术产业增加值占GDP比重达到11.2%

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标完成情况

(A满意

/B良好)

近两年指标值

预期当年实现值


前年

上 年


产出

指标

数量指标

申报高新技术企业 

3

3

3

A

新增高新名录库入库企业

35

14

2

A

质量指标

高新技术产业增加值占GDP比重

8.1%

9.8%

11.2%

A

时效指标

高新技术企业申报完成时间

9月

9月

9月

A

高新技术产值统计数据报送

12月31日

12月31日

12月31日

A

效益

指标

经济效益

指标

采用先进技术提升工业产值

40亿元

10亿元

10亿元

A

社会效益

指标

增加科技人员数量

30

50

50

A

可持续影响指标

提升全社会科技水平

明显

明显

明显

A

年度目标2:

立项科技成果转化7项、科技研发2项,落实县级科技成果及创新平台奖励资金

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标完成情况

(A满意

/B良好)

近两年指标值

预期当年实现值


前年

上年


产出

指标

数量指标

立项科技转化项目

7

7

7

A

立项科技研发项目

2

2

2

A

质量指标

科技成果对接成功率

70%

70%

70%

A

成本指标

调研及组织工作经费

20万元

15万元

15万元

A

科技成果及创新平台奖励资金

41.9万元

36.2万元

60万元

B

效益指标

经济效益

指标

登记技术交易额

0.83亿元

1.32亿元

1.4亿元

A

社会效益

指标

活跃技术交易环境,当年规上工业企业技术交易参与率

4%

4% 

4%

A

可持续影响指标

提升全社会科技水平

明显

明显

明显

A

年度目标3:

新申报各类科技创新平台、基地3家,开展农村技术培训4次


一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标完成情况

(A满意

/B良好)


近两年指标值

预期当年实现值



前年

上 年



产出

指标

数量指标

新申报各类科技创新平台、基地

2

3

3

A


开展农村技术培训

4

4 

4

A


质量指标

申报通过率

60%

60%

60%

A


成本指标

调研及组织工作经费

10万

10万

10万

B


效益

指标

经济效益

指标

提升全社会科技投入

1000万元

1500万元

2000万元

A


社会效益

指标

规上企业研发机构备案率

20%

25%

30%

A


可持续影响指标

提升全社会科技水平

明显

明显

明显

A

年度目标4:

促进产学研合作


一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标完成情况

(A满意

/B良好)





近两年指标值

预期当年实现值







前年

上年



产出

指标

数量指标

产值(亿元)

484.65

454.47

500

A


质量指标

产品质量提升

完成

完成

完成

A


时效指标

技改项目完成时间

2019

2020

2021

A


成本指标

宣传及活动组织工作经费(万)

3

3

3

B


效益

指标

经济效益

指标

工业增加值增长率

9.7

-5.8% 

8%

A


生态效益

指标

绿色发展

完成

完成

完成

A


满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

满意

满意

满意

A

九、重点项目预算的绩效评价结果情况说明

科学技术研究与开发经费项目支出主要是科学技术经费,包括拨付创新创业奖励、组织企业赴高校院所洽谈、参与省市科技业务培训,邀请专家赴随县调研等工作。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益良好。

科学技术研究与开发经费项目绩效评价表

名称

目标说明

年度绩效目标1

新申报及复审高新技术企业3家,高新技术产业增加值占GDP比重达到11.2%

年度绩效目标2

立项科技成果转化7项、科技研发2项,落实县级科技成果及创新平台奖励资金

年度绩效目标3

新申报各类科技创新平台、基地3家,开展农村技术培训4次

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标完成情况

(A满意

/B良好)

