中共随县县委办公室2025年预算公开
  • 来源:
  • 编辑:
  • 发布时间:2025-01-20
  • 【字体:    

目  录

第一部分 中共随县县委办公室预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 中共随县县委办公室2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表


第一部分  中共随县县委办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)负责县委日常工作的处理,县委各种会议的准备和组织协调,县委领导同志的公务活动安排,办理县委领导同志交办的工作。

(二)负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

(三)围绕县委工作部署,对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及依据。

(四)协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题,组织协调有关部门的工作,研究、审核县委各部门,县政府各委办局党组(党委),各镇、场党委请示县委的有关事项,提出处理意见报县委领导同志审批。

(五)及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息,反映有关动态情况。

(六)负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作,为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

(七)贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。

(八)负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。

(九)负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

(十)负责县委和县委办的重要接待工作。

(十一)负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

(十二)负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

(十三)完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共随县县委办公室内设秘书股、县委法规室、信息股、县委总值班室、县委督查室、综合股、文书股(档案行政股)、党建股、机要股、保密股、外事股、国安股等12个职能股(室);县专用通信服务中心(事业单位)。行政编制23人,工勤编制5人,目前在职行政人员22人,工勤人员3人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

收入预算安排情况:2025年中共随县县委办公室收入预算总额为580.80万元,均为财政拨款收入,较上年预算安排的增加34.09万元,增加6.24%,增加的主要为人员类预算收入。

(二)支出预算情况

2025年支出预算总额为580.80万元(其中人员类支出420.07万元主要是用于干部职工的工资、养老及社会保障等;运转类支出80.73万元主要是保障机关正常运转等费用;特定目标类支出80万元主要是总值班室、督查、机要专线等工作的专项支出),较上年预算支出增加34.09万元,增加6.24%,增加的主要为人员类预算支出。

(三)财政拨款支出情况

2025年支出预算总额为580.80万元(其中人员类支出420.07万元主要是用于干部职工的工资、养老及社会保障等;运转类支出80.73万元主要是保障机关正常运转等费用;特定目标类支出80万元主要是总值班室、督查、机要专线等工作的专项支出),较上年预算支出增加34.09万元,增加6.24%,增加的主要为人员类预算支出。

(四)政府性基金情况

2025年本单位无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算情况

2025年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。2024年底,固定资产原值2536575.85元。从资产类别分析,车辆6辆,原值1104498.85元,占 43.54% ;配置通用设备1053075元,占41.52% ; 配置文物和陈列品0元,占0.00%;配置图书档案26730元,占1.05%;配置家具、用具、装具及动植物352272元,占13.89%。

四、机关运行经费安排情况

本年度一般公共预算支出580.08万元,其中:人员经费420.07万元,日常公用经费80.73万元,督查专项经费等项目支出80万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年财政拨款“三公”经费24万元。其中:公务接待费0万元;公务用车运行维护费24万元,与上年持平。县委办机关2024年财政拨款“三公”经费27万元。其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费24万元。

六、政府采购预算安排情况

2025年本单位无政府性基金预算收支。

七、国有资产占用情况

2025年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。2024年底,固定资产原值2536575.85元。从资产类别分析,车辆6辆,原值1104498.85元,占 43.54% ;配置通用设备1053075元,占41.52% ; 配置文物和陈列品0元,占0.00%;配置图书档案26730元,占1.05%;配置家具、用具、装具及动植物352272元,占13.89%。

八、重点项目预算绩效情况

本部门整体绩效目标是:建立健全决策服务机制,及时为县委提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务;加强督促落实,推动中央、省委、市委和县委决策部署在随县落地生根;加强机关自身建设,进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制;发挥统筹协调的职能。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2025年无政府性基金预算支出,与2024年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

5.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

8.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分  中共随县县委办公室2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表


二、部门收入总表


三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表


五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表


七、一般公共预算“三公”经费支出表


八、政府性基金预算支出表


九、项目支出表

扫一扫在手机上查看当前页面