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随县科学技术和经济信息化局2023年度部门决算
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  • 发布时间:2024-09-25
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第一部分 随县科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县科学技术和经济信息化局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县科学技术和经济信息化局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件


第一部分 随县科学技术和经济信息化局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县关于科技创新工作、新型工业化和信息化、对外开放、利用外资、国际经济合作及国内外贸易发展的方针、政策和法律法规,拟定相关地方规范性文件。组织提出全县科技发展、科技促进经济与社会发展、新型工业化发展、外向型经济发展和内外贸易发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。参与研究全县对外开放、利用外资和内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)组织编制县级科技计划,并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

(四)拟定全县基础研究规划和措施,并组织实施。拟定科技创新基地建设规划,并组织实施。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施,并负责组织实施。

(五)牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业,技术市场和科技中介组织发展。统筹全县区域科技创新体系建设,指导全县科技资源合理布局、协同创新能力建设,推动科技园区建设。负责科技监督评价体系和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。指导全县科技安全工作。负责全县科技奖励的推荐和申报工作。负责拟订校企合作政策措施,促进产学研深度融合。

(六)组织开展全县对外科技合作工作。负责引进国外智力工作,建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和措施,推动科技创新人才队伍 建设。拟订全县科学普及和科学传播的规划和措施。

(七)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(八)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按县政府规定权限审核、批准县政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(九)承担振兴装备制造业组织协调的责任,依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(十)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

(十一)组织拟订和实施县城经济发展规划和政策,培育发展特色产业和产业集群;监测分析县城经济发展动态,协调解决县城经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

(十二)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(十三)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十四)负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理,指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理。

(十五)统筹推进工业领域信息化发展,指导工业领域信息安全,推动信息资源和信息基础设施综合利用。签订信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划,提出政策建议。指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十六)推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作。

(十七)指导工业企业加强安全生产工作,负责民爆企业的安全生产监管工作。

(十八)推动工业高质量发展。为重点企业提供直通车服务。

(十九)参与拟订全县商贸、物流和服务业的有关地方性政策,指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系和农村市场体系建设工作。

(二十)组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全全县生活必需品市场供应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导。负责重要消费品的各类管理和市场调控工作,按有关规定对成品油及其他特殊流通行业进行监督管理。推动全县商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

(二十一)执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策:指导全县进出口业务工作:指导贸易促进活动和外贸促进体系建设:研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策;推进全县科技兴贸战略;实施进出口贸易标准化工作;汇总编报全县年度进出口指标;指导境外非企业经济组织驻随代表机构的管理工作。

(二十二)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我县在境内外举办的内外交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

(二十三)参与拟订全县与世贸组织规则相适应的政策,负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导全县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家、省、市有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(二十四)拟订和执行全县利用外资的发展战略、中长期规划,执行有关外商投资的实施细则和管理办法;组织实施全县外商投资企业的设立和变更工作,贯彻执行国家关于外商投资产业指导和外商投资特别管理措施(负面清单)等政策;依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

(二十五)贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全县对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等;指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营;依法核准全县除金融企业以外的企业对外投资行为;负责我县公民出境就业管理,实施县内境外就业介绍机构资格认定、审批和监督检查工作,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款;管理有关国际组织与我县经济技术合作事务。

(二十六)根据融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施,对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管,查处违法违规行为。

(二十七)负责全县工业经济、对外贸易和利用外资等年度综合评比考核、表彰申报工作,落实县政府关于加快工业和商贸发展的各项措施。

(二十八)加强经济综合执法工作,组织实施成品油市场、民爆物品安全管理、废旧汽车拆解、二手车鉴定、电子电器产品维修、拍卖等行业的市场监管和行政执法。

(二十九)负责指导全县工业、商贸流通领域的联合会、协会、学会、商会等社会组织的活动。

(三十)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,随县科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的随县科学技术和经济信息化局本级决算组成。

纳入随县科学技术和经济信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:随县科学技术和经济信息化局(本级)