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

申报高新技术企业

3

3

3

A

新增高新名录库入库企业

35

14

2

A

质量指标

高新技术产业增加值占GDP比重

8.1%

9.8%

11.2%

A

……





时效指标

高新技术企业申报完成时间

9月

9月

9月

A

高新技术产值统计数据报送

12月31日

12月31日

12月31日

A

成本指标

调研及组织工作经费

15万元

15万元

15万元


效益指标

经济效益

指标

采用先进技术提升工业产值

40亿元

10亿元

10亿元

A

社会效益

指标

增加科技人员数量

30

50

50

A

生态效益

指标






……





可持续影响指标

提升全社会科技水平

明显

明显

明显

A

年度绩效目标2

产出指标

数量指标

立项科技转化项目

7

7

7

A




立项科技研发项目

2

2

2

A



质量指标

科技成果对接成功率

70%

70%

70%

A



成本指标

调研及组织工作经费

20万元

15万元

15万元

B




科技成果及创新平台奖励资金

41.9万元

36.2万元

60万元

A


效益指标

经济效益

指标

登记技术交易额

0.83亿元

1.32亿元

1.4亿元

A



社会效益

指标

活跃技术交易环境,当年规上工业企业技术交易参与率

4%

4% 

4%

A



可持续影响指标

提升全社会科技水平

明显

明显

明显

A

年度绩效目标3

产出指标

数量指标

新申报各类科技创新平台、基地

2

3

3

A




开展农村技术培训

4

4 

4

A



质量指标

申报通过率

60%

60%

60%

A



成本指标

调研及组织工作经费

10万

10万

10万

B


效益指标

经济效益

指标

提升全社会科技投入

1000万元

1500万元 

2000万元

A



社会效益

指标

规上企业研发机构备案率

20%

25% 

30%

A



可持续影响指标

提升全社会科技水平

明显

明显

明显

A

十、其他情况说明。

无其他需要说明的情况

                               第三部分   随县科经局部门2021年部门决算表


一、收入支出决算总表(公开表01表)

收入支出决算总表





公开01表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1449.89一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37396.83
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出4672.10

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计27449.89本年支出合计58468.93
使用非财政拨款结余28
结余分配59
年初结转和结余2938.04年末结转和结余6019.00

30

61
总计31487.93总计62487.93
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表(公开表02表)

收入决算表










公开02表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计449.89449.89




206科学技术支出415.83415.83




20601科学技术管理事务415.83415.83




2060101  行政运行415.83415.83




216商业服务业等支出34.0634.06




21602商业流通事务34.0634.06




2160250  事业运行34.0634.06








































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表(公开表03表)

支出决算表









公开03表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计468.93468.93



206科学技术支出396.83396.83



20601科学技术管理事务396.83396.83



2060101  行政运行396.83396.83



216商业服务业等支出72.1072.10



21602商业流通事务72.1072.10



2160250  事业运行72.1072.10



































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)






金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款1449.89一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38396.83396.83


7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40




9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出4772.1072.10


16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计27449.89本年支出合计59468.93468.93

年初财政拨款结转和结余2838.04年末财政拨款结转和结余6019.0019.00

  一般公共预算财政拨款2938.04
61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计32487.93总计64487.93487.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计468.93468.93
206科学技术支出396.83396.83
20601科学技术管理事务396.83396.83
2060101  行政运行396.83396.83
216商业服务业等支出72.1072.10
21602商业流通事务72.1072.10
2160250  事业运行72.1072.10




















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出417.89302商品和服务支出50.84307债务利息及费用支出
30101  基本工资97.0030201  办公费4.0030701  国内债务付息
30102  津贴补贴68.0030202  印刷费4.0030702  国外债务付息
30103  奖金110.0030203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费10.0030204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资10.8030205  水费
31002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费52.5030206  电费2.0031003  专用设备购置
30109  职业年金缴费3.2630207  邮电费1.1431005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费18.8730208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费8.2030209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费0.2630211  差旅费11.9231008  物资储备
30113  住房公积金39.0030212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助0.2030215  会议费1.9331012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费
31013  公务用车购置
30302  退休费
30217  公务接待费1.0031019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费2.3031021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助0.2030225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费2.00399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39906  赠与
30308  助学金
30228  工会经费6.3439907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金
30229  福利费3.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费2.4539999  其他支出
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用3.16


30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出5.60


人员经费合计418.09公用经费合计50.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
8.25
5.1
5.13.153.45
2.45
2.451.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本单位本年无政府性基金收支,此表为空表)


九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
部门:随县科学技术和经济信息化局(汇总)




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本单位本年无国有资本经营收支,此表为空表)


第四部分 名词解释说明

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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