随县淮河镇党群服务中心2025年部门预算公开
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  • 发布时间:2025-01-21
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  部门预算情况说明 

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、重点项目预算绩效情况

四、其他需要说明的情况

第三部分 2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分    名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

负责区域内党群服务和退役军人服务等工作。

二、部门基本情况

随县淮河镇党群服务中心事业编制人数6人,以钱养事人员3人,实际在职人员9人,无退休人员。

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年随县淮河镇党群服务中心收入预算总额105.29万元,其中:财政拨款收入105.29万元,其他收入0万元,上年结转0万元。较上年收入预算安排56.63万元增加48.66万元,主要原因:2024年7月份,淮河镇党群服务中心、淮河镇退役军人服务站和淮河镇应急管理中心合并成立了淮河镇党群服务中心,2025年财政经费预算人员增加到9人(其中事业编新增4人,以钱养事新增3人),预算增加包含新增人员经费预算和在职人员社保、正常晋档晋级薪资调整。

(二)支出预算情况

2025年淮河镇党群服务中心支出预算总额105.29万元,其中:一般公共服务支出83.53万元,社会保障和就业支出13.1万元,卫生健康支出2.95万元,住房保障支出5.7万元。较上年支出预算安排56.63万元增加48.66万元,主要原因:2025年财政经费预算人员增加到9人(其中事业编新增4人,以钱养事新增3人),预算增加包含新增人员经费预算和在职人员社保、正常晋档晋级薪资调整。

2025年淮河镇党群服务中心支出预算总额54.03万元,支出按功能分类分为:基本支出105.29万元,项目支出0万元。较上年支出预算安排56.63万元增加48.66万元,主要原因:2025年财政经费预算人员增加到9人(其中事业编新增4人,以钱养事新增3人),预算增加包含新增人员经费预算和在职人员社保、正常晋档晋级薪资调整。

(三)财政拨款支出情况

2025年淮河镇党群服务中心财政拨款支出预算总额105.29万元,支出按经济分类分为:工资福利性支出99.29万元,对个人和家庭补助支出0万元,商品和服务支出6万元,其他资本性支出0万元。按照上级预算编报要求,没有对2025年对个人和家庭补助支出进行预算。

(四)政府性基金情况

2025年淮河镇党群服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年淮河镇党群服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年淮河镇党群服务中心没有安排机关运行经费预算资金。

(七)政府采购情况

2025年淮河镇党群服务中心没有安排政府采购预算资金。

(八)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,随县淮河镇党群服务中心单位资产总额52.06万元,其中:流动资产0万元,资金总额与上年0万元持平,主要原因是年底财政预算资金全部支出,无结余;资产净值52.06万元(固定资产原值86.34万元,累计折旧34.28万元,无形资产原值0万元,累计折旧0万元),资产净值与上年53.03万元相比减少0.97万元,减幅1.83%,主要原因是固定资产折旧导致。

二、“三公”经费预算情况说明

2025年淮河镇党群服务中心“三公”经费年初财政拨款预算安排0万元,同上年0.55万元相比减少0.55万元。

1、因公出国(境)费0万元,同上年持平,无增减变化。

2、公务接待费0万元,同上年0.55万元相比减少0.55万元。

3、公务用车运行维护费0万元,同上年持平,无增减变化。

4、公务用车购置费0万元,同上年持平,无增减变化。

三、重点项目预算绩效情况

2025年淮河镇党群服务中心没有安排重点项目预算绩效

四、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

1、淮河镇党群服务中心2025年无政府基金预算;

2、淮河镇党群服务中心2025年无政府采购预算

(二)对其他情况的说明

无相关情况

第三部分 2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

二、项目绩效目标编制情况说明

2025年淮河镇党群服务中心未编制项目绩效目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务:反映财政事务方面的支出。

4、事业运行:反映事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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