随县科学技术和经济信息化局是县政府工作部门,为正科级。加挂随县商务局牌子。中国国际贸易促进委员会湖北省随县委员会(中国国际商会湖北省随县商会)与县科学技术和经济信息化局合署办公。单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。内设12个职能股(室),局机关行政编制为18名,实际在编在岗人员18人,工勤编制(以钱养事)2人,退休人员8人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1010.48万元,其中:本年收入合计965.28万元,年初结转和结余45.2万元,本年支出合计782.78万元,年末结转和结余227.7万元。与2022年度相比,收、支总计各增加461.95万元,增长84.22%,主要原因是本年度新增中小企业发展专项经费、省级外经贸发展专项县域经济外向度奖励资金、疫情防控相关费用,支出大大增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计965.28万元,与2022年度相比,收入合计增加435.75万元,增长82.29%。其中:财政拨款收入945万元,占本年收入97.9%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入20.28万元,占本年收入2.1%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计782.78万元,与2022年度相比,支出合计增加281.45万元,增长56.14%。其中:基本支出782.78万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构‍

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为956.2万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加468.3万元,增长95.98%。主要原因是本年度新增中小企业发展专项经费、省级外经贸发展专项县域经济外向度奖励资金、疫情防控相关费用,支出大大增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入945万元,比2022年度决算数增加476.1万元。增加主要原因是本年度新增中小企业发展专项经费、省级外经贸发展专项县域经济外向度奖励资金、疫情防控相关费用,支出大大增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.5万元,占本年支出合计的97.41 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加287.8万元,增长60.63%。主要原因是本年度新增中小企业发展专项经费、省级外经贸发展专项县域经济外向度奖励资金、疫情防控相关费用,支出大大增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.5万元,主要用于以下方面:

科学技术(类)支出762.5万元,占100%,主要是用于部门工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、企业发展专项经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.09万元,支出决算为762.5万元,完成年初预算的281.27%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:

一是年中下拨中小企业发展专项经费、省级外经贸发展专项县域经济外向度奖励资金、疫情防控相关费用等预算,决算支出大大增加;

二是本年度追加退休人员统筹待遇、新进人员工资福利预算,人员决算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出762.5万元,其中:

人员经费361.37万元,主要包括:基本工资101.15万元、津贴补贴54.32万元、奖金35.06万元、伙食补助费4.36万元、绩效工资46.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.03万元、职业年金缴费7.05万元、职工基本医疗保险缴费27.09万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金27.06万元、退休费21.81万元、生活补助0.81万元。

公用经费401.13万元,主要包括:办公费2.85万元、印刷费0.92万元、咨询费2万元、邮电费0.48万元、差旅费15.94万元、维修(护)费0.05万元、租赁费2.02万元、会议费1.26万元、公务接待费1.47万元、委托业务费2.5万元、工会经费5.41万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用1.27万元、其他商品和服务支出360.72万元、办公设备购置2.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,且较上年无增减变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出,且较上年无增减变动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5万元,支出决算为3.06万元,完成全年预算的87.43%。支出决算较上年减少20.23万元,下降86.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。决算数较上年减少的主要原因:一是本年度无公务用车购置支出;二是积极响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0    万元,完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2万元,支出决算为1.59万元,完成全年预算的79.5%;支出决算较上年减少19.52万元,下降92.47%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。决算数较上年减少的主要原因:一是本年度无公务用车购置支出;二是积极响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.59万元,主要用于公务用车加油、维修保养及保险支出。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.5万元,支出决算为1.47万元,完成全年预算的98%,较上年减少0.7万元,下降32.26%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。其中:

国内公务接待支出1.47万元,接待对象主要是省、市主管部门,主要是开展科技创新、疫情防控、安全生产、经济调度等工作。2023年共接待国内来访团组21个,184人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出401.13万元,比上年决算数增加343.53万元,增长599.53%。主要原因是:年中下拨中小企业发展专项经费、省级外经贸发展专项县域经济外向度奖励资金、疫情防控相关费用等预算,支出大大增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.6万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)、价值50万元以上通用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金360.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我局严格按照全面实施预算绩效管理的相关要求,参照绩效目标表完善绩效目标管理,做好绩效运行和绩效评价,切实提高资金使用效益,社会满意度高,项目运行达到预定目标。

