目 录
第一部分 随县吴山镇财政所预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随县吴山镇财政所2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随县吴山镇财政所预算公开情况说明
一、部门主要职责
预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管等。
二、部门基本情况
随县吴山镇财政所事业编制人数8人,2025年实际在职人员7人,退休人员3人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算情况
2025年随县吴山镇财政所收入预算总额231.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入118.41万元,其他收入113万元,上年结转0万元。较上年收入预算安排159.63万元增加71.78万元,增幅44.97%,主要原因:一是按照上级预算编报要求,对2025年预算项目进行预算编报;二是职工工资调整,整体预算资金增加。
(二)支出预算情况
2025年随县吴山镇财政所支出预算总额231.41万元,按资金性质分为:一般公共预算财政拨款收入118.41万元,其他收入113万元,上年结转0万元。较上年支出预算安排159.63万元增加71.78万元,增幅44.97%,主要原因:一是按照上级预算编报要求,对2025年预算项目进行预算编报;二是职工工资调整,整体预算资金增加。
2025年随县吴山镇财政所支出预算总额231.41万元,按功能分类分为:一般公共服务支出202.56万元,社会保障和就业支出16.79万元,卫生健康支出5.13万元,住房保障支出6.94万元,其他支出0万元。较上年支出预算安排159.63万元增加71.78万元,增幅44.97%,主要原因:一是按照上级预算编报要求,对2025年预算项目进行预算编报;二是职工工资调整,整体预算资金增加。
2025年随县吴山镇财政所支出预算总额231.41万元,按经济分类分为:工资福利支出96.36万元,商品和服务支出127.05万元,对个人和家庭的补助8.01万元,资本性支出0万元。较上年支出预算安排159.63万元增加71.78万元,增幅44.97%,主要原因:一是按照上级预算编报要求,对2025年预算项目进行预算编报;二是职工工资调整,整体预算资金增加。
(三)财政拨款支出情况
2025年随县吴山镇财政所财政拨款支出预算总额118.41万元,支出按功能分类分为:一般公共服务支出89.56万元,社会保障和就业支出16.79万元,卫生健康支出5.13万元,住房保障支出6.94万元,其他支出0万元。较上年财政拨款支出预算总额134.63万元减少16.22万元,减幅12.05%,主要原因:人员调动,整体预算资金减少。
(四)政府性基金情况
2025年随县吴山镇财政所无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营预算情况
2025年随县吴山镇财政所无国有资本经营支出预算。
四、机关运行经费安排情况
2025年随县吴山镇财政所度日常公用经费支出预算总额127万元,主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。较上年日常公用经费支出预算41万元增加了86万元,增幅209.75%,主要原因是:为保障单位正常运转、完成日常工作任务,严格执行无预算不支出等政策,增加了单位日常公用经费支出预算。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年随县吴山镇财政所一般公共预算“三公”经费年初预算安排6万元,其中:公务接待费4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费2万元,公务用车购置费0万元。较上年“三公”经费支出预算6.6万元减少了0.6万元,减幅9.09%,主要原因:严格落实八项规定。
1、因公出国(境)费0万元,同上年持平,无增减变化。
2、公务接待费4万元,较上年公务接待支出预算4.2万元减少了0.2万元,减幅4.76%,主要原因:严格落实八项规定。
3、公务用车运行维护费2万元,较上年公务用车运行维护支出预算2.4万元减少了0.4万元,减幅16.67%,主要原因:严格落实八项规定。
4、公务用车购置费0万元,同上年持平,无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2025年随县吴山镇财政所政府采购预算总额65万元,其中面向中小企业采购金额65万元,占采购总额的100%,面向小微企业采购金额0万元,占采购总额的0%;货物类政府采购预算12万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算53万元,较上年政府采购预算10万元增加了55万元,主要原因:2025年增加了货物类、服务类纳入政府采购预算。
七、国有资产占用情况
2025年初,随县吴山镇财政所资产总额239.94万元,其中:流动资产113.39万元,固定资产净值126.54万元,无形资产净值0万元。资产总额比2024年年初数274.71万元减少34.77万元,减幅12.66%。主要原因:货币资金减少;按照新政府会计制度,计提固定资产折旧,固定资产净值减少。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门整体绩效目标编制情况说明
1、整体绩效目标
长期目标:加强乡镇财政监管力度,提升村干部财务管理能力,保证财政资金使用安全,加强法律、法规宣传,积极化解矛盾纠纷,严格执行相关政策,促进农民增收。
年度目标:1、保障财政所人员正常工资待遇,财政所工作正常运转;2、加强财政监督职能,不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
2、长期目标
长期目标1:提升村级财务人员能力,规范村级财务管理,具体指标设置为:
产出指标:组织财务人员培训≥2次;财政政策知晓率≥95%;培训费用≤2万元,以上指标设立依据是历史标准。
效益指标:财政资金规范使用有效提高;提升吴山经济健康发展有效提高,以上指标设立依据是历史标准。
长期目标2:加强惠农政策宣传,助推乡村振兴发展,具体指标设置为:产出指标:服务涵盖16个村;财政政策知晓率≥95%;全年宣传,以上指标设立依据是历史标准。
效益指标:群众对财政政策的了解程度有效提高,以上指标设立依据是历史标准。
满意度指标:群众满意度≥95%,以上指标设立依据是历史标准。
3、年度目标
年度目标1:保障财政所人员正常工资待遇,财政所工作正常运转,具体指标设置为:
产出指标:财政所人员7人;年底绩效考核合格率100%;财政所工作全年正常运转;工资待遇发放率100%,以上指标设立依据是历史标准。效益指标:工资待遇执行率100%;社会稳定有效提高;财政工作长期持续,以上指标设立依据是历史标准。
满意度指标:群众满意度≥95%,以上指标设立依据是历史标准。
年度目标2:加强财政监督职能,不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性,具体指标设置为:
产出指标:服务涵盖16个村;资金监管覆盖率100%;资金拨付及时率100%;工资待遇发放率100%,以上指标设立依据是历史标准。
效益指标:财政资金执行率100%;财政工作效率有效提高;财政工作长期持续,以上指标设立依据是历史标准。
满意度指标:群众满意度≥95%,以上指标设立依据是历史标准。
(二)重点项目绩效目标编制情况
2025年随县吴山镇财政所无项目支出预算,未编制项目绩效目标。
九、其他情况说明
(一)对空表的说明
本部门2025年无政府性基金预算支出,与上年一致。
本部门2025年无国有资本经营预算支出,与上年一致。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明
十、专业名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务:反映财政事务方面的支出。
4、事业运行:反映事业单位的基本支出。
5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
第二部分 随县吴山镇财政所2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
2025年度本部门无政府性基金支出预算,此表为空表。
九、项目支出表
十、政府采购预算表
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