随县第一高级中学2025年预算公开
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  • 发布时间:2025-01-15
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目    录

第一部分  随县第一高级中学(概况)

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随县第一高级中学预算公开情况说明

一、预算收支及增减变化情况

二、机关运行经费安排情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

四、政府性基金情况

五、国有资本经营预算情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

第三部分  随县第一高级中学2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  名词解释 


第一部分  随县第一高级中学概况

一、部门(单位)主要职责

学校的主要职责是实施高中学历教育,促进基础教育发展,育人育才。全面贯彻国家教育方针,大力推进素质教育,积极推进教育现代化,努力提高教育教学质量,提高依法治校水平,加速学校持续、稳定、健康发展。

二、机构设置情况

随县第一高级中学是公益二类事业单位,位于炎帝神农故里风景区的厥水河畔,现占地面积99150平方米,是隶属于随县教育局的一所普通高中,内设高一、高二、高三三个年级,共49个教学班,2586名学生,教职工228人,其中专任教师219人。学校现设15个处室及3个年级组,分别是办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、后勤处、环卫处、宣教处、体艺特色发展中心、工会、团委、妇委会、网络技术服务中心、资助中心、学生发展中心、高一、高二、高三年级组。

第二部分  随县第一高级中学预算公开情况说明

一、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年随县第一高级中学收入预算总额3634.67万元,其中:一般公共预算财政拨款3634.67万元,较上年收入预算安排3611.22万元增加23.45万元,增幅0.65%,增加原因主要是正常薪级晋升。

(二)支出预算情况

2024年随县第一高级中学支出预算总3634.67万元万元,较上年支出预算安排3611.22万元增加23.45万元,增幅0.65%。预算支出增加原因主要是正常薪级晋升。

2024年随县第一高级中学支出预算总额3634.67万元,按支出按功能分类分为:

1、教育支出支出3228.82万元,主要用于单位基本支出和项目支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)153.78万元,主要用于政府医疗卫生与计划生育方面支出。

3、住房保障支出(类)252.07万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

一般公共预算支出按经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出3,199.22万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 1085.89万元、津贴补贴 148.15 万元、奖金 588.00万元、绩效工资421.48万元、基本养老保险 366.57万元、职业年金183.28,万元,医疗保险123.99万元,住房公积金 252.07 万元、其他社会保障费 29.79 万元)

2.商品和服务支出 264.25万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 20万元、印刷费17万元,水费20万元,电费45万元,邮电费7万元,物业管理费13万元,差旅费15万元,维修(护)费40万元,租赁费1万元,培训费7万元,公务接待费1.8万元,委托业务费24万元,工会经费30万元,福利费2.11万元,其他交通费用4.34万元,其他商品服务支出17万元。

3.对个人和家庭的补助支出 96.12 万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 96.12万元)

4.其他支出 0 元。   

(三)财政拨款支出情况

2025年我校一般公共预算财政拨款预算支出3634.67万元,较上年预算安排的3611.22万元增加23.45万元,增幅0.65%,增加原因主要是正常薪级晋升。

二、机关运行经费安排情况

我校是非参公管理事业单位,无机关运行经费安排,也无机关运行经费增减变化。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.8万元,比上年减少1.1万元,同比减少(增加)40%,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %。

公务接待费1.1万元,比上年减少1.1万元,同比减少40%,主要原因是:过紧日子,严控三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %。

四、政府性基金情况

2025年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算情况

2025年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年我校没有预算安排政府采购相关支出。

七、国有资产占用情况

2025年年初随县第一高级中学固定资产原值10167.7万元,其中:单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元,固定资产净值6193.7万元,固定资产累计折旧3974万元。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出,无政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明”。

第三部分  随县第一高级中学2025年部门预算公开表

一,收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。

5.基本工资:反映按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

6.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

7.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

8.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

9.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费:反映单位的印刷费支出。

11.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

13.对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

14.资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出,包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置以及其他资本性支出。

15.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:

因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

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