组织开展部门整体绩效评价,从评价情况来看,2023年度部门预算执行情况良好,整体支出产出和效果达到预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.农贸市场新、扩建奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算100%。主要产出和效益:建成达标型农贸市场1家、新建改造农贸市场1家,支持市场后期运行维护,为周围居民生活提供便利条件,激发消费潜力和市场活力,促进全县商务经济高质量发展。

2.科技创新平台及成果转化奖励资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.2万元,执行数为11.2万元,完成预算100%。主要产出和效益:协助企业与各大专院校、科研单位进行对接,建立稳定的产学研合作联系,指导6家企业开展产学研合作,新增科技成果转化项目6项,促进科研成果产业化。

3.省级外经贸发展专项县域经济外向度奖励资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:培育外贸主体,落实支持外向型经济发展政策,拨付四家企业县域经济外向度奖励资金100万元,兑现2022年度全县出口奖励2200万元,开拓国际市场,提升随县经济外向度水平。

4.2022年度科技创新奖励资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.6万元,执行数为24.6万元,完成预算100%。主要产出和效益:复审高新技术企业5家,新增省级科技创新平台3家,促进高新技术产业发展,推进科技创新基地建设,推动企业科技创新能力建设。

5.“2023畅饮随州暨全民青岛啤酒节”县级配置资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益:丰富夜间消费供给,满足居民夜间消费需求,提升群众生活品质,实现社会消费品零售总额同比增长8.3%,加快促进消费回补,激发市场消费潜力。

6.疫情防控相关费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为43.77万元,执行数为43.77万元,完成预算100%。主要产出和效益:采购疫情防控物资两批、组织运送48次,帮助居民纾困解难,保障封控期间物资配送,成功抗击新冠疫情。

7.中小企业发展专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为131.14万元,执行数为131.14万元,完成预算100%。主要产出和效益:全县累计完成规上工业总产值388.1亿元,同比增长4.67%;累计新增规模以上工业企业26家、新增限上商贸单位17家;全面推进优势产业链式发展、集群发展,着力构建“5511”产业体系,为中小企业提供全周期、全方位、多层次的服务,增强企业获得感,推动企业高质量发展。

(三)绩效评价结果应用情况。

一是提高预算编制水平。按照“谁使用资金,谁编制目标”的原则,在编制部门预算时要求各相关股室配合财务人员,结合全年工作任务和上一年度绩效评价反馈问题,细化预算编制各环节,合理测算各项经费。

二是强化绩效管理水平。加强对《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》等相关文件的学习理解,提高绩效管理人员业务能力和水平,做好日常基础信息材料的收集和整理工作,进一步提高绩效目标填报的科学性、合理性。绩效指标设置应与当年的工作内容、预算投入相匹配,指标值应结合项目的历史水平、行业水平等合理设定,并做到量化、细化、可考核,并严格进行目标管理,促进提升项目预算管理水平和服务质量。

三是健全资金监控制度。对各项专项资金不仅要进行财务收支情况检查,还要对资金运作全过程进行事前、事中、事后全方位监管,重点对资金管理使用、项目计划落实、项目验收结果等方面进行检查。监督检查要将经常化与不定期进行相结合,有针对性地突击查看,查深查透查出真实情况,对查出的问题要切实纠正,严肃追究责任。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2023年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。  

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2011399一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出

2.2060101科学技术支出科学技术管理事务 行政运行

3.2060404 科学技术支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散

4.2069999 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出

5.2100410 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理

6.2150805 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项

7.2160299 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度随县科学技术和经济信息化局整体绩效评价自评表

二、2023年度随县科学技术和经济信息化局项目绩效评价自评表

见附件

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